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借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 可以嗎
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2017-04-07
老師 買材料發(fā)票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對嗎
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2018-12-14
2019年1月1日,甲公司向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用的短期借款,共計(jì)1200000元,期限為9個(gè)月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還;利息按季支付。編制會計(jì)分錄。
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2022-10-20
(3)2022 年 12 月 1 日,壹圓串吧向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款,共計(jì) 120 000 元,期限為 9 個(gè)月,年利率為 10%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息分月預(yù)提,按季支付。
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2022-11-07
請教老師利息收入的問題,手工帳 收到利息時(shí):1 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息2.收入 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入 貸:本年利潤 1分錄登手工帳,借 銀行存款( 銀行存款增加) 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(利息收入減少的意思) 。2分錄登(借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入增加了,貸本年利潤,利潤增加了? 我理解的對嗎?
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2016-04-19
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用 這兩個(gè)分錄最后可以結(jié)轉(zhuǎn)為借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用嗎
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2017-08-12
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用 這兩個(gè)分錄最后可以結(jié)轉(zhuǎn)為借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用嗎
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2017-08-12
請問老師,填寫稅局那邊的:2021版研發(fā)支出輔助賬匯總表,這里邊的資本化金額和費(fèi)用化金額怎么填呢
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2024-11-19
老師,購配件 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款―汽配廠 現(xiàn)在退配件 借:應(yīng)付賬款―汽配廠 貸:主營業(yè)務(wù)成本 沒有付過貨款
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2020-06-03
我們是天貓商家,我們在平臺短期借款分錄如下,借款時(shí):借銀存10萬 貸短期借款10萬。歸還短期借款和利息時(shí) 借短期借款100500 貸銀存 100500。利息到時(shí),借財(cái)務(wù)費(fèi)用500 貸短期借款500,請問這么做分錄可以嗎
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2020-05-13
化妝品和護(hù)膚品發(fā)出存貨時(shí),它的成本計(jì)價(jià)用實(shí)際成本法的什么方法比較好?
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2017-08-04
老師請問律師事務(wù)所當(dāng)月計(jì)提工資分錄 借,主營業(yè)務(wù)成本—律師 借,管理費(fèi)用—行政 貸,應(yīng)交職工薪酬 發(fā)放工資分錄 借,應(yīng)交職工薪酬 貸,其他應(yīng)付款—社保 貸,其他應(yīng)付款—公積金 貸,現(xiàn)金 社保計(jì)提 借,管理費(fèi)用—單位 借,其他應(yīng)付款—個(gè)人 貸,應(yīng)交稅金 繳納社保 借,應(yīng)交稅金—社保 貸,銀行存款 這種分錄對嗎
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2020-03-05
企業(yè)提取的職工教育經(jīng)費(fèi)什么情況下應(yīng)該資本化?資本化怎么寫分錄呢?
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2019-05-27
借款的時(shí)候怎么區(qū)分什么時(shí)候用短期借款還是其他應(yīng)收應(yīng)付款
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2016-11-01
法人從公司借款:50000元借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款取備用金的時(shí)候可以先用一部分現(xiàn)金還回來嗎?借:現(xiàn)金20000貸:其他應(yīng)收款20000
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2019-01-14
歸還總公司股本是不是:借實(shí)收資本-總部 /項(xiàng)目 貸:銀行存款-XX項(xiàng)目 然后借:銀行存款-總部 貸:實(shí)收資本-總部/XX項(xiàng)目?
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2018-04-04
付臨時(shí)工工資應(yīng)該做管理費(fèi)用還主營業(yè)務(wù)成本呢?主要是付綠化帶工程臨時(shí)工工資,目前是這樣做賬務(wù)處理的 借:管理費(fèi)用--臨時(shí)工工資10980;貸:庫存現(xiàn)金:10980;這樣做對嗎?還是要做主營業(yè)務(wù)成本呢?工程款還沒開票呢?,F(xiàn)在只是做個(gè)付臨時(shí)工工資。
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2017-06-29
做賬軟件新建賬套,只有應(yīng)收賬款和銀行存款有期初余額,其他都沒有,在初始化的時(shí)候說借貸不平衡,應(yīng)該怎么板
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2017-12-12
老師您好,本月支付銷售費(fèi)用,發(fā)票也在本月收到,這樣不用掛賬了,直接支付就可以了是嗎?借銷售費(fèi)用,貸銀行存款對嗎
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2020-12-07
老師,我接前任會計(jì)的帳。她給的科目余額表的數(shù)據(jù)是140359 但賬本上利潤表的管理費(fèi)用是140079 相差280的稅控盤費(fèi)用。 賬本上的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)―減免稅款 貸:管理費(fèi)用 不知道問題出在哪里?
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2020-06-26