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請問老師,我是建筑企業(yè),資質被別人借了,收入進了我們帳,扣了管理費又轉出去了,怎么走賬呢
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2015-02-27
老師我們是建筑企業(yè),公司給項目管理人員買的被褥和生活用品還有工裝分別計入什么科目?
1/2401
2020-04-06
那我想問我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費和管理費要怎么收取才合適呢 我現(xiàn)在糾結的是我要收取對方的稅點和管理費的的點數(shù)收多少合適
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2019-08-05
建筑業(yè)收取的管理費收入需要交增值稅嗎?
1/3683
2018-03-22
別人用建筑公司的資質承包的項目收取管理費,從進來的賬款里扣除,這些賬怎么做呢?
1/1118
2017-03-18
建筑公司掛靠在別的公司,那么我這邊發(fā)生的管理費如何做賬
1/137
2024-05-11
請問建筑企業(yè)掛靠單位交的管理費 借:現(xiàn)金 貸方放哪個科目?
1/1057
2018-06-06
那我們掛靠的建筑公司,我們要給他管理費,那這個他們給我們開的發(fā)票應該是,必須是他們單位的名稱吧?他說他們可以給我們發(fā)票,但名稱不是他們的,行么?我咋覺得行不通
1/696
2019-12-24
匯算清繳,期間費用表里的管理費用職工薪酬是填管理費用里的計提工資嗎,我公司一部分管理人員工資是放在管理費用-工資里,一部分工人工資是放在生成成本-直接人工里,這張期間表工資應該填哪個工資數(shù)據(jù),如果填應付工資里的話,管理費用與主表的管理費用數(shù)據(jù)對不上,可以嗎
1/1558
2020-04-11
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
發(fā)生管理費用福利費938.1元,如何記會計分錄?是否借記管理費用-福利費 貸記 應付職工薪酬 再借記應付職工薪酬,貸記銀行存款?
1/840
2018-07-26
老師!我想咨詢下建筑公司支付給項目經(jīng)理(管靠人)的工程款,這個項目經(jīng)理收到這工程款用不用繳納個人所得稅?
1/1267
2019-05-08
你好,我公司是建設工程公司,合同是,電力電線維護管理費,那開票內(nèi)容是什么
1/809
2021-04-20
老師超市商城付的木蘭托管公司管理費半年60000元怎么記,是記管理費用還是營業(yè)費用
1/1072
2016-01-31
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
1/3925
2022-11-17
比如像現(xiàn)在這樣子,因為疫情的關系,1、社保局退回上月多繳的社保費,這個是不是借:銀行存款,貸:管理費用-社保費負數(shù)?2、比如有退個人的部分,那我這筆現(xiàn)在應該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應付賬款單位錄錯了,當時的分錄是借:管理費用2400,貸:應付賬款――A 2400 借:應付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應該做成借:管理費用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對于這筆業(yè)務,我做如下分錄:借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用 貸:預付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計提房租費用借:管理費用 3萬 貸:其它應收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
1/569
2016-08-27