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增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表在那里下載?
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2017-05-10
增值稅減免申報(bào)表,不能為空保存怎么辦
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2022-01-17
餐飲業(yè)增值稅小規(guī)模申報(bào)表要填哪幾行
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2019-11-19
老師,增值稅即征即退 申報(bào)表怎樣填寫呢?
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2023-11-08
增值稅含稅33700元,季度申報(bào)表怎么填?謝謝!
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2021-10-11
我在江西省電子稅務(wù)局大廳里申報(bào)了附加稅也成功了,然后我去申報(bào)增值稅,又看見了一個(gè)附加稅表,顯示的是我沒申報(bào),然后我又申報(bào),結(jié)果失敗了,說我什么沒有稅種認(rèn)定
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2019-07-02
由于上次退稅金額無法在增值稅申報(bào)表十五欄體現(xiàn),現(xiàn)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表期末留抵與本期免抵退申報(bào)表期末留抵不一致,現(xiàn)提交修改增值稅報(bào)表留抵稅額后尚無批復(fù),像這種不一致情況本期是否可以申報(bào)退稅,或是如何處理為好?
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2019-01-12
老師。?現(xiàn)金流量表里(支付的稅費(fèi)這個(gè)數(shù)填的是增值稅附加稅和印花稅合計(jì)嗎)
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2024-04-09
申報(bào)增值稅時(shí),按不含稅總金額填寫申報(bào)表,申報(bào)表自動(dòng)生成為38382.02,但我做賬時(shí)按開票系統(tǒng)的增值稅額做是38382,報(bào)表已申報(bào),這樣本月銀行就會(huì)多扣0.02元,本月做賬該如何調(diào)?借:營(yíng)業(yè)外支出0.02,貸:應(yīng)交增值稅0.02,然后付款:借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?
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2017-01-14
老師,我們是一般納稅人,當(dāng)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí)附表一的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),不能進(jìn)行下一步,應(yīng)該怎么申報(bào)呢
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2022-09-13
老師,我科目余額表里面的增值稅是5599.16,但增值稅申報(bào)表里面本期應(yīng)補(bǔ)稅額是5599.07,我多了0.09,那怎么辦啊,還是要在重新去調(diào)憑證嗎
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2020-07-20
哪位老師可以和我說一下,這個(gè)增值稅申報(bào)表和科目余額表有什么關(guān)系,哪個(gè)金額和科目余額表上的金額應(yīng)該一樣,謝謝老師
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2021-07-14
老師 想請(qǐng)教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在 上期留抵稅額 本年累計(jì)數(shù)寫正數(shù)是嗎
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2021-01-26
老師 想請(qǐng)教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 本期如果沒有發(fā)生 我是不是填寫在上期留抵稅額, 本年累計(jì)數(shù)寫正數(shù)是嗎?
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2021-01-26
請(qǐng)問一下資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅金是不是和增值稅申報(bào)表里的留抵稅額應(yīng)該是一致的
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2020-10-20
老師,增值稅申報(bào)表里的期末留抵稅額,應(yīng)該跟資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)金額一致對(duì)吧,但是我的不一致,這是什么問題呢?請(qǐng)看圖。
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2024-01-14
報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表對(duì)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表金額不對(duì)這種怎么弄呀
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2017-03-17
申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額,不一致。強(qiáng)制性不通過。請(qǐng)問是什么原因。
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2022-05-17
老師 怎么新的增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表那個(gè)旅客運(yùn)輸填進(jìn)去沒有公式不能自動(dòng)計(jì)算,數(shù)據(jù)也帶不進(jìn)增值稅主表
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2019-06-13
北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人。2022年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下1.本期銷售均已開具發(fā)票 2.銷售以前使用過的固定資產(chǎn)一臺(tái),且已開具發(fā)票 要求:公司于2022年7月3日申報(bào)納稅,請(qǐng)代寫第二季度增值稅申報(bào)表 (這個(gè)題還有很多原始單據(jù),是圖片)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表怎么填?表里面是城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,
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2023-04-17