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搬家公司為本公司員工提供搬家服務(wù),不用視同銷售?既然員工為單位提供的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍,那么單位為員工提供的服務(wù)自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
請問下大家,社保局對于退回的社保費,沖管理費;對于沒辭退員工的那部分補貼是做營業(yè)外收入,要申報增值稅?對么?
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2020-04-09
【案例1】偉恒機械公司,今年收入總額120萬元,偉恒機械公司收到市財政局撥付的技術(shù)創(chuàng)新80萬元( 不征稅收入),公司用其中的20萬元(不含稅)價格購買了用于該技術(shù)創(chuàng)新用的固定資產(chǎn),增值稅稅率是3%普票(稅額6000),假設(shè)折舊3年。 本年應(yīng)納稅所得額=120-80=40萬元 本年應(yīng)納稅額=40*25%=100000萬元 賬務(wù)處理: 借:銀行存款?? 800000 貸:營業(yè)外收入??? 800000?(注:800000元所得稅前調(diào)減) 借:固定資產(chǎn)??? 206000 貸:銀行存款???? 226000 借:管理費用?? 5555.56+166.67(注:全年的管理費用5555.56*12個月部分,所得稅前調(diào)增) 貸:累計折舊?? 5555.56+166.67 問題:1、我這個開普票的分錄做的對不? ????? 2、管理費用中的166.67元折舊,是否需要所得稅前進(jìn)行調(diào)增? ????? 3、所得稅前調(diào)增的金額和處理方法對嗎? 老師求詳細(xì)完整的答案
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2019-11-20
有什么更好的辦法管理公司應(yīng)收和應(yīng)付款呢
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2017-12-15
物業(yè)服務(wù)公司,小規(guī)模,收到業(yè)主交來物業(yè)管理費,沒有開票,需要交增值稅嗎?
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2017-06-16
老師收到即征即退增值稅10萬并存入銀行(屬于政府補助,記入其他收益),怎么寫分錄?其他收益是個會計科目嗎
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2020-07-08
你好,老師,請問,公戶里支付短信費,是借財務(wù)管理-服務(wù)費,貸銀行存款是嗎
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2022-04-12
老師!計提房產(chǎn)稅借:營業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費:1017.14,交稅時減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費1017.14貨:銀行存款:508.57,營業(yè)外收入:508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
工業(yè)商業(yè)企業(yè)發(fā)生混合銷售行為,就其取得收入全額按增值稅適用稅率計算繳納增值稅
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2015-11-10
公司是小規(guī)模公司,這月開專票稅額6千,上月做無票收入1千,這月把上月無票收入沖紅,這月交增稅額交多少?是5千嗎(6千一1千)在增值稅申報表怎么添?
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2021-12-13
想了解下企業(yè)的中征碼如何在啟信寶上查詢
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2019-05-18
建筑勞務(wù)分包小規(guī)模的,簡易征收再分包做差額征稅,增值稅申報表怎么填?
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2021-06-24
老師,異地預(yù)繳的增值稅,外管證上面沒有寫是按一般計征還是簡易計證,我怎么計算出來呢?合同價款122228.7,增值稅3560.06
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2021-02-17
(三)增值稅的起征點1.小規(guī)模納稅人月銷售額不超過3萬元(含3萬元)的,免征增值稅。2.按次納稅的,為每次(日)銷售額300~500元?!咀⒁狻吭鲋刀惖钠鹫鼽c只適用于個人(個體工商戶)。這段話怎么理解?
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2017-12-08
32/75 28:24 答題卡 30404 2130404 32.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為13%。該企業(yè)委托其他單位(增值稅一般納稅 人)加工一批屬于應(yīng)稅消費品的原材料(非金銀首 飾),該批委托加工原材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng) 稅消費品。發(fā)出材料的成本為300萬元,支付的不 含增值稅的加工費為100萬元,支付的增值稅為13 萬元,受托方代收代繳的消費稅為30萬元。該批原 材料已加工完成并驗收入庫成本為()萬元
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2022-06-13
請教老師,核定征收是怎么計算稅額呀?專管員核定的是按4%應(yīng)稅所得率核定征收企業(yè)所得稅,比如收入30萬,如何計稅
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2020-05-21
我又一個個體工商戶,是定額征收的。為什么銀行只扣增值稅和城建稅,教育費附加卻不扣呢
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2019-10-31
即征即退只能采用總額法,不是應(yīng)該借:銀行存款 貸:遞延收益嗎
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2021-07-14
小微企業(yè):這個月總銷售收入1萬,稅務(wù)代開專用增值稅發(fā)票3000,自開手工普通發(fā)票1000,會計分錄:借銀行存款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入9708.74 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免291.26 這樣對嗎?還有計稅銷售額是不用管是否有沒有開票,也不管是手工開票還是稅務(wù)代開專票,只管總銷售額就行了是嗎?
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2016-05-15
前幾年的房租沒有發(fā)票,當(dāng)時做管理費用,匯算清繳時,納稅調(diào)增了,現(xiàn)在發(fā)票補開來了,如何做賬呢, 如果沖銷了,再做進(jìn)去,那我之前調(diào)增的是不是白調(diào)了那就是等于要去改年報 改年報不是要退稅了嗎 金額是一樣的,是專用發(fā)票,增值稅我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在做賬的話,做管理費用,錢以前有現(xiàn)金,或銀行存款支付的 那就是要去改年報 我能不能在2022年年報的時候操作呢
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2022-04-19