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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-06-13 09:55

賬載金額填寫8000多, 稅收金額填寫0 ,會(huì)自動(dòng)納稅調(diào)增了

小香香666666 追問

2020-06-13 09:56

差旅費(fèi)調(diào)整,是這這一行寫吧!
還有,老師,他這個(gè)稅收金額是什么意思呢?

maize老師 解答

2020-06-13 10:00

稅收金額是稅法上面認(rèn)可的,你不是要納稅調(diào)增嗎,那這個(gè)稅收金額就是0 ,意思是稅局不認(rèn)可8000多,

小香香666666 追問

2020-06-13 10:02

哦。老師,我現(xiàn)在調(diào)整了企業(yè)所得稅匯算清繳。最后金額是-600多,意思就是稅局要退稅。我去大廳重新申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,這600多好推嗎?  還是我直接調(diào)整成最后應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為0比較合適呢?

maize老師 解答

2020-06-13 10:11

這個(gè)實(shí)務(wù)中是調(diào)為0 這個(gè),部分學(xué)員反饋說這個(gè)申請退稅,稅局要查賬,到時(shí)候補(bǔ)更多,一般是調(diào)為0 這個(gè),這個(gè)應(yīng)納稅所得額是正數(shù)數(shù),不超過100萬,是小型微利企業(yè)話,那這個(gè)可以按應(yīng)補(bǔ)退稅額/5%=納稅調(diào)增的

小香香666666 追問

2020-06-13 10:15

我們專管員前兩天查了賬,然后說我們所得稅匯算清繳不對,現(xiàn)在我就是在更正申報(bào)表,那我們調(diào)整后他(這個(gè)是按照實(shí)際調(diào)整的,上回我們做所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)交過稅了)現(xiàn)在調(diào)整后讓稅局退稅,應(yīng)該沒問題吧,畢竟賬專管員看過了

maize老師 解答

2020-06-13 10:20

那就按你專管員說這個(gè)弄,現(xiàn)在調(diào)整后讓稅局退稅, 可以

小香香666666 追問

2020-06-13 10:21

好的,謝謝老師

小香香666666 追問

2020-06-13 10:22

一會(huì)我調(diào)整后表格截圖讓你看一下對不對

maize老師 解答

2020-06-13 10:29

好的,可以的,你截圖給我留言就可以,

小香香666666 追問

2020-06-13 10:49

老師,這是涉及其中的幾個(gè)表格,你看一下數(shù)都對不對,尤其是最后一個(gè)減免,我們是小微企業(yè),減免應(yīng)該是利潤總額*0.2  至于調(diào)整的那張表A105000那個(gè)表也著重幫我看一下,上面工資那塊是19年12月計(jì)提的多了,然后20年1月就發(fā)了12萬,所以調(diào)增了那么多。你看看有沒有哪有錯(cuò)誤的

maize老師 解答

2020-06-13 11:01

你這個(gè)93351.12
這個(gè)調(diào)的是啥這個(gè),

小香香666666 追問

2020-06-13 11:05

我們的差旅費(fèi),公司每年的發(fā)生金額比較多,但是有些差旅票拿不回來,這塊需要調(diào)增,還有我們19年的房租,是房東個(gè)人出租的,他也不想開票,沒有發(fā)票,這塊也需要調(diào)增。

maize老師 解答

2020-06-13 11:09

哦,那是的,那沒有問題,是的,

小香香666666 追問

2020-06-13 11:13

所有的表都是對的,老師,那我就打出來了

maize老師 解答

2020-06-13 11:20

是的,我看沒有問題這個(gè),

maize老師 解答

2020-06-13 11:21

招待費(fèi)那個(gè)我沒有看,別的看下沒有問題,

maize老師 解答

2020-06-13 11:22

沒有問題,可以打印了,我剛看下,招待費(fèi)是對的

小香香666666 追問

2020-06-13 17:01

好的,很感謝老師

maize老師 解答

2020-06-13 17:03

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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賬載金額填寫8000多, 稅收金額填寫0 ,會(huì)自動(dòng)納稅調(diào)增了
2020-06-13 09:55:31
并不是的 感謝您的提問,如果滿意請給五星謝謝
2019-11-17 15:46:32
你好,不需要
2016-08-03 18:08:49
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
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