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公司銷售如果有回購的情況,我們該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?銷售發(fā)出商品時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 等額回購并入庫時(不存在跌價): 借:庫存商品 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:庫存商品--采購回來的商品 借:庫存商品--銷售時的商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借: 應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款 以上是整理出來的賬務(wù)處理,請看下是否可行
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2024-01-31
運(yùn)輸業(yè)一年內(nèi)的的車庫租金分錄是 借:主營業(yè)成本 其他其付款 貸:銀行存款 那如果是超過一年的如何做分錄?
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2023-04-12
一般納稅人。 2017年9月收投資人50萬應(yīng)該是實(shí)收資本。 我做成了 借 銀行存款 貸其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
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2018-07-09
之前的會計把房租分錄做成,借:其他應(yīng)付款-房租,應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn)),貸:銀行存款。這樣對嗎,我本來準(zhǔn)備做攤銷的
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2020-05-14
就是對方退貨后分錄是借庫存,貸主營業(yè)務(wù)成本,款還沒退給他們,是不是先不用沖收入,什么時候退款再沖
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2019-12-26
老師好,養(yǎng)老院五保老人的國家補(bǔ)助給到公司時借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,期末需不需要?dú)w集成本算利潤呀
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2019-07-24
請問老師 我不明白C選項 為什么確認(rèn)銷售發(fā)生退回是 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)成本不是損益類科目嗎,借-貸+。銷售發(fā)生退回,主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)該在借方才對,為什么在貸方
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2019-10-19
這個分錄做的對嗎? 銷售新機(jī)45萬元(含稅17%),對公銀行收90%款,10%款三個月內(nèi)付。成本43萬元(含17%稅) 借:銀行存款 405000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 346153.85 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅)58846.15 借:應(yīng)收賬款45000 貸:主營業(yè)務(wù)收入38461.54 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項稅)6538.46 借:主營業(yè)務(wù)成本430000 貸:庫存商品356900 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅待認(rèn)證)73100
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2020-09-29
老師,服裝廠,只提供線給別的廠家,其他材料由廠家自己提供,做完直接發(fā)給訂貨的,這個怎么做分錄 是不是 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 支付的加工費(fèi) 借:庫存商品 貸:銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 問題二 有些書包,是我們直接從外面訂,直接發(fā)貨給訂購方,我賺取得差價,怎么做賬務(wù)處理 是不是 借庫存商品 訂購費(fèi)加運(yùn)費(fèi) 貸生產(chǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
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2022-09-04
進(jìn)口的成本單價簡算,(購買成本+與進(jìn)口相關(guān)的費(fèi)用+關(guān)稅)/數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時借:主營業(yè)成本貸:庫存商品庫存商品都是按該成本單價乘數(shù)量核算的嗎?
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2018-02-26
小規(guī)模商貿(mào)公司2016年向微粒貸借入18000,10期,已還本付息16172.1(共9期)。 2016年借入款10萬,36期,每期4660.01,已還本付息37280.08元。 2017年借入款2萬,7月已還本金2萬,利息1000.已還完。 2017年借入款10萬,期限1年,不計利息。2017年借入款2.1萬,12期,每期還款1750,每期手續(xù)費(fèi)136.5 給正確完整的分錄入賬
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2018-01-13
10月45憑證,計提本月利息,沒有收到銀行扣款回單,怎么直接將銀行存款減少了借:開發(fā)成本-開發(fā)間接費(fèi)用-利息支出貸方:應(yīng)付利息么
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2018-08-07
問下大家,公司向銀行借款100萬,銀行通過另一個單位第三方支付放款,現(xiàn)公司收到第三方支付的貸款,這個賬目怎么處理啊? 借銀行存款,貸短期借款對嗎?如何反應(yīng)第三方支付的呢?
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2016-01-27
老師,6月份主營業(yè)務(wù)成本多記了,本月紅沖做的是把多記的4335元在原來分錄用字,怎么工程成本里出現(xiàn)借方出現(xiàn)紅沖4335,對嗎?借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,工程施工,是這么做的
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2019-09-12
某公司準(zhǔn)備籌集長期資金3000萬元,籌資方案如下:公司從借入1000萬的長期資金,年利息為5%,每年結(jié)息一次,到期-一-次還本。同時需支付借款額的1%的手續(xù)費(fèi)。該公司發(fā)行普通股,每股發(fā)行價為100元,籌資費(fèi)用率6%,預(yù)計下一-期每股股利14元,以后每年的股利增長率為3%。該公司適用的所得稅稅率為25%。請計算: (1)該公司長期借款的資本成本。 (2)該公司發(fā)行普通股的資本成本。(3)該公司的綜合資本成本。
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2020-07-08
老師,我上個月出庫的的沒有錯,但是結(jié)成本的時候借:主營業(yè)務(wù)成本533207.85 貸:庫存商品 533207.85。實(shí)際應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)成本492234.75。那這個月做賬系用應(yīng)該怎么調(diào)整。出庫沒有多出,就是最后結(jié)成本多結(jié)了40973.1
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2018-12-12
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒有負(fù)數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
您好,我公司向股東借款時股東寫成了投資款還款時怎樣還款
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2019-12-23
老板墊付貨款分錄是不是做成借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
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2018-08-17
收到主營業(yè)務(wù)的款項,能不能做成借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
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2019-02-18