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你好,我問什么還要補(bǔ)交稅
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2021-05-30
你好,請(qǐng)問我們企業(yè)現(xiàn)在自查,要補(bǔ)交稅怎么寫情況說明
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2019-05-31
哪種情況會(huì)補(bǔ)交稅
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2022-03-05
當(dāng)期已抵扣進(jìn)項(xiàng),因?yàn)闆]能及時(shí)支付對(duì)方款項(xiàng),現(xiàn)在對(duì)方說沒錢交稅準(zhǔn)備把原開具的專票作廢或者開紅字發(fā)票沖回,對(duì)購買方已抵扣進(jìn)項(xiàng)的有何影響,已抵扣進(jìn)項(xiàng)是否需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2021-06-30
老師好,匯算清繳已經(jīng)申報(bào),上年虧損-49342.44,并且虧損已經(jīng)在第一季度的所得稅申報(bào)中彌補(bǔ)以前年度虧損并已經(jīng)交第一季度所得稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)匯算清繳錯(cuò)了,有一項(xiàng)納稅調(diào)增少算了246.2,應(yīng)該怎么辦?
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2019-04-25
我是一般納稅人,17年12月我開了一份發(fā)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬,3月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤重新開了一份負(fù)數(shù)發(fā)票,之后又開了一份正數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票我分錄這樣寫的 借:以前年度損益調(diào)整30000 已交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額5100 貸:應(yīng)收賬款 35100 (以前的賬收款是銀行存款) , 借:未分配利潤 30000 貸:以前年度損益調(diào)整30000 正數(shù)發(fā)票分錄是 借:應(yīng)收賬款 35100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 30000 已交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額5100 這樣寫分錄對(duì)不對(duì)?
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2018-04-10
出差的交通費(fèi)屬于 交際費(fèi)嗎
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2020-01-19
2015年注冊(cè)資金1000萬,已實(shí)繳公戶,在做賬以前已提出資金,銀行賬戶剩余2萬元,17年我移交表(資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)實(shí)收資本1000萬)未分配利潤-6704074.17元,現(xiàn)已影響到公司業(yè)務(wù),該如何調(diào)未分配利潤為正數(shù)?
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2017-02-09
請(qǐng)教一下公司名義代開的發(fā)票的稅金在小規(guī)模的表里稅金填在哪里?稅金已經(jīng)交了
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2015-10-26
新公司去年成立,沒有銷項(xiàng)收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證,做了應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅科目,這樣對(duì)嗎
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2019-01-08
建筑施工單位增值稅進(jìn)項(xiàng)合計(jì)12萬,銷項(xiàng)合計(jì)14萬,已交稅額3萬,月末怎么賬務(wù)處理
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2019-07-02
不好意思,我想問下,注會(huì)報(bào)名的時(shí)候郵編填錯(cuò)了,錢已經(jīng)交了,有影響嗎[捂臉][捂臉][捂臉]
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2019-04-22
就是在是否適用增值稅小規(guī)模減征政策那里忘了打勾,交的是全額附稅,已經(jīng)繳納了
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2019-07-31
老師您好!我想咨詢一個(gè)問題,我在網(wǎng)認(rèn)證一些專票,已確認(rèn)勾選,沒提交,還可以撤消嗎?
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2019-09-30
老師你好 我剛剛交印花稅 我填好保存了 卡一下 怎么查找 剛剛已保存的印花稅數(shù)據(jù)
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2022-10-21
19年初級(jí)會(huì)計(jì)交易性金融資產(chǎn)已宣告尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利計(jì)入成分還是單獨(dú)記賬
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2019-05-10
老師請(qǐng)問,小規(guī)模企業(yè)有去年多交的企業(yè)所得稅,已辦留抵,現(xiàn)在我要怎么做分錄?謝謝
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2019-07-04
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局開專用發(fā)票,增值稅和城建稅已交,印花稅和附加稅怎么申報(bào)?
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2019-10-28
一般納稅人的銷售公司,負(fù)稅率是多少,怎么交稅收,是銷售門的,自已不生產(chǎn)的,批發(fā)的
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2015-11-30
本月已交退稅資料,但突然稅局讓改無紙化申報(bào),請(qǐng)問需要怎么操作 我們是外貿(mào)企業(yè)
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2019-07-11