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增值稅申報(bào)附表去年填了個(gè)金額,然后現(xiàn)在一直有個(gè)期初余額在上面,有沒(méi)有什么影響呢,我該怎么取消這個(gè)金額
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2019-07-09
你好,請(qǐng)問(wèn)單位小規(guī)模納稅人,生活服業(yè)務(wù)疫情期享受免稅,銷售額100,開了1%的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表要怎么填?其他免稅那里填100還是99?
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2021-01-21
關(guān)于出口退稅,在已經(jīng)沒(méi)有留底稅額,進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),需要交增值稅的情況下,免抵退稅申報(bào)表中\(zhòng)"免抵退稅額\"這一欄的金額有什么用?
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2019-09-25
老師 主附稅合并申報(bào)是不是 申報(bào)了增值稅 附加稅 就不需要申報(bào)這個(gè)表 或者 申報(bào)了這個(gè)就不申報(bào)增值稅 附加稅
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2022-01-08
小規(guī)模,開專票了,怎么申報(bào)啊 增值稅怎么申報(bào)呢 普票開了1200免稅 專票開了42483.5 老師幫我看看我填寫的對(duì)不啊 附表一,用填寫不
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2022-07-12
小規(guī)模清淤工程款,代開增值稅專票,申報(bào)印花稅時(shí),申報(bào)表自動(dòng)顯示建筑安裝工程承包合同已繳稅額278.30,是否可以享受減免稅?
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2019-02-20
老師您好!請(qǐng)問(wèn)季度不超10萬(wàn)不交稅。收入90000元、免增值稅,小規(guī)模增值稅附表需要填列嗎
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2019-07-12
三月份第一次有銷項(xiàng)要交稅!應(yīng)交的增值稅就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?有沒(méi)有免稅這一說(shuō)??增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額為什么比銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額小呢??合理不??
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2017-04-10
初次購(gòu)買稅控機(jī)發(fā)票不需要認(rèn)證嗎? 在填列增值稅納稅申報(bào)表是填寫在哪一行?(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 在做總賬的時(shí)候科目是借方還是貸方)
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2016-01-18
本季度只開了一次發(fā)票170000,不含稅銷售額是減去發(fā)票上稅額后的數(shù)嗎? 小微企業(yè),增值稅申報(bào)怎么填?具體小微企業(yè)30萬(wàn)內(nèi)免增值稅在表格哪里體現(xiàn)?
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2020-01-11
老師請(qǐng)問(wèn),主行業(yè)是養(yǎng)殖,開的票是免稅,引導(dǎo)申報(bào)也是免稅一欄,請(qǐng)問(wèn)減免申報(bào)表選擇哪一個(gè)文件
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2022-04-12
我們單位是享受飼料產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠,購(gòu)進(jìn)發(fā)票,和開出發(fā)票上都有免稅字樣,在填寫增值稅免稅項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填列,免稅額又怎么填列
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2020-02-13
填報(bào)增值稅免稅表提示第5列免稅額合計(jì)不滿足校驗(yàn)關(guān)系 請(qǐng)問(wèn)這里的免稅額應(yīng)該填那個(gè)金額呢
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2020-02-26
科目余額表應(yīng)交增值稅余額和增值稅納稅申報(bào)表最終的余額不一樣是怎么回事
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2021-02-25
老師,如果借應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),是否不用填增值稅納稅申報(bào)表?
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2021-03-08
老師請(qǐng)問(wèn)上月發(fā)票本月已紅沖,在申報(bào)增值稅附表一帶出數(shù)據(jù)還有顯示,應(yīng)該怎么操作,已經(jīng)紅沖的發(fā)票還需要繳稅嗎
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2020-10-15
老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報(bào)表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實(shí)際抵減金額沒(méi)有填寫,然后主表里我手動(dòng)填寫了,就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報(bào)增值稅抵減項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次,這個(gè)怎么處理
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2019-12-25
小規(guī)模納稅人原來(lái)的3%征收率減按1%,應(yīng)交增值稅是按1%計(jì)算的,公司沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),減免增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,但是納稅申報(bào)表上是按3%計(jì)算減免稅的,那會(huì)計(jì)上這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做?
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2022-03-24
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅減免,這個(gè)現(xiàn)金流量表附表怎么指定?
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2021-11-25
增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)失敗,請(qǐng)教錯(cuò)在哪?怎么操作?
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2020-01-11