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銷項稅減去進項稅所繳納的稅款分錄怎么做,是不是借應交稅費-個人所得稅,貸銀行存款-個人所得稅
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2018-11-12
、某企業(yè)某年度境內(nèi)應納稅所得額為2 100萬元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設(shè)有分支機構(gòu),在A國機構(gòu)的 應納稅所得額為500萬元,A國所得稅稅率為30%:在B國機構(gòu)的應納稅所得額為600萬元,B國所得稅稅率為40%。計算 該企業(yè)當年在中國應納企業(yè)所得稅。
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2023-07-08
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報企業(yè)所得稅時應納稅所得額還是按25%計算呢? 2、本期應納所得稅額最后算出來又是正確的喔(減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率算的一樣)
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2021-10-19
小規(guī)模納稅人,上個季度沒有計提企業(yè)所得稅,但是有企業(yè)所得稅,我申報時緩繳了,現(xiàn)在是2022年的第一季度了,我怎么做分錄,計提這部分的企業(yè)所得稅了,這第一季度不用繳稅,我如在4月扣除上個季度的企業(yè)所得稅,怎么做這個分錄了?
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2022-04-15
根據(jù)個人所得稅法的相關(guān)規(guī)定,下列各項中表述正確的有(?。?。 A、居民個人當年收入類型為工資、薪金所得和勞務報酬所得,應按納稅年度合并計算個人所得稅,適用七級超額累進稅率 B、非居民個人當年收入類型為稿酬所得和特許權(quán)使用費所得,按納稅年度合并計算個人所得稅,適用七級超額累進稅率 C、居民個人取得利息、股息所得 和偶然所得,適用20%的稅率分別計算個人所得稅 D、非居民個人取得利息、股息所得 和偶然所得,適用20%的稅率計算個人所得稅
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2020-02-14
這樣的分錄是什么時候做?。渴敲總€月底都需要做還是每個季度做? 盈利時:1.借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 所得稅費用 2、借:所得稅費用 貸:應交稅費—應交企業(yè)所得稅 或 虧損時: 借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤
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2018-10-11
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅可以做如下分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 借:所得稅費用 紅數(shù) 貸:本年利潤 貸:所得稅費用 紅數(shù)
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2023-04-18
去年2017年5月我公司匯算清繳16年所得稅,做成“借:所得稅一當期所得稅,貸:應交稅費一所得稅”,這兩天領(lǐng)導說要通過以前年度損益科目,不能直接用”所得稅”,要我調(diào)出,這已是2018年,怎么來做調(diào)整分錄呀
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2018-12-21
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后,國稅實行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司,請問分錄怎么做?,
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2019-07-05
企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)信息備案表 企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)信息備案表備案好了 總公司申報就行了是嗎 總公司的申報表上為啥沒有分公司的信息啊 所得稅申報表上
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2024-01-11
一般納稅人總公司底下成立小規(guī)模納稅人的分公司 15萬之內(nèi)免征增值稅,可以把所得全部打回A公司嗎?這樣分公司沒有所得需要繳納所得稅嗎?總公司跟分公司之間可以這樣打款嗎?
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2021-05-10
老師,2018年繳納2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅,直接借所得稅費用,貸銀行存款。和2018年繳納第一二季度的企業(yè)所得稅也是上面同樣分錄(都沒有計提),那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整分錄?麻煩老師寫下分錄
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2019-10-22
我公司為小規(guī)模企業(yè),所得稅是核定征收,在季報交完企業(yè)所得稅(直接按收入*8%*0.1繳納所得稅,)及個人所得稅(收入*0.5%)),是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉(zhuǎn)給老板?具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
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2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報了財務報表再報的企業(yè)所得稅,財務報表還需要重新報吧?因為本期多了一個所得稅的分錄對么?
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2018-07-09
請問老師 這道題中涉及 個人捐贈 ,不理解為什么可以扣除25000元和1萬元 ,25000是綜合所得里面的稿酬所得 應該按61000*0.3=18300,最多可以扣這么多,1萬是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元,最多可以扣這么多才對吧?
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2023-10-27
請教個問題: 例如全年所得稅在利潤100萬檔,所得稅按稅率5%繳納,年終所得稅匯算清繳時,有調(diào)整部分,調(diào)增5萬,這樣的話利潤超100萬檔,請問這個調(diào)增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢?
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2020-11-26
繳納企業(yè)所得稅的分錄貸方 為何不用 利潤分配-未分配利潤?
7/575
2022-01-27
繳納所得稅和增值稅分別為千分之三和千分之五是啥意思?
1/6755
2019-01-23
老師,我21年漏記了一筆油費,大概1萬。這筆費用,我22年3月份借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金。我想問這一萬我在第一季度所得稅申報表該填在哪里?
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2022-03-11
老師,底下的分錄可以分步驟詳細解釋一下嗎?遞延所得稅資產(chǎn)、負債那看不大明白,遞延所得稅負債為什么不*25%
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2023-03-14