国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

2018年補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會(huì)計(jì)分錄:2018年1月份計(jì)提補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:利潤分配-未分配利潤 ?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ??貸:銀行存款問題是:當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表中凈利潤本年累計(jì)數(shù),差額正好是補(bǔ)繳的所得稅,這樣正常嗎?會(huì)有什么問題嗎?
1/4298
2019-01-24
、某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在A國機(jī)構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬元,A國所得稅稅率為30%:在B國機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬元,B國所得稅稅率為40%。計(jì)算 該企業(yè)當(dāng)年在中國應(yīng)納企業(yè)所得稅。
1/531
2023-07-08
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)納稅所得額還是按25%計(jì)算呢? 2、本期應(yīng)納所得稅額最后算出來又是正確的喔(減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率算的一樣)
2/4014
2021-10-19
銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅所繳納的稅款分錄怎么做,是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸銀行存款-個(gè)人所得稅
1/709
2018-11-12
【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項(xiàng)商標(biāo)權(quán),支付價(jià)款3000萬元,增值稅180 萬,款項(xiàng)已支付,該商標(biāo)權(quán)的使用壽命為10年,不考慮殘值的因素,編制取得商標(biāo)權(quán)時(shí)的 會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬元,編制攤銷的會(huì)計(jì)分錄。(單位用萬元)
1/580
2022-07-18
我公司為小規(guī)模企業(yè),所得稅是核定征收,在季報(bào)交完企業(yè)所得稅(直接按收入*8%*0.1繳納所得稅,)及個(gè)人所得稅(收入*0.5%)),是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉(zhuǎn)給老板?具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
1/865
2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧?因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對(duì)么?
1/722
2018-07-09
請(qǐng)問老師 這道題中涉及 個(gè)人捐贈(zèng) ,不理解為什么可以扣除25000元和1萬元 ,25000是綜合所得里面的稿酬所得 應(yīng)該按61000*0.3=18300,最多可以扣這么多,1萬是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元,最多可以扣這么多才對(duì)吧?
5/225
2023-10-27
請(qǐng)教個(gè)問題: 例如全年所得稅在利潤100萬檔,所得稅按稅率5%繳納,年終所得稅匯算清繳時(shí),有調(diào)整部分,調(diào)增5萬,這樣的話利潤超100萬檔,請(qǐng)問這個(gè)調(diào)增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢?
2/721
2020-11-26
有關(guān)固定資產(chǎn)折舊方法,稅法上是分期折舊,會(huì)計(jì)上如果選擇的是一次性扣除方法,就會(huì)存在差異,涉及到遞延所得稅負(fù)債,當(dāng)年所得稅需要調(diào)減,以后每年調(diào)增,會(huì)計(jì)分錄,第一年,借:所得額費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債,接下來幾年分錄應(yīng)該怎么做
1/701
2020-04-16
您好,個(gè)獨(dú)企業(yè),個(gè)人經(jīng)營所得,預(yù)提個(gè)稅時(shí),借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。先掛在其他應(yīng)付款上,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:其他應(yīng)付款-法人,說明是法人的欠款。等分紅時(shí),分紅款把這筆法人的欠款抵減出來,分錄怎么做了?
3/660
2020-07-23
我做17年匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)忘記計(jì)提17年第4季度所得稅了,她直接在18年交所得稅時(shí)借:所得稅費(fèi)用,貸:銀行存款。然后我就在今年5月份的時(shí)候借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,我還需要做其他的分錄嗎
1/736
2018-07-06
老師們,分紅要等到企業(yè)所得稅匯算清繳完,才能分嗎
2/1868
2021-01-08
老師,底下的分錄可以分步驟詳細(xì)解釋一下嗎?遞延所得稅資產(chǎn)、負(fù)債那看不大明白,遞延所得稅負(fù)債為什么不*25%
1/131
2023-03-14
老師 個(gè)人所得稅里面哪些類別的所得可以在什么時(shí)間段分別扣除5000以及各項(xiàng)的附加扣除 可以分別舉例子嘛
1/515
2021-10-19
您好!老師,我想咨詢一下關(guān)于分公司的企業(yè)所得稅怎么匯算?(獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算分別怎么企業(yè)所得稅匯算)
1/532
2019-08-27
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳后調(diào)增招待費(fèi),補(bǔ)交所得稅,未分配利潤減少,財(cái)務(wù)報(bào)表中未分配利潤期初數(shù)據(jù)要調(diào)整嗎?
1/1773
2019-06-20
個(gè)所得稅問題,個(gè)人部分的公積金超過本地最高限額,單位超出部分要不要加上個(gè)人工資薪金算個(gè)人所得稅呢?
2/151
2024-04-12
老師 我填報(bào)的個(gè)人所得稅有兩個(gè)員工月工資收入分別是5000和4000,為什么系統(tǒng)產(chǎn)生了個(gè)人所得稅?分別是150和120元
1/1216
2020-05-13
機(jī)器單價(jià)在500萬以下,可以一次性稅收扣除,那是不是以后要做個(gè)遞延所得稅負(fù)債來分?jǐn)偠喑鰜淼哪遣糠炙枚悾?/span>
1/255
2023-03-21