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今年2023年小規(guī)模增值稅申報(bào)表,應(yīng)該怎么申報(bào)?今年有優(yōu)惠政策開票只開1%的稅率,申報(bào)時(shí)把銷售不含稅金額填上,下面的稅額顯示是3%的稅額,應(yīng)該怎么申報(bào)?需要填下后面附表優(yōu)惠政策嗎?
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2023-07-21
你好,老師麻煩問一下,小規(guī)模增值稅申報(bào)表中,小微企業(yè)免稅銷售額是按1%還是3%填寫 收入27800
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2022-04-15
小規(guī)模增值稅申報(bào)表填報(bào)時(shí),超九萬的無票收入填到第3行開具普通發(fā)票哪行了,有沒有什么影響??
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2017-01-15
老師,幫我看看 增值稅申報(bào)的附表,小規(guī)模減免的,這個(gè)表要修改嗎 ?還是可以直接申報(bào)了?
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2020-07-09
請問老師,一般納稅人申報(bào)表中有一張?jiān)鲋刀愐话慵{稅人申報(bào)比對的表,這個(gè)要怎么埴。
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2020-01-05
請問什么情況才需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我上個(gè)月開了0稅率的國際代理發(fā)票,之前已經(jīng)備案了,但本月申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
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2019-07-05
老師,您好,我2月份開了一張300免稅普通發(fā)票,3月份紅沖了,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候沒注意檢查,只看的開票總金額,會(huì)計(jì)分錄是根據(jù)發(fā)票匯總表和銀行存款做的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)利潤表收入一直比增值稅納稅申報(bào)表收入多300,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整
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2020-12-03
新成立的苗木公司,在國稅做了備案是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅,上個(gè)月開出10萬元普通增值稅發(fā)票,這個(gè)季度申報(bào)4至6月增值稅申報(bào)表,這個(gè)10萬元應(yīng)該填在哪一欄
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2017-07-08
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過了,發(fā)送了《未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證允許繼續(xù)抵扣通知單》,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)填寫在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”處。但是第3欄不能填寫,是灰色的,更改不了
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2019-11-12
老師 小規(guī)模季度不足30萬 普票免征增值稅,申報(bào)時(shí) 減免稅申報(bào)表需要申報(bào)嗎
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2024-04-16
定期定額個(gè)體戶未申報(bào)定期定額申報(bào)表會(huì)怎么樣,增值稅和附加自己申報(bào)了
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2021-01-21
老師 增值稅一般納稅人是,月報(bào)或者是季報(bào),5月份申請4月份增值稅申報(bào)的時(shí)候,顯示只有增值稅預(yù)繳,沒有相關(guān)的別的報(bào)表……在電子稅務(wù)局上申報(bào)的 這些
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2019-05-07
老師,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,第4季度增值稅主表帶出的數(shù)據(jù),應(yīng)納稅額比實(shí)際多出0.79元,怎么申報(bào)?
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2022-01-07
買的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)820元,減征額可以全額抵扣,在增值稅申報(bào)表里面附表四填了數(shù)字,主表為什么不自動(dòng)抵扣?
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2017-04-07
在申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表沒有自動(dòng)生成上期留抵稅額,這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),應(yīng)該怎么填報(bào)增值稅主表?
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2019-10-22
老師,去年第三季度的增值稅已交稅款后報(bào)表更正為不交稅,今年申報(bào)要抵減這部份稅款增值稅報(bào)表怎么填
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2021-07-07
增值稅納稅申報(bào)表附列資料 表二中 第35行本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票 中金額怎么算的,根據(jù)圖中
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2018-07-06
上個(gè)月增值稅交了,為什么這個(gè)月申報(bào)報(bào)表里有欠繳稅額,還是上個(gè)月的增值稅。這個(gè)月報(bào)表該怎么調(diào)整啊?
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2017-07-10
報(bào)國稅的時(shí)候,有個(gè)預(yù)交增值稅報(bào)表,如果單位沒有預(yù)交增值稅,是不是這個(gè)報(bào)表就不用報(bào)了,還是需要0申報(bào)
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2017-04-10
2月增值稅納稅表已經(jīng)申報(bào)成功,現(xiàn)在要更改2月增值稅納稅表,1月已繳納稅款跟二月已交稅款填哪欄?
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2018-04-13
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