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銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅所繳納的稅款分錄怎么做,是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸銀行存款-個(gè)人所得稅
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2018-11-12
、某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在A國機(jī)構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬元,A國所得稅稅率為30%:在B國機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬元,B國所得稅稅率為40%。計(jì)算 該企業(yè)當(dāng)年在中國應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-08
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)納稅所得額還是按25%計(jì)算呢? 2、本期應(yīng)納所得稅額最后算出來又是正確的喔(減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率算的一樣)
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2021-10-19
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,但是有企業(yè)所得稅,我申報(bào)時(shí)緩繳了,現(xiàn)在是2022年的第一季度了,我怎么做分錄,計(jì)提這部分的企業(yè)所得稅了,這第一季度不用繳稅,我如在4月扣除上個(gè)季度的企業(yè)所得稅,怎么做這個(gè)分錄了?
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2022-04-15
這樣的分錄是什么時(shí)候做???是每個(gè)月底都需要做還是每個(gè)季度做? 盈利時(shí):1.借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 所得稅費(fèi)用 2、借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 或 虧損時(shí): 借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤
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2018-10-11
根據(jù)個(gè)人所得稅法的相關(guān)規(guī)定,下列各項(xiàng)中表述正確的有(?。?A、居民個(gè)人當(dāng)年收入類型為工資、薪金所得和勞務(wù)報(bào)酬所得,應(yīng)按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,適用七級超額累進(jìn)稅率 B、非居民個(gè)人當(dāng)年收入類型為稿酬所得和特許權(quán)使用費(fèi)所得,按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,適用七級超額累進(jìn)稅率 C、居民個(gè)人取得利息、股息所得 和偶然所得,適用20%的稅率分別計(jì)算個(gè)人所得稅 D、非居民個(gè)人取得利息、股息所得 和偶然所得,適用20%的稅率計(jì)算個(gè)人所得稅
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2020-02-14
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅可以做如下分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:所得稅費(fèi)用 紅數(shù) 貸:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 紅數(shù)
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2023-04-18
去年2017年5月我公司匯算清繳16年所得稅,做成“借:所得稅一當(dāng)期所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅”,這兩天領(lǐng)導(dǎo)說要通過以前年度損益科目,不能直接用”所得稅”,要我調(diào)出,這已是2018年,怎么來做調(diào)整分錄呀
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2018-12-21
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后,國稅實(shí)行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司,請問分錄怎么做?,
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2019-07-05
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表備案好了 總公司申報(bào)就行了是嗎 總公司的申報(bào)表上為啥沒有分公司的信息啊 所得稅申報(bào)表上
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2024-01-11
一般納稅人總公司底下成立小規(guī)模納稅人的分公司 15萬之內(nèi)免征增值稅,可以把所得全部打回A公司嗎?這樣分公司沒有所得需要繳納所得稅嗎?總公司跟分公司之間可以這樣打款嗎?
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2021-05-10
老師,2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅,直接借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄(都沒有計(jì)提),那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整分錄?麻煩老師寫下分錄
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2019-10-22
我公司為小規(guī)模企業(yè),所得稅是核定征收,在季報(bào)交完企業(yè)所得稅(直接按收入*8%*0.1繳納所得稅,)及個(gè)人所得稅(收入*0.5%)),是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉(zhuǎn)給老板?具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
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2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧?因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對么?
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2018-07-09
請問老師 這道題中涉及 個(gè)人捐贈 ,不理解為什么可以扣除25000元和1萬元 ,25000是綜合所得里面的稿酬所得 應(yīng)該按61000*0.3=18300,最多可以扣這么多,1萬是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元,最多可以扣這么多才對吧?
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2023-10-27
請教個(gè)問題: 例如全年所得稅在利潤100萬檔,所得稅按稅率5%繳納,年終所得稅匯算清繳時(shí),有調(diào)整部分,調(diào)增5萬,這樣的話利潤超100萬檔,請問這個(gè)調(diào)增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢?
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2020-11-26
繳納企業(yè)所得稅的分錄貸方 為何不用 利潤分配-未分配利潤?
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2022-01-27
繳納所得稅和增值稅分別為千分之三和千分之五是啥意思?
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2019-01-23
老師,我21年漏記了一筆油費(fèi),大概1萬。這筆費(fèi)用,我22年3月份借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金。我想問這一萬我在第一季度所得稅申報(bào)表該填在哪里?
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2022-03-11
老師,底下的分錄可以分步驟詳細(xì)解釋一下嗎?遞延所得稅資產(chǎn)、負(fù)債那看不大明白,遞延所得稅負(fù)債為什么不*25%
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2023-03-14