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現(xiàn)在利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn),是全額按25%征收企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-27
小微企業(yè)優(yōu)惠政策 應(yīng)納所得額不超過(guò)300萬(wàn) 從業(yè)人數(shù)不超300 資產(chǎn)總額不超5000萬(wàn) 。只要同時(shí)滿(mǎn)足這三個(gè)條件是不是不管一般納稅人還是小規(guī)模納稅人都可以享受。 然后低于100萬(wàn) 按5%征收 100萬(wàn)到300萬(wàn)就按10%征收企業(yè)所得稅是嗎?
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2019-03-22
老師 股份制公司企業(yè)所得稅定率征收的,白條子大量入賬可以嗎?
1/674
2016-11-14
符合微企業(yè)所得稅減半征收 按10%計(jì)算 具體怎么計(jì)算,公式說(shuō)下
1/727
2018-06-26
你好!企業(yè)享受所得稅政策方面的兩免三減半,政策,同時(shí)享受兩免三減半的基礎(chǔ)上再享受企業(yè)所得稅地方分享部分的五年減半征收政策,這是說(shuō)的是?
1/562
2020-04-30
我們企業(yè)符合減半征收企業(yè)所得稅,這個(gè)政策和小微的優(yōu)惠可以同時(shí)么
1/2021
2020-01-07
采用差額征收的我方式預(yù)繳,那企業(yè)所得稅稅能適用嗎
3/2218
2019-12-09
專(zhuān)管員告訴我,我的企業(yè)所得稅實(shí)際征收是按照10%去征收的,可是我的報(bào)表上邊顯示是25%,我不知道怎么稅率就到10%了
1/1420
2016-01-13
我企業(yè)所得稅里里面的所得稅稅的利潤(rùn)有90萬(wàn),不是應(yīng)該減按20%征收嗎?我之前按季度預(yù)交了四萬(wàn)多,90萬(wàn)乘以個(gè)25%算下來(lái)是20萬(wàn),預(yù)繳了45000人家,現(xiàn)在表里填的是還應(yīng)該補(bǔ)交個(gè)18萬(wàn),100萬(wàn)以下的就是嗯,減按20%嗎?
1/513
2020-05-09
問(wèn)一下老師,企業(yè)所得稅,申報(bào)是選擇航信版的還是2018年版查帳征收A 類(lèi)的,然后,申報(bào)了,又在哪里查詢(xún)
1/847
2019-07-11
公司分配利潤(rùn)給股東,個(gè)人所得稅一律按統(tǒng)一的稅率征收嗎?
1/699
2019-03-19
老師,您好:請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅的征收起點(diǎn)是什么
4/366
2021-10-15
老師好,定期定額征收在定額范圍內(nèi)需要繳納個(gè)人所得稅嘛
1/547
2021-10-21
個(gè)體戶(hù)現(xiàn)在需要申報(bào)18年個(gè)人所得稅,現(xiàn)在還有核定征收嗎
2/1668
2019-01-07
個(gè)體戶(hù)定期定額征收開(kāi)票超過(guò)定額了,如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
1/1269
2023-07-11
老師,這個(gè)查賬征收的個(gè)體戶(hù)為啥不用交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅呀?
6/1011
2021-07-13
個(gè)體工商戶(hù) 核定征收 指的是核定 增值稅 還是個(gè)人所得稅呢
1/2291
2018-05-11
有個(gè)細(xì)節(jié)問(wèn)題想詳細(xì)跟你咨詢(xún)一下:軟件企業(yè)經(jīng)認(rèn)定后,自獲利年度起,第一年和第二年免征企業(yè)所得稅,第三年至第五年減半征收企業(yè)所得稅。 我想問(wèn)一下,我公司2019年12月2日注冊(cè)成立,沒(méi)有人員和收入,原則上不符合申請(qǐng)條件。 1.如果在2020年第二季度,產(chǎn)生了人員和收入,包括軟著,應(yīng)該就符合申報(bào)條件了吧?2.假如2020年第二季度申請(qǐng)成功,那第一年的免征所得稅應(yīng)該是從2020年開(kāi)始算嗎?整個(gè)2020年全部免征所得稅嗎?2020、2021年兩年免征所得稅,2022-2025年減半,我理解的是這樣嗎?
1/1590
2020-02-24
國(guó)外收入交不交企業(yè)所得稅
1/639
2015-11-14
木木老師您好,1-因?yàn)楣蓹?quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)镜墓潭ㄙY產(chǎn),累計(jì)折舊,長(zhǎng)待攤費(fèi)用科目的余額由原公司繼續(xù)處理 那原公司應(yīng)該怎么做賬呢?2-預(yù)付賬款,已支付部分款項(xiàng),對(duì)方已開(kāi)具全額發(fā)票,并已計(jì)入管理費(fèi)用,但余款未支付,如果不再支付,這部分余款是否可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)申報(bào)時(shí),繳納企業(yè)所得稅
1/906
2020-07-17