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搬家公司為本公司員工提供搬家服務(wù),不用視同銷(xiāo)售?既然員工為單位提供的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍,那么單位為員工提供的服務(wù)自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
《中華人zd民共和國(guó)稅收征收管理法》及其實(shí)施細(xì)則、《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及其實(shí)施條例,現(xiàn)就臨時(shí)取得生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得的自然人納稅人核定征收個(gè)人所得稅問(wèn)題回公告如下: 對(duì)未辦理稅務(wù)登記證件,臨時(shí)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的自然人納稅人,在向稅務(wù)機(jī)答關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具發(fā)票時(shí),對(duì)其取得的個(gè)體工商戶(hù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得,由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一按開(kāi)具發(fā)票金額(不含增值稅)的1.5%核定征收個(gè)人所得稅。 請(qǐng)問(wèn),個(gè)人取得臨時(shí)經(jīng)營(yíng)所得,比如某個(gè)包工頭,去稅局代開(kāi)發(fā)票,發(fā)票是怎么開(kāi)具的?開(kāi)票項(xiàng)目是什么?
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2020-04-21
收到稅控盤(pán),普通發(fā)票。直接填附表4就可以了嗎?但是寫(xiě)分錄的時(shí)候是不是要寫(xiě)兩筆,借管理費(fèi)用,貸銀行存款。借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅帶管理費(fèi)用。一起寫(xiě)是嗎?
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2021-08-04
老師,買(mǎi)了稅控480,可以全額抵稅,本月收到發(fā)票銀行已經(jīng)付款了,做如管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 但是本月不抵稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?是轉(zhuǎn)入未交增值稅還是直接管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)
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2019-09-20
老師你好,有個(gè)問(wèn)題,假設(shè)A公司借助B公司資質(zhì),承包100W建筑施工項(xiàng)目,未約定管理費(fèi),B公司為該項(xiàng)目開(kāi)具9%的票100W,而A的實(shí)際供貨商給B開(kāi)局的進(jìn)像成本1%點(diǎn)的票90W。其中增值稅差額A會(huì)補(bǔ)給B,那么對(duì)于B而言這個(gè)沒(méi)有管理費(fèi)的業(yè)務(wù),只收了增值稅差額和附加稅的前提下會(huì)有哪些稅費(fèi)方面的損失呢?
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2024-06-10
我們是掛靠單位,被掛靠單位直接在收到的工程款中扣除4%的管理費(fèi),另外還扣了增值稅,這個(gè)增值稅是怎么算出來(lái)的呢?
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2020-12-18
請(qǐng)問(wèn)我家收到車(chē)展商的返利,這個(gè)要多少稅率的增值稅呢 網(wǎng)上沒(méi)有查到相關(guān)信息
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2018-10-31
老師您好,我司是購(gòu)貨方,19年7月份原分錄:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款。12月給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,1月份才收到對(duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)是不是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字) ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)付賬款(紅字)
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2020-02-20
個(gè)體工商戶(hù),增值稅已申報(bào)完,在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅提示“當(dāng)前申報(bào)稅款所屬期的征收方式為定期定額,不能進(jìn)行預(yù)繳納稅申報(bào)。請(qǐng)先前往核心征管調(diào)整定期定額的有效期,然后在自然人電子稅務(wù)局辦理預(yù)繳納稅申報(bào)?!闭?qǐng)問(wèn)個(gè)稅如何申報(bào)
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2022-10-10
我們現(xiàn)在有門(mén)票收入4萬(wàn)多,增值稅有1200,目前景區(qū)沒(méi)有開(kāi)票給我們,現(xiàn)在是暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 還是按小規(guī)模季度收入小于9萬(wàn)申請(qǐng)減免 直接在增值稅申報(bào)表中的免征項(xiàng)目中將這1200的增值稅免征,如果免征后將這1200的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,下月景區(qū)對(duì)賬開(kāi)出發(fā)票怎么處理,這主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是掛起還是怎樣
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2017-09-30
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是(?。?。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車(chē)廠銷(xiāo)售自產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē) D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購(gòu)的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
電信公司提供的短信服務(wù),是屬于電信基礎(chǔ)服務(wù),還是電信增值服務(wù),需要交的增值稅稅率是多少啊
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2016-06-16
老師!請(qǐng)問(wèn)銀行對(duì)公賬戶(hù)扣取的短信服務(wù)費(fèi)記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是記管理費(fèi)用?
