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這個(gè)小規(guī)模的,我們不管開(kāi)那個(gè)普票還是專(zhuān)票,如果我們按季度申報(bào)的話,我們季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)都是免征免征那個(gè)增值稅的嗎?普票是免征增值那個(gè)專(zhuān)票還是要增啊?
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2021-02-28
老師您好!請(qǐng)問(wèn)季度不超10萬(wàn)不交稅。收入90000元、免增值稅,小規(guī)模增值稅附表需要填列嗎
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2019-07-12
三月份第一次有銷(xiāo)項(xiàng)要交稅!應(yīng)交的增值稅就是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?有沒(méi)有免稅這一說(shuō)??增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額為什么比銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額小呢??合理不??
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2017-04-10
初次購(gòu)買(mǎi)稅控機(jī)發(fā)票不需要認(rèn)證嗎? 在填列增值稅納稅申報(bào)表是填寫(xiě)在哪一行?(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 在做總賬的時(shí)候科目是借方還是貸方)
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2016-01-18
本季度只開(kāi)了一次發(fā)票170000,不含稅銷(xiāo)售額是減去發(fā)票上稅額后的數(shù)嗎? 小微企業(yè),增值稅申報(bào)怎么填?具體小微企業(yè)30萬(wàn)內(nèi)免增值稅在表格哪里體現(xiàn)?
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2020-01-11
增值稅申報(bào)附表二前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是哪種情況???
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2016-05-04
增值稅申報(bào)附表去年填了個(gè)金額,然后現(xiàn)在一直有個(gè)期初余額在上面,有沒(méi)有什么影響呢,我該怎么取消這個(gè)金額
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2019-07-09
生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)產(chǎn)品,并具不符合退稅條件,是要交增值稅還是做免稅申報(bào),如果是做免稅申報(bào)要不要開(kāi)具免稅出口發(fā)票
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2020-01-03
老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報(bào)表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實(shí)際抵減金額沒(méi)有填寫(xiě),然后主表里我手動(dòng)填寫(xiě)了,就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報(bào)增值稅抵減項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次,這個(gè)怎么處理
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2019-12-25
科目余額表應(yīng)交增值稅余額和增值稅納稅申報(bào)表最終的余額不一樣是怎么回事
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2021-02-25
老師好,我有一個(gè)林業(yè)公司,總開(kāi)票金額是65萬(wàn),但是有58萬(wàn)是開(kāi)票育苗撫育內(nèi)容,屬于免稅的,那我這個(gè)季度申報(bào)增值稅是按65萬(wàn)-58萬(wàn)=7萬(wàn)來(lái)申報(bào)嗎?這樣7萬(wàn)小于季度開(kāi)票45萬(wàn)內(nèi),所以可以全免增值稅了,對(duì)嗎?
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2021-07-01
公司還沒(méi)開(kāi)始營(yíng)業(yè)。準(zhǔn)備這半年只辦理資質(zhì)不營(yíng)業(yè),但是買(mǎi)稅盤(pán)開(kāi)了一張專(zhuān)票.。報(bào)稅的時(shí)候咋處理。要先認(rèn)證了再進(jìn)行報(bào)稅嗎?初次報(bào)稅要注意什么
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2018-07-30
實(shí)際收款600元,但給對(duì)方開(kāi)了1000元(價(jià)稅合計(jì)專(zhuān)票),怎樣做分錄? 差額400元不做應(yīng)收賬款核算??偣簿蛦?wèn)對(duì)方收600,但給開(kāi)了1000的專(zhuān)票,怎么做分錄核算?
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2017-10-08
我家自己購(gòu)入的輪胎,自己家又修車(chē)用了,這個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅 不得轉(zhuǎn)出嗎!這個(gè)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅,需要重新交稅嗎?還是這個(gè)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅 進(jìn)到成本或費(fèi)用里呀?
1/560
2018-02-26
老師,我們是還在輔導(dǎo)期的一般納稅人,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票要下月抵扣,比如我5月有銷(xiāo)項(xiàng),那我在這個(gè)月稅期前勾選認(rèn)證的發(fā)票,能抵扣5月的銷(xiāo)項(xiàng)嗎
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2020-05-20
老師新年好!為什么購(gòu)進(jìn)貨車(chē)用于銷(xiāo)售部和職工食堂可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅,這不是用于銷(xiāo)售部門(mén)和食堂員工的福利嗎?用于福利不應(yīng)該可以抵扣?謝謝。
1/1646
2020-01-25
小規(guī)模納稅人原來(lái)的3%征收率減按1%,應(yīng)交增值稅是按1%計(jì)算的,公司沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),減免增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,但是納稅申報(bào)表上是按3%計(jì)算減免稅的,那會(huì)計(jì)上這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做?
1/1598
2022-03-24
老師請(qǐng)問(wèn)上月發(fā)票本月已紅沖,在申報(bào)增值稅附表一帶出數(shù)據(jù)還有顯示,應(yīng)該怎么操作,已經(jīng)紅沖的發(fā)票還需要繳稅嗎
2/966
2020-10-15
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅減免,這個(gè)現(xiàn)金流量表附表怎么指定?
2/1030
2021-11-25
我們是免交增值稅的 那做賬時(shí)候還要寫(xiě)應(yīng)交增值稅和免交增值稅的分錄嗎
1/824
2017-12-28