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對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報企業(yè)所得稅時應(yīng)納稅所得額還是按25%計算呢? 2、本期應(yīng)納所得稅額最后算出來又是正確的喔(減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率算的一樣)
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2021-10-19
銷項稅減去進項稅所繳納的稅款分錄怎么做,是不是借應(yīng)交稅費-個人所得稅,貸銀行存款-個人所得稅
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2018-11-12
老師,2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅,直接借所得稅費用,貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄(都沒有計提),那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整分錄?麻煩老師寫下分錄
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2019-10-22
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)信息備案表 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)信息備案表備案好了 總公司申報就行了是嗎 總公司的申報表上為啥沒有分公司的信息啊 所得稅申報表上
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2024-01-11
一般納稅人總公司底下成立小規(guī)模納稅人的分公司 15萬之內(nèi)免征增值稅,可以把所得全部打回A公司嗎?這樣分公司沒有所得需要繳納所得稅嗎?總公司跟分公司之間可以這樣打款嗎?
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2021-05-10
稅費計入成本這一說法是不是不嚴謹?例如增值稅、消費稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
你好,增值稅專用發(fā)票沒有收款人和復(fù)核人,可以后期通過打印加上去嗎
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2019-07-04
老師請問 已經(jīng)退稅,但是貨有問題,退運了,要補稅,怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請問老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
我公司為小規(guī)模企業(yè),所得稅是核定征收,在季報交完企業(yè)所得稅(直接按收入*8%*0.1繳納所得稅,)及個人所得稅(收入*0.5%)),是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉(zhuǎn)給老板?具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
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2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報了財務(wù)報表再報的企業(yè)所得稅,財務(wù)報表還需要重新報吧?因為本期多了一個所得稅的分錄對么?
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2018-07-09
請問老師 這道題中涉及 個人捐贈 ,不理解為什么可以扣除25000元和1萬元 ,25000是綜合所得里面的稿酬所得 應(yīng)該按61000*0.3=18300,最多可以扣這么多,1萬是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元,最多可以扣這么多才對吧?
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2023-10-27
請教個問題: 例如全年所得稅在利潤100萬檔,所得稅按稅率5%繳納,年終所得稅匯算清繳時,有調(diào)整部分,調(diào)增5萬,這樣的話利潤超100萬檔,請問這個調(diào)增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢?
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2020-11-26
有關(guān)固定資產(chǎn)折舊方法,稅法上是分期折舊,會計上如果選擇的是一次性扣除方法,就會存在差異,涉及到遞延所得稅負債,當年所得稅需要調(diào)減,以后每年調(diào)增,會計分錄,第一年,借:所得額費用 貸:遞延所得稅負債,接下來幾年分錄應(yīng)該怎么做
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2020-04-16
您好,個獨企業(yè),個人經(jīng)營所得,預(yù)提個稅時,借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。先掛在其他應(yīng)付款上,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,貸:其他應(yīng)付款-法人,說明是法人的欠款。等分紅時,分紅款把這筆法人的欠款抵減出來,分錄怎么做了?
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2020-07-23
我做17年匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)之前的會計忘記計提17年第4季度所得稅了,她直接在18年交所得稅時借:所得稅費用,貸:銀行存款。然后我就在今年5月份的時候借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,我還需要做其他的分錄嗎
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2018-07-06
老師,我21年漏記了一筆油費,大概1萬。這筆費用,我22年3月份借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金。我想問這一萬我在第一季度所得稅申報表該填在哪里?
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2022-03-11
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅可以做如下分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借:所得稅費用 紅數(shù) 貸:本年利潤 貸:所得稅費用 紅數(shù)
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2023-04-18
去年2017年5月我公司匯算清繳16年所得稅,做成“借:所得稅一當期所得稅,貸:應(yīng)交稅費一所得稅”,這兩天領(lǐng)導(dǎo)說要通過以前年度損益科目,不能直接用”所得稅”,要我調(diào)出,這已是2018年,怎么來做調(diào)整分錄呀
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2018-12-21
繳納企業(yè)所得稅的分錄貸方 為何不用 利潤分配-未分配利潤?
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2022-01-27