
增值稅減免稅申報明細表----蔬菜免征增值稅優(yōu)惠里的-----免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額和免稅額怎么計算
答: 你好,同學。 就是你購進的產(chǎn)品用于免稅 銷售這部分對應(yīng)的進項。
我們單位是享受飼料產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠,購進發(fā)票,和開出發(fā)票上都有免稅字樣,在填寫增值稅免稅項目明細表時,免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額怎么填列,免稅額又怎么填列
答: 免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額怎么填列 填寫0 你是一般納稅人還是小規(guī)模
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅小規(guī)模納稅人享受的季度銷售額小于30萬免征增值稅的優(yōu)惠,免征的稅額要交企業(yè)所得稅嗎?
答: 您好!是的。是要計入利潤交所得稅了。
增值稅優(yōu)惠政策不同:小規(guī)模納稅人季度銷售額≤30萬元,免征增值稅及附征稅,一般納稅人沒有此項優(yōu)惠是對的嗎
請問一下醫(yī)療服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠的減免稅申報明細表的二免稅項目第一列免稅增值稅項目銷售額和第二列免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額填得一樣嗎,不一樣保存不了的


獨特的黃豆 追問
2020-02-13 20:08
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2020-02-13 20:09
郭老師 解答
2020-02-13 20:11
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2020-02-13 20:25
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