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老師,我們是還在輔導(dǎo)期的一般納稅人,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票要下月抵扣,比如我5月有銷(xiāo)項(xiàng),那我在這個(gè)月稅期前勾選認(rèn)證的發(fā)票,能抵扣5月的銷(xiāo)項(xiàng)嗎
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2020-05-20
老師新年好!為什么購(gòu)進(jìn)貨車(chē)用于銷(xiāo)售部和職工食堂可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅,這不是用于銷(xiāo)售部門(mén)和食堂員工的福利嗎?用于福利不應(yīng)該可以抵扣?謝謝。
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2020-01-25
我們單位是享受飼料產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠,購(gòu)進(jìn)發(fā)票,和開(kāi)出發(fā)票上都有免稅字樣,在填寫(xiě)增值稅免稅項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填列,免稅額又怎么填列
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2020-02-13
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表,說(shuō)申報(bào)不一致,但是我看申報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入和增值稅表報(bào)的一致?請(qǐng)問(wèn)他們說(shuō)的不一致是看哪里?
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2025-05-13
老師,我們家小規(guī)模納稅人,開(kāi)的普票,但是在免征額度里,報(bào)增值稅的時(shí)候是零申報(bào)還是按稅控盤(pán)里的數(shù)填表
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2019-06-04
老師請(qǐng)問(wèn),主行業(yè)是養(yǎng)殖,開(kāi)的票是免稅,引導(dǎo)申報(bào)也是免稅一欄,請(qǐng)問(wèn)減免申報(bào)表選擇哪一個(gè)文件
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2022-04-12
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅認(rèn)證后,會(huì)不會(huì)在增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表中體現(xiàn)?
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2020-03-09
公司繳納增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),開(kāi)的專(zhuān)票,已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,還能全額抵扣嗎?在填增值稅申報(bào)表時(shí),還需要填稅額抵減情況表嗎?謝謝
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2018-03-13
一般納稅人民辦醫(yī)院申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么操作
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2020-05-20
老師好,請(qǐng)問(wèn)增值稅零申報(bào)時(shí)必填的申報(bào)表有哪些?
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2019-05-16
按季申報(bào)的增值稅,開(kāi)票金額不到30000.在增值稅報(bào)表里填哪一行
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2018-11-19
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還申報(bào)增值稅應(yīng)該填入增值稅報(bào)表幾欄里面呢
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2020-07-11
老師您好!請(qǐng)問(wèn)季度不超10萬(wàn)不交稅。收入90000元、免增值稅,小規(guī)模增值稅附表需要填列嗎
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2019-07-12
三月份第一次有銷(xiāo)項(xiàng)要交稅!應(yīng)交的增值稅就是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?有沒(méi)有免稅這一說(shuō)??增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額為什么比銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額小呢??合理不??
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2017-04-10
初次購(gòu)買(mǎi)稅控機(jī)發(fā)票不需要認(rèn)證嗎? 在填列增值稅納稅申報(bào)表是填寫(xiě)在哪一行?(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 在做總賬的時(shí)候科目是借方還是貸方)
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2016-01-18
本季度只開(kāi)了一次發(fā)票170000,不含稅銷(xiāo)售額是減去發(fā)票上稅額后的數(shù)嗎? 小微企業(yè),增值稅申報(bào)怎么填?具體小微企業(yè)30萬(wàn)內(nèi)免增值稅在表格哪里體現(xiàn)?
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人按客戶要求開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表內(nèi)的2個(gè)點(diǎn)的稅額,為什么不能自動(dòng)帶到主表上?
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2021-10-21
增值稅申報(bào)附表二前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是哪種情況???
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2016-05-04
增值稅申報(bào)附表去年填了個(gè)金額,然后現(xiàn)在一直有個(gè)期初余額在上面,有沒(méi)有什么影響呢,我該怎么取消這個(gè)金額
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2019-07-09
老師,如果借應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),是否不用填增值稅納稅申報(bào)表?
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2021-03-08