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老師請(qǐng)問(wèn)上月發(fā)票本月已紅沖,在申報(bào)增值稅附表一帶出數(shù)據(jù)還有顯示,應(yīng)該怎么操作,已經(jīng)紅沖的發(fā)票還需要繳稅嗎
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2020-10-15
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表,說(shuō)申報(bào)不一致,但是我看申報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入和增值稅表報(bào)的一致?請(qǐng)問(wèn)他們說(shuō)的不一致是看哪里?
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2025-05-13
我公司是小規(guī)模納稅人,季度收入不超30萬(wàn),問(wèn)一下城建稅教育稅附加怎么填寫(xiě)申報(bào)表?增值稅927是免稅的
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2020-01-11
我這個(gè)月有張?jiān)鲋刀愰_(kāi)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)這個(gè)做帳了金額是280元,這個(gè)月是不交納增值稅的,我申報(bào)時(shí)附表4和免稅明細(xì)表都填寫(xiě)了,怎么主表留抵稅額和我做賬系統(tǒng)中正好差這280元呢?
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2019-07-13
增值稅申報(bào)附表二前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是哪種情況???
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2016-05-04
增值稅申報(bào)附表去年填了個(gè)金額,然后現(xiàn)在一直有個(gè)期初余額在上面,有沒(méi)有什么影響呢,我該怎么取消這個(gè)金額
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2019-07-09
我們單位是享受飼料產(chǎn)品免征增值稅優(yōu)惠,購(gòu)進(jìn)發(fā)票,和開(kāi)出發(fā)票上都有免稅字樣,在填寫(xiě)增值稅免稅項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么填列,免稅額又怎么填列
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2020-02-13
公司繳納增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),開(kāi)的專票,已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了,還能全額抵扣嗎?在填增值稅申報(bào)表時(shí),還需要填稅額抵減情況表嗎?謝謝
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2018-03-13
出口退稅過(guò)程中,出現(xiàn)免退稅匯總表貨物增值稅退稅額(0.00)與申報(bào)明細(xì)表(20132.74)不符 提示? 這個(gè)一般是什么原因?qū)е碌模啃枰趺刺幚恚?/span>
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2020-11-09
老師你好: 請(qǐng)問(wèn)農(nóng)用柴油機(jī)是不是分三缸和四缸享受增值稅免稅政策,根據(jù)財(cái)稅1994-60號(hào)和2001-113號(hào)兩份文件,是不是銷售三缸免征增值稅,四缸以上不免。
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2024-06-17
老師 主附稅合并申報(bào)是不是 申報(bào)了增值稅 附加稅 就不需要申報(bào)這個(gè)表 或者 申報(bào)了這個(gè)就不申報(bào)增值稅 附加稅
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2022-01-08
老師您好!請(qǐng)問(wèn)季度不超10萬(wàn)不交稅。收入90000元、免增值稅,小規(guī)模增值稅附表需要填列嗎
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2019-07-12
填報(bào)增值稅免稅表提示第5列免稅額合計(jì)不滿足校驗(yàn)關(guān)系 請(qǐng)問(wèn)這里的免稅額應(yīng)該填那個(gè)金額呢
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2020-02-26
按季申報(bào)的增值稅,開(kāi)票金額不到30000.在增值稅報(bào)表里填哪一行
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2018-11-19
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還申報(bào)增值稅應(yīng)該填入增值稅報(bào)表幾欄里面呢
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2020-07-11
增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)失敗,請(qǐng)教錯(cuò)在哪?怎么操作?
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2020-01-11
買汽車的進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào)增值稅申報(bào)表那有變化嗎
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2018-05-30
老師,如果借應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),是否不用填增值稅納稅申報(bào)表?
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2021-03-08
微信當(dāng)天收款5000元,第二天實(shí)際收到4985元,15元手續(xù)費(fèi),賬務(wù)處理: 借:銀行存款4985 財(cái)務(wù)費(fèi)用15 貸:預(yù)收賬款5000元,次月收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票 賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 這樣做賬對(duì)不對(duì)呢? 如果收到的手續(xù)費(fèi)發(fā)票是普票該怎么做賬?
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2021-12-02
這個(gè)小規(guī)模的,我們不管開(kāi)那個(gè)普票還是專票,如果我們按季度申報(bào)的話,我們季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)都是免征免征那個(gè)增值稅的嗎?普票是免征增值那個(gè)專票還是要增?。?/span>
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2021-02-28