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個(gè)稅返還繳納增值稅,在申報(bào)表哪里填寫
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2020-02-27
增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表在那里下載?
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2017-05-10
增值稅減免申報(bào)表,不能為空保存怎么辦
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2022-01-17
餐飲業(yè)增值稅小規(guī)模申報(bào)表要填哪幾行
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2019-11-19
老師,增值稅即征即退 申報(bào)表怎樣填寫呢?
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2023-11-08
增值稅含稅33700元,季度申報(bào)表怎么填?謝謝!
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2021-10-11
小規(guī)模納稅人怎樣填寫增值稅申報(bào)表吶
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2019-04-09
小規(guī)模企業(yè)由于代開專票,已經(jīng)直接扣掉了增值稅和附加稅,增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表中本期預(yù)交稅額該怎么填寫呢?是填寫扣除代開發(fā)票增值稅部分,還是扣除包括附加稅金額呢?
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2019-01-16
請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅金是不是和增值稅申報(bào)表里的留抵稅額應(yīng)該是一致的
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2020-10-20
老師,增值稅申報(bào)表里的期末留抵稅額,應(yīng)該跟資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)金額一致對(duì)吧,但是我的不一致,這是什么問(wèn)題呢?請(qǐng)看圖。
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2024-01-14
報(bào)稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表對(duì)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表金額不對(duì)這種怎么弄呀
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2017-03-17
老師你好:我在申報(bào)增值稅月報(bào),我們進(jìn)項(xiàng)稅額只有待認(rèn)證的金額,也就是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)金額(即應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額)那么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的本月進(jìn)項(xiàng)稅額還需要填嗎?
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2023-03-14
由于上次退稅金額無(wú)法在增值稅申報(bào)表十五欄體現(xiàn),現(xiàn)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表期末留抵與本期免抵退申報(bào)表期末留抵不一致,現(xiàn)提交修改增值稅報(bào)表留抵稅額后尚無(wú)批復(fù),像這種不一致情況本期是否可以申報(bào)退稅,或是如何處理為好?
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2019-01-12
老師,我科目余額表里面的增值稅是5599.16,但增值稅申報(bào)表里面本期應(yīng)補(bǔ)稅額是5599.07,我多了0.09,那怎么辦啊,還是要在重新去調(diào)憑證嗎
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2020-07-20
哪位老師可以和我說(shuō)一下,這個(gè)增值稅申報(bào)表和科目余額表有什么關(guān)系,哪個(gè)金額和科目余額表上的金額應(yīng)該一樣,謝謝老師
1/1510
2021-07-14
老師 想請(qǐng)教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 本期如果沒(méi)有發(fā)生 我是不是填寫在 上期留抵稅額 本年累計(jì)數(shù)寫正數(shù)是嗎
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2021-01-26
老師 想請(qǐng)教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候 本期如果沒(méi)有發(fā)生 我是不是填寫在上期留抵稅額, 本年累計(jì)數(shù)寫正數(shù)是嗎?
1/451
2021-01-26
老師,我們是一般納稅人,當(dāng)月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí)附表一的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),不能進(jìn)行下一步,應(yīng)該怎么申報(bào)呢
1/495
2022-09-13
申報(bào)增值稅時(shí),按不含稅總金額填寫申報(bào)表,申報(bào)表自動(dòng)生成為38382.02,但我做賬時(shí)按開票系統(tǒng)的增值稅額做是38382,報(bào)表已申報(bào),這樣本月銀行就會(huì)多扣0.02元,本月做賬該如何調(diào)?借:營(yíng)業(yè)外支出0.02,貸:應(yīng)交增值稅0.02,然后付款:借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?
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2017-01-14
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月的增值稅繳納后發(fā)票申報(bào)錯(cuò)了又申請(qǐng)更正了申報(bào)表并申請(qǐng)了退稅 本月申報(bào)表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
3/2303
2019-12-05