公司從供貨單位購(gòu)入一批甲材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款358000元,增值稅稅率為13%,材料未到,款項(xiàng)未付。
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2022-06-28
6日, 公司從紅河工廠(chǎng)購(gòu)進(jìn)
甲材料100千克,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明材料價(jià)款68 000元,增值稅稅率16%,貨款暫欠,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。
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2020-05-14
2021.11.20日開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,2022.12.1日還可以認(rèn)證嗎?
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2022-12-02
老師,夸年作廢重開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不需要重新繳納增值稅的,對(duì)吧。
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2022-04-12
一家國(guó)企收到一張16年12月的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。錢(qián)還未支付,但是已經(jīng)拿去認(rèn)證了,那我這個(gè)月報(bào)增值稅需要申報(bào)這張發(fā)票的增值稅額嘛?屬于增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金。
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2017-01-09
建筑行業(yè)增值稅按開(kāi)票金額繳納還是按完工進(jìn)度確認(rèn)收入繳納增值稅呢?如果按開(kāi)票金額繳納增值稅的話(huà)。利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表收入不一樣會(huì)不會(huì)稅務(wù)預(yù)警
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2023-03-23
實(shí)訓(xùn)中有一題根據(jù)發(fā)票填制未交增值稅計(jì)提表,未交增值稅是不是就是本月的應(yīng)交增值稅?
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2020-06-30
老師好,我要個(gè)體戶(hù),小微企業(yè),這季開(kāi)發(fā)票36萬(wàn),增值稅,按36萬(wàn)交增值稅,還是按3萬(wàn)交增值稅
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2020-01-01
購(gòu)入需安裝設(shè)備一臺(tái),取得的增值稅發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)10萬(wàn)元,增值稅稅率13%,另支付包裝費(fèi),取得的增值稅發(fā)票上注明,包裝費(fèi)2萬(wàn)元,增值稅稅率6%,所有款項(xiàng)用銀行轉(zhuǎn)賬支票支付
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2023-03-08
在供電局開(kāi)的發(fā)票,原來(lái)是通用機(jī)打發(fā)票,現(xiàn)在想換增值稅專(zhuān)票,原來(lái)的發(fā)票還可以換成增值稅專(zhuān)票嗎
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2018-09-18
接受b公司投入設(shè)備一套價(jià)值100萬(wàn) 增值稅專(zhuān)用發(fā)票增值稅17萬(wàn) 怎么分錄
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2015-11-13
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,增值稅專(zhuān)用發(fā)票收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選未抵用,是不是這樣處理賬務(wù)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金 2000.00
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000.00
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2020-01-11
向丙賒銷(xiāo)商品 開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款300萬(wàn),增值稅額48萬(wàn),甲公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)2萬(wàn),增值稅額為0.2萬(wàn),款項(xiàng)尚未收到,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2021-04-26
一般納稅人的固定資產(chǎn)取得增值稅專(zhuān)票,入賬原值是不是不含增值稅部分
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2018-09-20
甲公司2015年7月以300萬(wàn)對(duì)外轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)(增值稅率6%),該無(wú)形資產(chǎn)2012年1月9日以2000萬(wàn)購(gòu)入的,購(gòu)入時(shí)預(yù)計(jì)使用8年,法律規(guī)定的有效期10年。甲公司采用直線(xiàn)法攤銷(xiāo)。2014年12月31日,該無(wú)形資產(chǎn)發(fā)生減值,預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值600萬(wàn),公允價(jià)值凈值500萬(wàn),公司預(yù)計(jì)還能使用3年,未來(lái)對(duì)外轉(zhuǎn)讓時(shí)甲公司支付律師等相關(guān)轉(zhuǎn)讓費(fèi)12000元,并支付增值稅720元。求無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時(shí)的賬面價(jià)值
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2022-03-17
加計(jì)扣除科技人員數(shù)填寫(xiě)成了研發(fā)人員數(shù),現(xiàn)在稅局問(wèn),會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)稅嗎
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2023-01-11
年未利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)有貸方余額可以計(jì)提今年的社保、印花稅嗎
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2023-04-06
請(qǐng)問(wèn)老師 , 經(jīng)由招拍掛購(gòu)買(mǎi)土地費(fèi)用和公司之後的建廠(chǎng)費(fèi)用,能否抵稅
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2019-09-12
增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票附在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單后時(shí)能折疊嗎?如果不能,發(fā)票太大了。
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2017-09-07
小規(guī)模旅行社,收到的機(jī)打發(fā)票,入成本,按%3計(jì)入應(yīng)交增值稅借方,收到的手撕發(fā)票比如餐費(fèi),門(mén)票,飛機(jī)票,也要計(jì)算3的增值稅計(jì)入應(yīng)交增值稅借方嗎?
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2018-07-11
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