
銷售收入免稅,應(yīng)交增值稅銷項稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,請問申報表銷售額要加上營業(yè)外收入的金額嗎?
答: 要填,減免稅申報表也要填
小微企業(yè)月銷售額低于15萬免征增值稅,免征的增值稅計入營業(yè)外收入,免征的數(shù)額是看增值稅開票統(tǒng)計表的實際銷售稅額嗎?
答: 你好 不一定 有無票收入的加無票收入 沒有的可以看你說的那個
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因為疫情我公司增值稅免交,可是申報表當(dāng)時我免稅銷售額填的是價稅合計,把免交的增值稅額做到營業(yè)外收入了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局提示所得稅預(yù)繳表收入和增值稅申報不一致,請問老師我現(xiàn)在該如何處理?是不是我增值稅的表填錯了?
答: 你好,是的,申報表免稅銷售額填的是不含稅合計。增值稅的表填錯了。


小熊 追問
2020-08-01 18:16
莊老師 解答
2020-08-01 18:21