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老師,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 中的“免稅銷(xiāo)售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額\"應(yīng)該怎么填寫(xiě),公司購(gòu)入一臺(tái)農(nóng)機(jī),上游開(kāi)給我們的發(fā)票是54999,是免稅票,我們銷(xiāo)售時(shí)也開(kāi)看一張免稅票,金額56000元
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2019-10-17
書(shū)上說(shuō),小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn): 減按2%征收率征收增值稅。請(qǐng)問(wèn)這種情況,含稅售價(jià)÷(1+3%)×2%還是含稅售價(jià)÷(1+2%)×2%
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2019-05-04
企業(yè)是來(lái)料加工,免增增值稅的,這個(gè)免增企業(yè)所得稅嗎?
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2017-07-10
2019年小微企業(yè)增值稅季度不滿(mǎn)30萬(wàn)的免增值稅,城建和附加免嗎
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2019-07-11
小規(guī)模去年增值稅減免分錄忘做了,今年正常補(bǔ)回來(lái)嗎?是借應(yīng)交——減免增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,是這樣做嗎
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2019-06-03
小規(guī)模正常收入超過(guò)27萬(wàn),房租收入5萬(wàn),現(xiàn)在政策是租賃收入不計(jì)入30萬(wàn)免征額里,對(duì)應(yīng)的這個(gè)我應(yīng)該填報(bào)在增值稅申報(bào)表表一的銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)收入嗎?
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2023-10-18
小規(guī)模納稅人計(jì)提的增值稅到月末銷(xiāo)售額未達(dá)到應(yīng)稅標(biāo)準(zhǔn),是免征的,提下的稅金結(jié)轉(zhuǎn)入那個(gè)科目,去年12月的余額,今年1月份才升級(jí)為一般納稅人的
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2017-02-06
老師 產(chǎn)品免稅跟免增值稅不是一回事嗎
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2019-04-26
老師,請(qǐng)問(wèn)軟件企業(yè)享受即征即退的增值稅優(yōu)惠,在涉及混合銷(xiāo)售環(huán)節(jié)稅率怎么確認(rèn),又有銷(xiāo)售又有服務(wù),還有在混合銷(xiāo)售時(shí),是不是能整體享受即征即退
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2021-03-17
我想問(wèn)一下,我們是免稅國(guó)有糧食企業(yè),商品糧這一塊免增值稅嗎
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2023-08-10
因?yàn)橐咔槲夜驹鲋刀惷饨?,可是申?bào)表當(dāng)時(shí)我免稅銷(xiāo)售額填的是價(jià)稅合計(jì),把免交的增值稅額做到營(yíng)業(yè)外收入了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局提示所得稅預(yù)繳表收入和增值稅申報(bào)不一致,請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在該如何處理?是不是我增值稅的表填錯(cuò)了?
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2020-08-01
民辦美術(shù)學(xué)校,增值稅銷(xiāo)售額季度不超9萬(wàn)元,增值稅免,全年免增值稅3500元,免的增值稅做營(yíng)業(yè)外收入3500元,但是民間非營(yíng)利企業(yè)匯算清繳的報(bào)表,不填營(yíng)業(yè)外收入表,填制的所得稅年度申報(bào)表a類(lèi),利潤(rùn)總額就少了3500元,所得稅就少了,咋辦?
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2018-04-29
我公司從國(guó)外進(jìn)口貨物入保稅區(qū)(免增值稅),然后把這個(gè)貨物再賣(mài)給進(jìn)料加工的企業(yè)(免增值稅),對(duì)方報(bào)關(guān)單的上的金額和我公司入境的金額是一致的,假設(shè)這個(gè)貨物我公司從國(guó)外進(jìn)口是100,報(bào)關(guān)單上是100,然后我公司收到對(duì)方公司的貨款是102,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)102是不是都可以做免稅收入申報(bào)?
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2024-05-16
我們單位屬于高職高專(zhuān)類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。想咨詢(xún)一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅
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2022-04-13
促銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)開(kāi)發(fā)票是屬于應(yīng)稅服務(wù)吧,銷(xiāo)售貨物開(kāi)發(fā)票屬于應(yīng)稅貨物吧,各開(kāi)票不超過(guò)3萬(wàn)都沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn)不用交稅?也就是不超過(guò)6 萬(wàn)都免增值稅
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2017-07-06
老師好。關(guān)于小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)的普票可以免征增值稅,開(kāi)專(zhuān)票就需要交稅,對(duì)于開(kāi)專(zhuān)票需要交稅的情況,請(qǐng)問(wèn)這樣有什么避稅方法嗎?
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2019-09-21
小規(guī)模納稅人,10月份的銷(xiāo)售是100500,按政策是10萬(wàn)以下才能免征附加稅,是按季申報(bào)附加稅,政策規(guī)定季度不超過(guò)30萬(wàn)免征附加稅,公司這個(gè)附加稅能免嗎?還是必須得交,是按月征收,還是按季征收
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2018-10-10
老師,你好!我們是小規(guī)模納稅人,一季度下來(lái)沒(méi)有滿(mǎn)30萬(wàn)的銷(xiāo)售額,減免增值稅,會(huì)計(jì)分錄是不是這樣子寫(xiě):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)/營(yíng)業(yè)外收入。謝謝!
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2019-10-26
"老師好!納稅人受托開(kāi)發(fā)軟件產(chǎn)品,著作權(quán)屬于受托方的征收增值稅,著作權(quán)屬于委托方或?qū)儆陔p方共同擁有的不征收增值稅;對(duì)經(jīng)過(guò)國(guó)家版權(quán)局注冊(cè)登記,納稅人在銷(xiāo)售時(shí)一并轉(zhuǎn)讓著作權(quán)、所有權(quán)的,不征收增值稅。甲方(受托方),有著作權(quán),要交增值稅。 著作權(quán)屬于委托方或?qū)儆陔p方共同擁有的不征收增值稅?什么意思?"
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2023-03-27
某 制藥廠為 增值稅一般納稅人, 201 9 年 8 月份 銷(xiāo)售 抗 生 素藥 品不 含 增值稅的銷(xiāo) 售額 為 100 萬(wàn)元 , 銷(xiāo)售免稅 藥 品銷(xiāo)售額 為 50 萬(wàn)元 , 當(dāng) 月 購(gòu)入生產(chǎn)用 原材 料一 批 , 取 得增值稅專(zhuān)用 發(fā)票 上注 明 稅款 6. 8 萬(wàn)元 , 已知抗 生 素藥 品與免稅 藥 品無(wú)法劃分耗料 情況 , 抗 生 素藥 品 適 用稅 率為 13 % , 則 該 制藥 廠 當(dāng) 月 應(yīng)納增值稅
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2022-03-28