国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,我這樣申報(bào)增值稅,附加稅怎么申報(bào),是這樣對(duì)嗎,附加稅是申報(bào)增值稅后自動(dòng)帶出的還是手工的
3/827
2020-04-18
請(qǐng)問(wèn),外貿(mào)公司首次退稅,首次申報(bào)月份納稅申報(bào)表就是第一出口貨物增值稅報(bào)表是嗎?就出口一次
5/271
2022-03-31
賬上增值稅期末留底比納稅申報(bào)表上的金額少2萬(wàn)該怎么快捷查出來(lái)
1/474
2022-07-08
蔣老師,增值稅先征后退,納稅申報(bào)表怎么填寫
1/1361
2019-04-16
每筆確認(rèn)入帳計(jì)算的增值稅相加與實(shí)交合計(jì)增值稅相差2分,也就是納稅申報(bào)表上的增值稅金額比帳上少2分,因?yàn)樗纳嵛迦氲脑颍蹀k
1/824
2017-10-14
稅局通知補(bǔ)交上年增值稅,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,納稅申報(bào)表要怎么填?
1/1609
2017-05-09
銀行貸款要三年的納稅申報(bào)表,只提供增值稅可以嗎
1/654
2020-03-11
老師 我們是高速路收費(fèi)的單位三方協(xié)議辦好了,現(xiàn)在交增值稅,我們要拿去大廳交要準(zhǔn)備什么納稅申報(bào)表?
2/886
2016-08-11
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。要求:編制收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
1/438
2023-03-23
老師主表一的13欄上期留抵稅額和附表(四)增值稅稅控專用設(shè)備費(fèi)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)有關(guān)系嗎
1/803
2016-07-08
請(qǐng)問(wèn)老師,認(rèn)證專票后,在申報(bào)附表二里沒(méi)有顯示認(rèn)證的數(shù)據(jù),是怎么回事
1/893
2021-04-16
你好,老師!稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi),報(bào)增值稅時(shí)候已經(jīng)填了表四,這個(gè)280還需要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
4/525
2021-10-29
老師,你好,我們單位3月開(kāi)具了16%增值稅,填報(bào)納稅申報(bào)表時(shí)沒(méi)有16%,就填到了13%,后面要更正納稅申報(bào)表,但是4月5月我們的增值稅已經(jīng)交了,該怎么辦?是要紅字沖回,后期6月再交?
1/250
2019-06-18
房產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅在納稅申報(bào)表中如何填列
1/2523
2019-08-07
老師,銀行要2019年納稅申報(bào)表,是指年所得還是增值稅呀?
1/533
2020-07-18
老師好,請(qǐng)問(wèn),納稅申報(bào)表上增值稅留抵和賬上不一致怎么辦
4/6164
2022-04-14
納稅申報(bào)表上的增值稅金額比賬上少2分,因?yàn)樗纳嵛迦氲脑?,差額部分怎么調(diào)整?
1/2104
2017-10-25
請(qǐng)問(wèn),我們公司開(kāi)出一張發(fā)票,憑證未做收入科目,但是增值稅還是要交,請(qǐng)問(wèn)這種情況納稅申報(bào)表怎么填寫?
1/683
2016-06-03
建筑安裝業(yè),外地預(yù)繳的增值稅可以用來(lái)抵免當(dāng)期及以后未交增值稅嗎? 說(shuō)明:外地項(xiàng)目已交稅金累計(jì)19066.54(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金),當(dāng)期應(yīng)納稅額是670.19(應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅) 問(wèn)題1:(如圖)增值稅納稅申報(bào)表(四)本期實(shí)際遞減稅額:670.19元,可以這樣填嗎?稅務(wù)認(rèn)可可以遞減的嗎? 問(wèn)題2:如果認(rèn)可,那這個(gè)分錄該怎么寫?是當(dāng)月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理?
1/1139
2019-05-05
支付支付開(kāi)票維護(hù)費(fèi)時(shí)分錄,   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 申報(bào)時(shí)本期應(yīng)交稅額為0 只填寫附表四和增值稅減免稅申報(bào)表,本期無(wú)抵減下面這個(gè)分錄還要寫嗎? 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280
1/533
2020-05-13