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一般納稅人民辦醫(yī)院申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么操作
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2020-05-20
老師好,請(qǐng)問(wèn)增值稅零申報(bào)時(shí)必填的申報(bào)表有哪些?
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2019-05-16
小規(guī)模納稅人按客戶要求開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表內(nèi)的2個(gè)點(diǎn)的稅額,為什么不能自動(dòng)帶到主表上?
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2021-10-21
老師,我們家小規(guī)模納稅人,開(kāi)的普票,但是在免征額度里,報(bào)增值稅的時(shí)候是零申報(bào)還是按稅控盤(pán)里的數(shù)填表
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2019-06-04
我這個(gè)月有張?jiān)鲋刀愰_(kāi)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)這個(gè)做帳了金額是280元,這個(gè)月是不交納增值稅的,我申報(bào)時(shí)附表4和免稅明細(xì)表都填寫(xiě)了,怎么主表留抵稅額和我做賬系統(tǒng)中正好差這280元呢?
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2019-07-13
小規(guī)模企業(yè)季度未超過(guò)30萬(wàn),免征增值稅。附加稅也都免除嗎?附加稅申報(bào)直接報(bào)0嗎?
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2019-04-15
老師,增值稅一般納稅人除了申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表月(季)需要申報(bào)嗎?
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2016-10-25
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅的時(shí)候,沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn)要怎么填申報(bào)表
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2019-07-12
老師,我想問(wèn)下申報(bào)增值稅時(shí)候,如何檢查增值稅納稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)有沒(méi)有問(wèn)題?
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2020-04-11
你好,請(qǐng)問(wèn)單位小規(guī)模納稅人,生活服業(yè)務(wù)疫情期享受免稅,銷(xiāo)售額100,開(kāi)了1%的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表要怎么填?其他免稅那里填100還是99?
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2021-01-21
關(guān)于出口退稅,在已經(jīng)沒(méi)有留底稅額,進(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)項(xiàng),需要交增值稅的情況下,免抵退稅申報(bào)表中\(zhòng)"免抵退稅額\"這一欄的金額有什么用?
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2019-09-25
小規(guī)模,開(kāi)專(zhuān)票了,怎么申報(bào)啊 增值稅怎么申報(bào)呢 普票開(kāi)了1200免稅 專(zhuān)票開(kāi)了42483.5 老師幫我看看我填寫(xiě)的對(duì)不啊 附表一,用填寫(xiě)不
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2022-07-12
小規(guī)模清淤工程款,代開(kāi)增值稅專(zhuān)票,申報(bào)印花稅時(shí),申報(bào)表自動(dòng)顯示建筑安裝工程承包合同已繳稅額278.30,是否可以享受減免稅?
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2019-02-20
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅已申報(bào)過(guò)的報(bào)關(guān)單,未能收匯,稅管員說(shuō)在免抵退系統(tǒng)中做貨物沖減,請(qǐng)問(wèn)國(guó)稅增值稅申報(bào)表如何填列?
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2020-06-03
小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在需要納稅申報(bào)表,增值稅表,財(cái)報(bào)表,城建稅表
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2020-03-12
老師,有一個(gè)點(diǎn)我很糾結(jié),關(guān)于免抵退,賬上是做其他應(yīng)收款-出口退稅30024.39,而增值稅納稅申報(bào)表上“免、抵、退應(yīng)退稅額”這欄答案是0,不是填30024.39嗎?
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2019-09-25
我們單位是享受飼料產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠,購(gòu)進(jìn)發(fā)票,和開(kāi)出發(fā)票上都有免稅字樣,在填寫(xiě)增值稅免稅項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),免稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填列,免稅額又怎么填列
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2020-02-13
老師你好: 請(qǐng)問(wèn)農(nóng)用柴油機(jī)是不是分三缸和四缸享受增值稅免稅政策,根據(jù)財(cái)稅1994-60號(hào)和2001-113號(hào)兩份文件,是不是銷(xiāo)售三缸免征增值稅,四缸以上不免。
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2024-06-17
公司繳納增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),開(kāi)的專(zhuān)票,已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,還能全額抵扣嗎?在填增值稅申報(bào)表時(shí),還需要填稅額抵減情況表嗎?謝謝
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2018-03-13
老師 主附稅合并申報(bào)是不是 申報(bào)了增值稅 附加稅 就不需要申報(bào)這個(gè)表 或者 申報(bào)了這個(gè)就不申報(bào)增值稅 附加稅
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2022-01-08