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匯算清繳收入明細(xì)表中高新技術(shù)收入填在哪里?我們平時(shí)開發(fā)票軟件費(fèi)用是不體現(xiàn)的,增值稅申報(bào)中收入也都是在銷售產(chǎn)品中的,那我現(xiàn)在的收入只能都填在銷售商品收入,還是把我們軟件的收入挑出來(lái)填在別的地方?
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2019-05-16
如果我們沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,有其他業(yè)務(wù)收入,月中時(shí)產(chǎn)生了招待費(fèi),到匯算清繳時(shí)招待費(fèi)是按其他業(yè)務(wù)收入的15%扣減吧? 沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,是不能有招待費(fèi)嗎?因?yàn)楸砀窭?,營(yíng)業(yè)收入欄里,不是也包括了其他業(yè)務(wù)收入金額呢
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2022-06-02
旅游業(yè),哪些收入算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那些算其他業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)游費(fèi)收入算哪個(gè),有一筆款項(xiàng),想做收入,還一筆往來(lái)款2000,做什么收入好呢?
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2018-11-29
老師請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)匯算清繳固定資產(chǎn)正常清理填入營(yíng)業(yè)外支出的哪一項(xiàng)?
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2019-05-14
已知預(yù)算收入35萬(wàn),然后店鋪的收入是按照成本的2.5倍計(jì)算的,收入是按照標(biāo)價(jià)的8折來(lái)算,所以標(biāo)價(jià)是=350000/0.8=437500元,那么如果做預(yù)算表的時(shí)候,成本是按多少錢來(lái)做賬的?是用標(biāo)價(jià)的437500/2.5=成本175000元,還是用收入的35萬(wàn)/2.5=成本140000元
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2017-04-21
各位,每個(gè)月的完工結(jié)算收入是不是會(huì)計(jì)算呢?你們公司,是甲方還是我們乙方?
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2020-06-09
入庫(kù)收入 是算運(yùn)輸收入還是倉(cāng)庫(kù)收入
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2022-03-31
老師,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳的納稅項(xiàng)目調(diào)整表怎么填?。课覀冏?cè)資本是100萬(wàn),實(shí)收資本是87萬(wàn),企業(yè)從開始到現(xiàn)在都是虧損的?
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2020-05-27
老師,我們一下,所得稅匯算清繳A105000中間第30行,我想調(diào)整差旅費(fèi)這一塊。需要調(diào)增8000多,這一塊應(yīng)該怎么填寫?他上面有賬載金額 稅收金額,調(diào)增金額?
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2020-06-13
年度匯算清繳稅收滯納金及罰款是做納稅調(diào)增,對(duì)嗎?
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2019-04-19
所得稅匯算清繳招待費(fèi)賬載金額和稅收金額不明白,還有怎么填寫
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2019-04-08
所得稅匯算清繳這個(gè)表中工資薪金支出,中的實(shí)際發(fā)生額指的是什么?稅收金額指的是什么?
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2018-05-15
我公司目前是在籌建期,但是有投資收益。我想問(wèn)下所得稅匯算清繳應(yīng)該如何申報(bào)呢,投資收益是購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的,只是一小部分,是小于開辦費(fèi)支出的。
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2019-05-20
老師,基本戶收到國(guó)家金庫(kù)打進(jìn)的款,全稱是待報(bào)解預(yù)算收入。是記營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2020-06-28
就是個(gè)人去稅局代開加工類增值稅普通發(fā)票的收入,是否和他的個(gè)人工資薪金年底一并匯算清繳?現(xiàn)在通算年收入是6萬(wàn)的話,如果在外面承攬一些加工費(fèi)有十萬(wàn)的收入,合并繳納個(gè)人所得稅嗎?
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2019-04-03
匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi)82552.44,稅收金額和調(diào)增金額怎么算,是多少
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2023-04-24
老師,1萬(wàn)分別作為實(shí)收資本和應(yīng)付賬款核算,清算結(jié)果一樣嗎?
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2020-07-16
老師我想問(wèn)下,這個(gè)企業(yè)所得稅我們是符合三免三減半的,我們還在減免期,但是匯算清繳稅務(wù)局讓我們按照總收入的5%繳納一筆企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)老師這是什么政策
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2020-05-13
郭老師您好,請(qǐng)教您,我們的有贊店鋪有個(gè)活動(dòng),就是我們和一個(gè)公司合作,他們有母嬰銷售的客戶資源會(huì)員,我們先付給那個(gè)公司10萬(wàn)元作為推廣費(fèi),然后他們把這個(gè)錢返給他們的會(huì)員,讓他們的會(huì)員在我們的商城用這個(gè)返回的錢下單買東西,等于這部分錢又能作為收入回到我們賬戶上,同時(shí)貨品是另一家合作公司給我們提供的貨品,您看這種情況,先付出的10萬(wàn)推廣費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,只能先計(jì)入銷售費(fèi)用推廣費(fèi),再匯算清繳調(diào)增對(duì)嗎?另外,因?yàn)槭顷P(guān)系公司提供的貨品,我們銷售,我們?cè)鯓幼鲑~?是按接受捐贈(zèng)嗎,這部分貨品計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-捐贈(zèng)利得,再正常做銷售嗎?
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2020-04-30
2019年出現(xiàn)了新的文件,如果將貨物、財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈(zèng)和廣告,這一塊發(fā)生的視同銷售收入和視同銷售成本,不涉及應(yīng)納稅額的調(diào)增。因?yàn)橐曂N售收入在稅法上是按照貨物移送時(shí)的價(jià)值,假如:貨物生產(chǎn)的時(shí)候是五十,賣出去的時(shí)候是一百,那么就要將一百作為視同銷售收入,五十作為視同銷售成本,收入減去成本還有五十,這五十在匯算清繳的時(shí)候是調(diào)增還是調(diào)減?
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2020-04-23