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你好,老師,請(qǐng)問,公戶里支付短信費(fèi),是借財(cái)務(wù)管理-服務(wù)費(fèi),貸銀行存款是嗎
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2022-04-12
請(qǐng)問疫情期間,小規(guī)模營(yíng)業(yè)收入未達(dá)30W,賬務(wù)處理按1%計(jì)算不含稅收入及增值稅,申報(bào)時(shí)(報(bào)表仍按3%計(jì)算增值稅,出現(xiàn)差額怎么處理?) 如本季度合計(jì)賬務(wù)處理免征增值稅64.56,申報(bào)時(shí),免稅額70.24,差了5.68 需要調(diào)整嗎?需要的話怎么做分錄?
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2020-04-21
搬家公司為本公司員工提供搬家服務(wù),不用視同銷售?既然員工為單位提供的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍,那么單位為員工提供的服務(wù)自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
12月30日,以銀行存款支付本月水電費(fèi)3500元,增值稅進(jìn)行稅額455元。其中行政管理部門分配1000元,一個(gè)車間分配2500元
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2022-05-10
32/75 28:24 答題卡 30404 2130404 32.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為13%。該企業(yè)委托其他單位(增值稅一般納稅 人)加工一批屬于應(yīng)稅消費(fèi)品的原材料(非金銀首 飾),該批委托加工原材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng) 稅消費(fèi)品。發(fā)出材料的成本為300萬(wàn)元,支付的不 含增值稅的加工費(fèi)為100萬(wàn)元,支付的增值稅為13 萬(wàn)元,受托方代收代繳的消費(fèi)稅為30萬(wàn)元。該批原 材料已加工完成并驗(yàn)收入庫(kù)成本為()萬(wàn)元
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2022-06-13
個(gè)體工商戶,增值稅已申報(bào)完,在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅提示“當(dāng)前申報(bào)稅款所屬期的征收方式為定期定額,不能進(jìn)行預(yù)繳納稅申報(bào)。請(qǐng)先前往核心征管調(diào)整定期定額的有效期,然后在自然人電子稅務(wù)局辦理預(yù)繳納稅申報(bào)?!闭?qǐng)問個(gè)稅如何申報(bào)
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2022-10-10
想了解下企業(yè)的中征碼如何在啟信寶上查詢
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2019-05-18
【案例1】偉恒機(jī)械公司,今年收入總額120萬(wàn)元,偉恒機(jī)械公司收到市財(cái)政局撥付的技術(shù)創(chuàng)新80萬(wàn)元( 不征稅收入),公司用其中的20萬(wàn)元(不含稅)價(jià)格購(gòu)買了用于該技術(shù)創(chuàng)新用的固定資產(chǎn),增值稅稅率是3%普票(稅額6000),假設(shè)折舊3年。 本年應(yīng)納稅所得額=120-80=40萬(wàn)元 本年應(yīng)納稅額=40*25%=100000萬(wàn)元 賬務(wù)處理: 借:銀行存款?? 800000 貸:營(yíng)業(yè)外收入??? 800000?(注:800000元所得稅前調(diào)減) 借:固定資產(chǎn)??? 206000 貸:銀行存款???? 226000 借:管理費(fèi)用?? 5555.56+166.67(注:全年的管理費(fèi)用5555.56*12個(gè)月部分,所得稅前調(diào)增) 貸:累計(jì)折舊?? 5555.56+166.67 問題:1、我這個(gè)開普票的分錄做的對(duì)不? ????? 2、管理費(fèi)用中的166.67元折舊,是否需要所得稅前進(jìn)行調(diào)增? ????? 3、所得稅前調(diào)增的金額和處理方法對(duì)嗎? 老師求詳細(xì)完整的答案
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2019-11-20
請(qǐng)問下大家,社保局對(duì)于退回的社保費(fèi),沖管理費(fèi);對(duì)于沒辭退員工的那部分補(bǔ)貼是做營(yíng)業(yè)外收入,要申報(bào)增值稅?對(duì)么?
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2020-04-09
有什么更好的辦法管理公司應(yīng)收和應(yīng)付款呢
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2017-12-15
物業(yè)服務(wù)公司,小規(guī)模,收到業(yè)主交來(lái)物業(yè)管理費(fèi),沒有開票,需要交增值稅嗎?
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2017-06-16
老師收到即征即退增值稅10萬(wàn)并存入銀行(屬于政府補(bǔ)助,記入其他收益),怎么寫分錄?其他收益是個(gè)會(huì)計(jì)科目嗎
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2020-07-08
你好我是一般納稅人顯示匯總成功,F(xiàn)50006核心征管系統(tǒng) 增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2021-01-14
零申報(bào)增值稅一直報(bào)不上去 今天顯示 申報(bào)成功 核心征管 還用不用去申報(bào)啊
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2022-04-20
公司是小規(guī)模公司,這月開專票稅額6千,上月做無(wú)票收入1千,這月把上月無(wú)票收入沖紅,這月交增稅額交多少?是5千嗎(6千一1千)在增值稅申報(bào)表怎么添?
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2021-12-13
文老師,您好,我的增值稅早報(bào)了,可是申報(bào)出口退稅為什么一直提示沒有從征管系統(tǒng)提交過(guò)來(lái)的增值稅申報(bào)表呢
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2019-09-09
你好,老師,公司固定資產(chǎn)車賣掉了,做了無(wú)票收入報(bào)了增值稅和附征稅,賬務(wù)處理里面處置的價(jià)款做了固定資產(chǎn)清理,可是這樣增值稅本年累計(jì)收入和所得稅收入就不一樣了
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2018-10-20
(三)增值稅的起征點(diǎn)1.小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)元(含3萬(wàn)元)的,免征增值稅。2.按次納稅的,為每次(日)銷售額300~500元。【注意】增值稅的起征點(diǎn)只適用于個(gè)人(個(gè)體工商戶)。這段話怎么理解?
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2017-12-08
請(qǐng)教老師,核定征收是怎么計(jì)算稅額呀?專管員核定的是按4%應(yīng)稅所得率核定征收企業(yè)所得稅,比如收入30萬(wàn),如何計(jì)稅
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2020-05-21
我又一個(gè)個(gè)體工商戶,是定額征收的。為什么銀行只扣增值稅和城建稅,教育費(fèi)附加卻不扣呢
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2019-10-31