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老師小規(guī)模企業(yè)7月讓稅局代開了一張發(fā)票,對方拒收,8月已經(jīng)讓稅局紅沖,7月和8月的會計分錄怎么做
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2019-08-12
老師 我們咨詢了異地項目 項目地址和預繳稅款的稅務局不一樣 這樣的話 我的外經(jīng)證辦到哪個稅務局呢
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2024-01-04
工程項目收到保險公司的罐車車輛賠付款,這個局指揮部和具體分部應該如何分別記賬呢?(錢匯入了局指銀行賬號,局指再把這筆費用轉(zhuǎn)給分部)
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2017-08-18
公司客戶要上市,需要提供財務報表,而且有可能還會到工商局或稅務局調(diào)取公司的財務報表和資料,這樣會影響到公司嗎?稅務局會不會下來查什么的?
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2019-04-10
在基層鄉(xiāng)政府中,票據(jù)和印簽那個有會計保管?那個由出納保管?票據(jù)在出納和會計之間怎樣流轉(zhuǎn)?謝謝!
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2019-05-20
什么是基礎(chǔ)電信和增值電信,基礎(chǔ)郵政和增值電信,還有其他哪些,老師可以發(fā)一個歸類總結(jié)的給我嗎?
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2018-11-26
我們是做市政工程類的公司,不用工程施工和工程結(jié)算這個2科目,可以嗎?直接用主營業(yè)務成本和收入。
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2019-06-17
抽象行政行為可以申請行政復議嗎?書上只說了對行政機關(guān)的抽象行政行為不能申請行政復議
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2018-11-26
【江蘇國稅】各位納稅人:根據(jù)財政部 稅務總局關(guān)于做好2017年全國稅收調(diào)查工作的通知(財稅[2017]30號),貴企業(yè)被確定為2017年稅收調(diào)查樣本企業(yè),稍后各屬地稅務機關(guān)將聯(lián)系貴企業(yè),參與2017年全國稅收調(diào)查,感謝配合。[南京國稅、南京地稅]這個什么意思啊嚴重嗎?
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2017-05-10
老師,您好,由于國務院發(fā)布的減免企業(yè)社保費等政策,我們在2月底收到了社保局退回的公司和個人養(yǎng)老、失業(yè)、工商的社保額,而公司部分是屬于免繳的,而個人只是延交,請問賬上這兩部分怎么處理呢?
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2020-03-02
想問一下:當期公司沒有符合加計抵減政策的收入,收入是0,然后填了可加計抵減金額最大值,稅局系統(tǒng)提示超額計提;填了加計抵減金額是0,稅局系統(tǒng)又提示沒有足額計提
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2020-11-17
會計六要素和政府會計六要素里,凈資產(chǎn)是不是相當于(收入-費用+資產(chǎn)-負債),就是這四個要素的差值和。
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2021-05-14
小規(guī)模企業(yè),稅局代開3%的專票,繳稅局的稅是2107.21元,開票稅金是1496.6那么資產(chǎn)負債表和利潤表分別是填多少呢?
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2018-10-17
建筑行業(yè)十個點增值稅發(fā)票,抵扣和稅務局繳稅形式,一級未有抵扣票抵扣的部分應當怎樣向稅務局繳稅
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2018-12-20
我們公司19年的財務報表和申報表數(shù)據(jù)不符,稅務局要求更改財務報表,怎么在電子稅務局更改財務報表啊
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2022-04-13
我公司剛開了租賃發(fā)票,今天稅務局打電話讓準備租賃合同和租賃發(fā)票,稅務局要進行實地核實,是什么意思
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2021-11-30
供應商沒法給我們開票,我們可以去稅局代開嗎,代開需要什么手續(xù)和資料,去稅局代開專票要交17個點嗎
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2017-03-31
你好啊,老師,有個問題想請教,有家合作社的的第二季度開了500712元免稅發(fā)票是玫瑰花茶,玫瑰花茶是不加工的,然后因會計失誤申報時沒有選免稅優(yōu)惠政策,然后現(xiàn)在稅務局通知更改,大廳說開票開了玫瑰花茶,要補交稅呢,可是都不加工呀,不讓更改,這有什么解決的辦法嗎
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2021-12-08
2018年財政給我單位撥項目款10萬元,年底發(fā)現(xiàn)撥錯,多撥了5萬元,年終做決算財政局要求把多撥的5萬元調(diào)賬為暫借款,做分錄為: 借:零余額10萬元 貸:財政補助收入5萬元 貸:其他應付款5萬元 年末10萬元結(jié)轉(zhuǎn)至財政應返還額度,做分錄為 借:財政應返還額度10萬元 貸:零余額10萬元 2019年初錄入期初數(shù),開始做雙分錄,財務會計期初數(shù)零余額10萬元;預算會計期初數(shù)資金結(jié)存~零余額10萬元。2019年初財政收回此款,做分錄,財務會計:借:其他應付款5萬元 貸:零余額5萬元 財務會計帳平 預算會計往來不做分錄,所以預算會計賬面零余額就多了5萬元,做分錄的話,又不能做支出,這樣無形中加大支出,也沒有其他合適的借方科目,請教老師,如何解決,謝謝
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2019-07-05
下午跟稅務局溝通后的結(jié)論:由于是建造工業(yè)園 區(qū)情況的住建局不用辦理預售證,現(xiàn)在稅務局確認我 們不屬于房地產(chǎn)開發(fā), 增值稅稅率按5%預繳(參照國稅局頒布的《納稅人轉(zhuǎn)讓不云 動產(chǎn)增值稅征收管理暫行辦法》)。土地增值稅的成 本費用不能加計扣除,不需要預繳和清算,待轉(zhuǎn)讓過戶時交 納;那我現(xiàn)在的問題是: 1、增值稅的應納稅額是不是=(全部價款及價外費用-不 動產(chǎn)原價后的余額)乘以5%?也就是說計算應納稅 額的時候不動產(chǎn)原值能否扣除? 2、預繳增值稅時除了增值稅和附加稅之外,還有哪些稅要交 交?稅率是多少? 2、那土地增值稅不用預繳,是不是企業(yè)所得稅也不用預繳了 了?
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2023-12-29