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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-14 11:53

同學你好
 期末留抵稅額申報表與賬面不一致,需要查一下原因是銷項稅額、進項稅額、減免稅額還是什么優(yōu)惠政策導致沒有對上鎖定是申報問題還是賬面問題再看怎么調(diào)整。

貝兒princess 追問

2022-04-14 11:56

稅控減免有一部分,其他也不清楚,我接過來就有差額,現(xiàn)在稅務局要退留抵,我?guī)ど闲枰趺刺幚砟?/p>

樸老師 解答

2022-04-14 12:08

同學你好
增量留抵還是存量留抵

貝兒princess 追問

2022-04-14 12:08

存量留抵

樸老師 解答

2022-04-14 12:22

1、計算應收留抵退稅額時候的賬務處理是,
借:應收留抵稅額退稅款,
貸:應交稅費 — 應交增值稅(留抵稅額退稅)。
2、收到留抵稅額退稅時候的賬務處理是,
借:銀行存款,
貸:應收留抵稅額退稅款。
退還的增量留抵稅額的賬務處理,進項稅額留抵在賬務上體現(xiàn)為“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”科目的借方余額,分錄:
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
若賬務上已經(jīng)結轉(zhuǎn)到“應交稅費--未交增值稅”科目,分錄:
借:銀行存款
貸:應交稅費--未交增值稅

貝兒princess 追問

2022-04-14 12:25

謝謝老師

樸老師 解答

2022-04-14 12:35

滿意請給五星好評,謝謝

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不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
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2017-11-22 21:16:32
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉(zhuǎn)增值稅 結轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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