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增值稅申報(bào)的那張主表,和季度所得稅12月的累計(jì)都是銷售額都是一樣的嗎?如果是在稅務(wù)代開的銷售金額需要申報(bào)到增值表一起嗎?
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2017-03-16
增值稅申報(bào)表,填了下面兩個(gè)數(shù)據(jù),需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?(小規(guī)模,設(shè)計(jì)行業(yè),本季開了6張普票,價(jià)稅合計(jì)29220,金額合計(jì)28930.7,稅額合計(jì)289.3)
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2022-01-15
老師,增值稅及附加稅申報(bào)表中三附加稅25丶26丶27欄怎么不能填
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2023-01-12
老師,一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160,增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127,申報(bào)表是正確的,怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢?19年之前的10年賬徹底看不上了,根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問題,怎么調(diào)呀?
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2019-11-20
請教大家一個(gè)問題,小規(guī)模納稅人,季度開票10000元,賬務(wù)處理:借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)交增值稅:100 收入:9900;那季度增值稅申報(bào)表中-- 免征增值稅的金額是 300 ;請問,當(dāng)月營業(yè)外收入做100還是300?按照票面稅額做賬那減免的增值稅就是100元 營業(yè)外收入也是100;這個(gè)匯算清繳的時(shí)候要不要做稅會(huì)差異補(bǔ)企業(yè)所得稅?
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2023-07-12
上個(gè)月申報(bào),增值稅申報(bào)附表一 應(yīng)該填入9%服務(wù)無形資產(chǎn)那行,我填到了9%修理修配那里。現(xiàn)在要怎么辦。金額稅額都一樣,上個(gè)月沒有繳納增值稅,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅多
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2019-08-10
老師,一般納稅人我在做賬時(shí)未開票收入沒計(jì)算需要繳納的增值稅,直接貸方記收入了,現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報(bào)表嗎? 比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計(jì)稅); 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動(dòng)彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請問該怎么處理?是要手動(dòng)更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎?
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2022-05-26
三月有個(gè)收入沒開發(fā)票,四月會(huì)開出來,那么三月先按照非稅收入報(bào)稅,四月再開票時(shí)能不能沖回這個(gè)非稅收入 ,問題是小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填列
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2017-04-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄包含國稅局代開的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
老師,想問一下,差額征稅按百分之五的稅率,沒有超過45萬,如果普票的稅額是500元,小規(guī)模增值稅申報(bào)表銷售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,稅款計(jì)算區(qū),有一行:本期預(yù)繳稅額,是自動(dòng)顯示的?還是自己填?
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2020-03-29
5.非居民李鴻為某公司職工,2020年1-4月收入情況如下:(40分) (1)每月取得工資薪金收入 10000 元,每月專項(xiàng)扣除 2000 元,每月專項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元,無其他收入和減免扣除稅額。 (2)1月出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬 3000元。 (3)2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 (4)3月因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償2000元。 (5)4月彩票中獎(jiǎng)獲1000元。 要求:計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-12-06
小規(guī)模增值稅普票收入不足10萬元,把不含稅收入填在增值稅申報(bào)表的第10行,那計(jì)入到營業(yè)外收入的免稅的增值稅還需要填寫嗎?
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2023-02-09
老師你好,增值稅申報(bào)表的預(yù)繳稅款申報(bào)多了怎么辦,本來應(yīng)該申報(bào)預(yù)繳增值稅的,可是計(jì)算錯(cuò)誤,把所有稅種預(yù)繳稅額都申報(bào)了,造成本公司本月少繳稅,請問還能補(bǔ)繳嗎
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2016-12-06
出口用什么發(fā)票做賬呢?需要在增值稅申報(bào)表上塡寫出口數(shù)據(jù)嗎?哦哦。要繳納印花稅和水利基金嗎?不用繳納增值稅的吧?
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2022-02-18
請問,差額征收,小規(guī)模增值稅申報(bào)表附列一中第五類全部含稅收入是按稅率百分之一填列還是百分之三填列,開票按百分之一開票
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2022-05-21
老師,管理咨詢有限公司,在填小規(guī)模增值稅申報(bào)表中的銷售額本期數(shù)時(shí),在“貨物及勞務(wù)”里填列 ,還是在“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”里填列
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2022-04-15
我這有個(gè)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi),填完了280,怎么在增值稅申報(bào)表主表里沒有顯示280呢,沒有進(jìn)行抵減怎么回事
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2021-08-06
小規(guī)模增值稅營業(yè)收入83萬,已去稅務(wù)代開專票35萬,如何填報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表
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2020-01-15