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2018-12-07
老師,銀行的短信費(fèi)、年費(fèi)、網(wǎng)銀費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)-手續(xù)費(fèi),還是管理費(fèi)-辦公費(fèi)???
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2022-06-02
請(qǐng)問(wèn)下大家,社保局對(duì)于退回的社保費(fèi),沖管理費(fèi);對(duì)于沒(méi)辭退員工的那部分補(bǔ)貼是做營(yíng)業(yè)外收入,要申報(bào)增值稅?對(duì)么?
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2020-04-09
我又一個(gè)個(gè)體工商戶(hù),是定額征收的。為什么銀行只扣增值稅和城建稅,教育費(fèi)附加卻不扣呢
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2019-10-31
甲企業(yè)為增值稅一般納稅工業(yè)企業(yè),其適用增值稅率為13%,2020年9月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)9月3日,企業(yè)收到乙公司預(yù)付貨款10萬(wàn)元。 (2)9月10日,企業(yè)向乙公司發(fā)出30萬(wàn)元的貨物,成本為25萬(wàn)元;乙公司已驗(yàn)收入庫(kù),并支付了剩余貨款20萬(wàn)及增值稅3.9萬(wàn)元。 (3)9月15日、企業(yè)轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利所有權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入10萬(wàn)元,增值稅0.6萬(wàn)元,存入銀行,該專(zhuān)利權(quán)賬面原值16萬(wàn)元,已攤銷(xiāo)4萬(wàn)元,計(jì)提減值準(zhǔn)備6萬(wàn)元。 (4)9月28日,經(jīng)過(guò)核算,該應(yīng)付生產(chǎn)工人工資30萬(wàn)元,車(chē)間管理人員工資16萬(wàn)元,廠部管理人員工資4萬(wàn)元,工程人員工資2萬(wàn)元。企業(yè)全部以銀行存款支付工資。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制甲企業(yè)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-09
32/75 28:24 答題卡 30404 2130404 32.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為13%。該企業(yè)委托其他單位(增值稅一般納稅 人)加工一批屬于應(yīng)稅消費(fèi)品的原材料(非金銀首 飾),該批委托加工原材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng) 稅消費(fèi)品。發(fā)出材料的成本為300萬(wàn)元,支付的不 含增值稅的加工費(fèi)為100萬(wàn)元,支付的增值稅為13 萬(wàn)元,受托方代收代繳的消費(fèi)稅為30萬(wàn)元。該批原 材料已加工完成并驗(yàn)收入庫(kù)成本為()萬(wàn)元
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2022-06-13
你好,老師,公司固定資產(chǎn)車(chē)賣(mài)掉了,做了無(wú)票收入報(bào)了增值稅和附征稅,賬務(wù)處理里面處置的價(jià)款做了固定資產(chǎn)清理,可是這樣增值稅本年累計(jì)收入和所得稅收入就不一樣了
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2018-10-20
小微企業(yè)填寫(xiě)A107040表時(shí),表上左邊第二行已經(jīng)輸入主表23行應(yīng)納稅所得額,表內(nèi)第1行符合條件的小型微利企業(yè)減半征稅一欄里自動(dòng)計(jì)算出數(shù)據(jù),第32行 四、減:項(xiàng)目所得額按法定稅率減半征收企業(yè)所得稅疊加享受減免稅優(yōu)惠,這一欄的數(shù)據(jù)如何填寫(xiě)?
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2017-03-22