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老師好,公司所得稅的稅率是按銷售額計(jì)算還是按利潤(rùn)計(jì)算
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2019-07-19
于2018-10-25,10:30:50 發(fā)布 718次瀏覽 一家公司的產(chǎn)品銷售單價(jià)為3000元每件試圖實(shí)現(xiàn)2400000的稅后經(jīng)營(yíng)收益該產(chǎn)品的固定成本投入為15000000變動(dòng)成本投入為2000元每件假定所得稅稅率為40%則實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)的銷量為多少?求解析
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2019-09-27
一家公司的產(chǎn)品銷售單價(jià)為3000元每件試圖實(shí)現(xiàn)2400000的稅后經(jīng)營(yíng)收益該產(chǎn)品的固定成本投入為15000000變動(dòng)成本投入為2000元每件假定所得稅稅率為40%則實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)的銷量為多少?求解析
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2018-10-25
丁公司準(zhǔn)備投產(chǎn)一條生產(chǎn)線,已知該生產(chǎn)線需2年建成,開始時(shí)一次性投入200萬(wàn)元。建成投產(chǎn)時(shí),需墊支營(yíng)運(yùn)資金50萬(wàn)元。該生產(chǎn)線可使用8年,殘值率為5%,每年可獲得稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)120萬(wàn)元,該企業(yè)要求的最低報(bào)酬率為10%,適用的所得稅稅率為25%。(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))[已知:(P/A,10%,7)=4.8684,(P/F,10%,2)=0.8264,(P/F,10%,10)=0.3855] 要求: (1)計(jì)算每年現(xiàn)金凈流量; 答案中:NCF3~9=120×(1-25%)+23.75=113.75(萬(wàn)元),120萬(wàn)已經(jīng)是稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn),為甚還要在乘1-25%
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2018-12-19
合伙企業(yè),按個(gè)體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)納投資者個(gè)人所得稅,所以按的5級(jí)累進(jìn)稅率,這不對(duì)嗎?
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2017-09-12
事業(yè)單位獲得的經(jīng)營(yíng)收入需要交納企業(yè)所得稅嗎?稅率是多少
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2017-01-03
企業(yè)是核定征收的企業(yè)所得稅,第一季度收入126349.52,應(yīng)稅所得率是10%,所以第一季度預(yù)繳了1263.50的企業(yè)所得稅,但是第二季度收入是92689.33,應(yīng)該要預(yù)繳926.89的企業(yè)所得稅,可是申報(bào)表那里的稅額顯示為0,這樣是不用繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-07-10
某居民企業(yè)規(guī)模較小,經(jīng)主管稅務(wù)分局同意,采用核定應(yīng)納稅所得額方式確定交納企業(yè)所得稅,核定的應(yīng)納稅所得率為8%,2019年全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的營(yíng)業(yè)收入額為250萬(wàn)元,企業(yè)當(dāng)年實(shí)際虧損20萬(wàn)元,企業(yè)的所得稅稅率為25%,請(qǐng)計(jì)算2019年的企業(yè)所得稅稅額,并作出會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-30
華東公司在2020年度的會(huì)計(jì)利潤(rùn)和應(yīng)納稅所得額均為-300萬(wàn)元,按照稅法規(guī)定允許用以后5年稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。華東公司預(yù)計(jì)2021至2023年每年應(yīng)納稅所得額分別為100萬(wàn)元、150萬(wàn)元和80萬(wàn)元,假設(shè)適用的所得稅稅率始終為25%,無(wú)其他暫時(shí)性差異。則華東公司2022年遞延所得稅發(fā)生額為()
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2024-01-15
請(qǐng)教老師這題怎么做 資料:ABC公司2004年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)3 000萬(wàn)元。2004年度國(guó)債利息收入12萬(wàn)元,支付稅收滯納金5萬(wàn)元,實(shí)發(fā)工資超出計(jì)稅工資16萬(wàn)元,會(huì)計(jì)折舊費(fèi)100萬(wàn)元,納稅申報(bào)可扣除的折舊費(fèi)50萬(wàn)元。該公司所得稅稅率歷年采用33%。 要求:根據(jù)上述資料計(jì)算該公司2004年下列指標(biāo)的數(shù)額,以萬(wàn)元為單位: (1) 應(yīng)交所得稅額; (2) 應(yīng)付稅款法下列入利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用; (3) 納稅影響會(huì)計(jì)法下列入利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用。
