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管理費(fèi)用-壞賬損失可以所得稅前扣除嗎
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2017-03-21
物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)該計(jì)入所得稅年報(bào)--期間費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)
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2017-05-05
為什么老師把個(gè)人承擔(dān)的社保部分也計(jì)入了管理費(fèi)用呢?在所得稅前扣除了個(gè)人承擔(dān)部分!這樣做對(duì)嗎?有的老師又說不計(jì)入管理費(fèi)用,到底是怎么回事呢?
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2015-10-29
木木老師您好,1-因?yàn)楣蓹?quán)轉(zhuǎn)讓,原公司的固定資產(chǎn),累計(jì)折舊,長(zhǎng)待攤費(fèi)用科目的余額由原公司繼續(xù)處理 那原公司應(yīng)該怎么做賬呢?2-預(yù)付賬款,已支付部分款項(xiàng),對(duì)方已開具全額發(fā)票,并已計(jì)入管理費(fèi)用,但余款未支付,如果不再支付,這部分余款是否可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)申報(bào)時(shí),繳納企業(yè)所得稅
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2020-07-17
工程管理咨詢企業(yè)所得稅計(jì)算公式
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2018-12-21
因?yàn)橄到y(tǒng)升級(jí),企業(yè)所得稅審報(bào)不了,重新申請(qǐng)的外管證,之前的那個(gè)就辦理的退稅,這個(gè)報(bào)就不太知道怎么填寫了,我那個(gè)退過稅的怎么填寫增值稅表三啊?
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2022-03-08
個(gè)人所得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,收入是之前幾個(gè)月收入嗎?
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2018-08-03
個(gè)人所得稅在網(wǎng)上繳納,銀行收手續(xù)費(fèi)嗎?
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2018-11-13
公司代扣代繳個(gè)人所得稅 收到國(guó)稅退還去年年度個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 貸方應(yīng)該做什么分錄?我們有個(gè)分錄是 營(yíng)業(yè)外收入 個(gè)人所得稅返還?可以么
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2022-02-24
我們是私募基金管理人,關(guān)于管理費(fèi)收入,業(yè)績(jī)報(bào)酬,還有差價(jià)收入,根據(jù)新規(guī)定應(yīng)該怎么繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
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2018-05-28
用法人申報(bào)個(gè)體戶的的個(gè)人所得經(jīng)營(yíng)納稅B表,但是這個(gè)法人在別的工資交著社保,請(qǐng)問是否有綜合所得收入是填寫是還是否?
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2021-03-02
該投資單位當(dāng)屬期已被認(rèn)定為定期定額征收,請(qǐng)先前往稅務(wù)大廳調(diào)整定期定額的核定信息后,再來(lái)辦理經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅年度申報(bào)表
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2023-06-03
小規(guī)模納稅人,季度末已經(jīng)計(jì)提所得稅費(fèi)用,應(yīng)交所得稅貸有金額,但當(dāng)月享受稅法上一次性折舊,那不用交的所得稅怎么做賬務(wù)處理?
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2024-04-25
3、田木公司是一家依據(jù)日本法律注冊(cè)成立的企業(yè),實(shí)際管理機(jī)構(gòu)在日本,但在天津設(shè)有代表處。2021年度田木公司天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司,所得為10萬(wàn)元;將其擁有的一處不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給了天津利達(dá)公司,所得100萬(wàn)元;收到俄羅斯境內(nèi)的多倫公司支付的利息12萬(wàn)元,系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項(xiàng)專利技術(shù),使用費(fèi)所得50萬(wàn)元;另外,韓國(guó)三和公司匯來(lái)20萬(wàn)元,系田木公司本部責(zé)成三和公司直接匯給天津代表處使用。根據(jù)上述資料,回答以下問題: (1)田木公司是否是我國(guó)企業(yè)所得稅的納稅人? (2)田木公司是什么性質(zhì)的納稅人(所得稅)? (3)其應(yīng)稅所得是多少? (4)來(lái)源于境外的所得是多少?是否納稅?
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2022-11-09
在工商辦理的內(nèi)資有限公司(自然人獨(dú)資),是利潤(rùn)所得是交企業(yè)所得稅,還是個(gè)人所得稅?
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2019-03-11
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅;受讓方是企業(yè)時(shí),轉(zhuǎn)讓方到底要交所得稅嗎
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2022-10-28
2×21年1月25日,甲公司發(fā)現(xiàn)其將2×20年12月1日收到的用于購(gòu)買研發(fā)設(shè)備的財(cái)政補(bǔ)貼資金300萬(wàn)元直接計(jì)入了其他收益,至2×21年1月25日,甲公司尚未購(gòu)買該設(shè)備。根據(jù)稅法規(guī)定,甲公司收到的該財(cái)政補(bǔ)貼資金屬于不征稅收入。甲公司在計(jì)算2×20年度應(yīng)交企業(yè)所得稅時(shí)已扣除該財(cái)政補(bǔ)貼資金。 老師!我想問下日后調(diào)整事項(xiàng)什么時(shí)候確認(rèn)遞延,什么時(shí)候又不確認(rèn)遞延
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2022-08-26
每個(gè)月公司需要做的稅務(wù)處理是什么?需要申報(bào)的項(xiàng)目……申報(bào)各種稅費(fèi),以及季度報(bào)表,個(gè)人所得稅申報(bào)。還有什么需要申報(bào)處理的嗎?
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2019-02-16
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅表附表減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第29行減免減征幅度咋填,謝謝
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2019-01-11
老師,5月低新入職的員工沒有工資,個(gè)人所得稅人員采集完后點(diǎn)綜合所得申報(bào)-正常工資薪金所得收入總額=0,稅收入總額=0 提交就行了嗎?
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2020-06-14