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請問老師,服務費減免了,借應交稅費-減免稅額貸管理費用。要不要結轉到轉出未交增值稅?
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2019-04-13
購入金稅盤等,借:管理費用貸,銀行存款借:應交稅費……應交增值稅減免稅款貸:管理費用那我應交稅費明細賬,要專門有一個是減免稅款的嗎不能在應交稅費……未交增值稅賬頁借方填列
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2018-11-29
我可以把應交稅費-應交增值稅-已交稅金,改成:應交稅費-應交增值稅-預繳增值稅嗎,還是說我新增加:應交稅費-預繳增值稅,這個科目。那個比較好,為啥
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2023-12-27
購入出口用的貨物: 借:庫存商品100 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額13(不做認證,只做退稅用途確認,在納稅申報表中不體現(xiàn)) 貸:應付賬款113 出口報關后確認收入結轉成本: 借:主營業(yè)務成本100(假設征退稅率一致) 貸:庫存商品100 申報出口退稅后: 借:其他應收款-應收出口退稅13 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅13 收到出口退稅款: 借:銀行存款13 貸:其他應收款-應收出口退稅13 此時,會計賬上的待認證進項稅額和出口退稅一正一負正好抵消,或者分別轉入轉出未交增值稅,轉出未交增值稅余額為0.生產(chǎn)型企業(yè)是(免抵退),老師舉的例子是外貿(mào)企業(yè)(免退),不一樣的。我的理
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2024-05-31
正準備用網(wǎng)上申報系統(tǒng)辦稅,現(xiàn)想查詢一下在網(wǎng)上辨稅後,應如何匯款和匯款致貴地稅機構的哪一個銀行戶口呢?請?zhí)峁┵F地稅機構專用的銀行匯款戶口給以供匯款.謝謝.Derek
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2017-06-28
月末增值稅如何處理? 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 實際繳納的時候 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣寫是對的嗎
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2015-11-25
工程在異地,開的專票在異地交了增值稅,但是電子稅務局上還是顯示未交,這種怎么處理?
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2019-05-11
賬上的應交稅金-未交增值稅的數(shù)很納稅申報表中上期留抵稅額對不上,是說明賬錯了嗎
1/1157
2019-03-06
老師,我新接手的一般納稅人公司,應交稅費未交增值稅的余額為負數(shù)280元,應該怎么調賬
1/597
2023-03-01
上期未認證的進項發(fā)票做賬做到借:應交稅費-應交增值稅進項,本期怎么調整這個分錄呢
1/238
2023-03-21
如果本期只有進項余額,沒有銷項余額,那也要把進項余額結轉到 應交稅費——未交增值稅嗎?!
1/554
2019-03-02
老師 增值稅稅負是不是我圖中表示的紅色 期末未交/全年的開票金額啊
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2021-01-14
老師 你好!本季度未達起征點所以免交增值稅 填過后確是還有應補稅額
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2020-10-12
有進項稅,銷項稅,進項轉出,轉出未交增值稅,這些科目的詳細結轉分錄嗎
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2018-07-10
請問稅務查到之前有收入未申報,現(xiàn)需補交增值稅,那我怎么做會計分錄
2/865
2021-07-08
請問在做銀行回單繳納增值稅時,明細是寫已交稅金還是寫未繳稅金呢
1/497
2018-12-04
小規(guī)模,做了點營業(yè)外收入,未開發(fā)票,季度不超9萬,是不是不用交增值稅
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2017-04-16
請問小微企業(yè)10月份開票20萬,第四季度開票未超過30萬,會交增值稅嗎
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2019-12-17
你好,為什么增值稅納稅申報表 期末未交稅額為負數(shù) 我們都是正常申報
1/1157
2020-07-10
未交增值稅計提的時候計提多了0.01元,應該怎么做賬沖回使貸方無余額?
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2019-04-08