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哭泣的冥王星
于2020-06-30 23:19 發(fā)布 ??1078次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2020-06-30 23:22
你好,未交增值稅就是當月(或者季)應交的增值稅。
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借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費 應交增值稅 未交增值稅 這個分錄是計提本月應交增值稅嗎
答: 你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應交增值稅
計提的增值稅應該計入 借 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應交稅費-未交增值稅嗎
答: 你好! 對的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
是不是每個月都要計提增值稅?應交增值稅-未交增值稅的對應科目是應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
答: 轉(zhuǎn)出未交增值稅具體是什么意思?
11月份計提了當月未交增值稅(借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅),12月份繳納(借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款),12月份也計提了當月增值稅,為什么應交增值稅的期末貸方余額還是11月份計提的增稅的金額?
討論
繳納增值稅的時候,用作計提嗎?計提稅金 借:應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交 貸:應交稅費——未交增值稅
老師請問:月底計提增值稅分錄,借:應交稅費--應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方:應交增值稅--未交增值稅,這樣對不對?
當月計提增值稅,借,應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貨,應交稅金-未交增值稅,對嗎?
才發(fā)現(xiàn)一個問題,每月計提增值稅的都是這樣做的,如下:計提時:借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅交時:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款現(xiàn)在發(fā)現(xiàn):應交稅費-應交增值稅(進項)和應交稅費-應交增值稅(銷項),應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這三個科目一直有余額掛 著,我是不是應該結(jié)轉(zhuǎn)平,
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
★ 4.98 解題: 24022 個
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