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一般納稅人民辦醫(yī)院申報(bào)增值稅申報(bào)表怎么操作
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2020-05-20
老師好,請(qǐng)問(wèn)增值稅零申報(bào)時(shí)必填的申報(bào)表有哪些?
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2019-05-16
小規(guī)模 核定銷(xiāo)售額93000 應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額3% 增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)
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2017-07-17
運(yùn)輸服務(wù)(個(gè)體戶(hù)), 問(wèn)題1. 7-9月開(kāi)票應(yīng)稅名稱(chēng):*勞務(wù)*膠水運(yùn)輸費(fèi),稅率是0.01。累計(jì)開(kāi)票收入101201.97元,稅金1012.03。 增值稅申報(bào)可以讀取發(fā)票數(shù)據(jù),但無(wú)法導(dǎo)入申報(bào)表(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)數(shù)據(jù)為0。 正常是申報(bào)表可以帶出開(kāi)票數(shù)據(jù)顯示,這是什么原因沒(méi)有呢, 是不是開(kāi)票“勞務(wù)* 膠水運(yùn)輸服務(wù),(本應(yīng)是運(yùn)輸服務(wù)*膠水運(yùn)輸服務(wù)費(fèi))所以讀不了數(shù)據(jù)。 問(wèn)題2. 發(fā)票納稅名稱(chēng),開(kāi)錯(cuò)需要去更正,或者怎么處理嘛? 問(wèn)題3 申報(bào)增值稅時(shí),手動(dòng)填數(shù)據(jù),銷(xiāo)售服務(wù)收入 101201.97 , 稅金是3036.06元(3%),開(kāi)發(fā)票是1012.03(1%)。 不一致,可以嘛?
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2021-10-13
老師請(qǐng)問(wèn)上月發(fā)票本月已紅沖,在申報(bào)增值稅附表一帶出數(shù)據(jù)還有顯示,應(yīng)該怎么操作,已經(jīng)紅沖的發(fā)票還需要繳稅嗎
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2020-10-15
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表,說(shuō)申報(bào)不一致,但是我看申報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入和增值稅表報(bào)的一致?請(qǐng)問(wèn)他們說(shuō)的不一致是看哪里?
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2025-05-13
我這個(gè)月有張?jiān)鲋刀愰_(kāi)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)這個(gè)做帳了金額是280元,這個(gè)月是不交納增值稅的,我申報(bào)時(shí)附表4和免稅明細(xì)表都填寫(xiě)了,怎么主表留抵稅額和我做賬系統(tǒng)中正好差這280元呢?
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2019-07-13
你好,請(qǐng)問(wèn)單位小規(guī)模納稅人,生活服業(yè)務(wù)疫情期享受免稅,銷(xiāo)售額100,開(kāi)了1%的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表要怎么填?其他免稅那里填100還是99?
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2021-01-21
關(guān)于出口退稅,在已經(jīng)沒(méi)有留底稅額,進(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)項(xiàng),需要交增值稅的情況下,免抵退稅申報(bào)表中\(zhòng)"免抵退稅額\"這一欄的金額有什么用?
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2019-09-25
增值稅申報(bào)附表二前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是哪種情況???
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2016-05-04
增值稅申報(bào)附表去年填了個(gè)金額,然后現(xiàn)在一直有個(gè)期初余額在上面,有沒(méi)有什么影響呢,我該怎么取消這個(gè)金額
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2019-07-09
小規(guī)模,開(kāi)專(zhuān)票了,怎么申報(bào)啊 增值稅怎么申報(bào)呢 普票開(kāi)了1200免稅 專(zhuān)票開(kāi)了42483.5 老師幫我看看我填寫(xiě)的對(duì)不啊 附表一,用填寫(xiě)不
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2022-07-12
小規(guī)模清淤工程款,代開(kāi)增值稅專(zhuān)票,申報(bào)印花稅時(shí),申報(bào)表自動(dòng)顯示建筑安裝工程承包合同已繳稅額278.30,是否可以享受減免稅?
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2019-02-20
老師,我們家小規(guī)模納稅人,開(kāi)的普票,但是在免征額度里,報(bào)增值稅的時(shí)候是零申報(bào)還是按稅控盤(pán)里的數(shù)填表
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2019-06-04
生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)產(chǎn)品,并具不符合退稅條件,是要交增值稅還是做免稅申報(bào),如果是做免稅申報(bào)要不要開(kāi)具免稅出口發(fā)票
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2020-01-03
公司還沒(méi)開(kāi)始營(yíng)業(yè)。準(zhǔn)備這半年只辦理資質(zhì)不營(yíng)業(yè),但是買(mǎi)稅盤(pán)開(kāi)了一張專(zhuān)票.。報(bào)稅的時(shí)候咋處理。要先認(rèn)證了再進(jìn)行報(bào)稅嗎?初次報(bào)稅要注意什么
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2018-07-30
實(shí)際收款600元,但給對(duì)方開(kāi)了1000元(價(jià)稅合計(jì)專(zhuān)票),怎樣做分錄? 差額400元不做應(yīng)收賬款核算??偣簿蛦?wèn)對(duì)方收600,但給開(kāi)了1000的專(zhuān)票,怎么做分錄核算?
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2017-10-08
我家自己購(gòu)入的輪胎,自己家又修車(chē)用了,這個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅 不得轉(zhuǎn)出嗎!這個(gè)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅,需要重新交稅嗎?還是這個(gè)轉(zhuǎn)出的 進(jìn)項(xiàng)稅 進(jìn)到成本或費(fèi)用里呀?
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2018-02-26
老師,我們是還在輔導(dǎo)期的一般納稅人,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票要下月抵扣,比如我5月有銷(xiāo)項(xiàng),那我在這個(gè)月稅期前勾選認(rèn)證的發(fā)票,能抵扣5月的銷(xiāo)項(xiàng)嗎
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2020-05-20
老師新年好!為什么購(gòu)進(jìn)貨車(chē)用于銷(xiāo)售部和職工食堂可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅,這不是用于銷(xiāo)售部門(mén)和食堂員工的福利嗎?用于福利不應(yīng)該可以抵扣?謝謝。
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2020-01-25