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2020-06-17
甲公司在2020年發(fā)現(xiàn),2019年公司漏記一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用150000元,所得稅申報(bào)表中未打除該項(xiàng) 費(fèi)用適用所得稅稅率為25%無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng),該公司按凈利潤(rùn)的10%5%分別提取法定盈余公積和任意盈 余公積。公司2019年發(fā)行股票份額為1800000股假定稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅 要求:(1)編制甲公司更正差錯(cuò)時(shí)的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-12
某公司本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額120萬(wàn)元。當(dāng)年在營(yíng)業(yè)外支出中列支的非公益性捐贈(zèng)5萬(wàn)元;投資收益中有國(guó)庫(kù)券利息收入9萬(wàn)元;財(cái)務(wù)費(fèi)用中有超過(guò)同期銀行貸款利率的利息支出6萬(wàn)元;全年計(jì)稅工資額為75萬(wàn)元,實(shí)際列支的工資支出為82萬(wàn)元(不考慮工資附加費(fèi)的納稅調(diào)整)。無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。1-11月已結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用31萬(wàn)元,本年實(shí)際已繳納所得稅(預(yù)交)29萬(wàn)元,所得稅稅率為25%。要求列式計(jì)算:6全年應(yīng)稅所得額= 7、全年應(yīng)交所得稅=8本年凈利潤(rùn)= 年終應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的所得稅費(fèi)用=10年終應(yīng)補(bǔ)交所得稅=
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2022-06-21
某運(yùn)輸企業(yè)2020年資產(chǎn)總額500萬(wàn)元,從業(yè)人員15人,年度營(yíng)業(yè)收人為100萬(wàn)元,各項(xiàng)成本支出為108萬(wàn)元,全年發(fā)生虧損8萬(wàn)元。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核查,該企業(yè)收入項(xiàng)目不能準(zhǔn)確核算,需要采用核定應(yīng)稅所得率征收方式計(jì)算所得稅。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定該企業(yè)的應(yīng)稅所得率為10%。 要求:請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)年度應(yīng)納所得稅額。(注意小微企業(yè)稅收優(yōu)惠)
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2021-11-25
分析題 紅星公司是一家生產(chǎn)家電的股份制企業(yè),適用的所得稅稅率為25%,2020年6月,該公司按應(yīng)納稅所得額計(jì)算的上半年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額為50萬(wàn)元。 1.指出本案例的稅種,納稅人,征稅對(duì)象,計(jì)稅依據(jù),稅率。 2計(jì)算本公司上半年應(yīng)納稅額是多少?
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2022-11-14
B公司在2019年發(fā)現(xiàn),2018年公司漏記一項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用150000元(公司會(huì)計(jì)認(rèn)為金額重大),所得稅申報(bào)表中未扣除該項(xiàng)費(fèi)用。假設(shè)2018年適用所得稅稅率為25%,無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。該公司按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積。假定稅法允許調(diào)整應(yīng)交所得稅。要求:做出B公司此項(xiàng)重大差錯(cuò)的會(huì)計(jì)處理
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2021-12-26
企業(yè)所得稅交了以后 公司有100萬(wàn)利潤(rùn) 老板想提出這個(gè)錢來(lái) 是不是還得交個(gè)人所得稅 稅率各是多少
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2018-03-23
老師,建安企業(yè)稅負(fù)增值稅率按2%繳納,所得稅按0.2%繳納可以嗎?如果所得稅稅負(fù)低大概得按多少合適?
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2023-03-16
江蘇省駕駛學(xué)校核定繳納所得稅的利潤(rùn)率是多少
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2015-10-29
老師、你好、請(qǐng)問(wèn)建筑安裝業(yè)企業(yè)所得稅的稅率現(xiàn)在是多少
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2020-07-09
蔬菜種植銷售合作社交企業(yè)所得稅嗎?稅率是多少
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2019-06-13