国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計提折舊14800000元。運(yùn)輸工具計提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運(yùn)輸工具計提折舊2630000元。當(dāng)月新購置管理用機(jī)器設(shè)備一臺。成本為5400000元。預(yù)計使用壽命為十年,預(yù)計凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計提折舊采用年限平均法。
1/2538
2021-12-19
老師,我想咨詢下,個體工商戶必須開對公賬戶嗎?我們公司與個人工商戶有業(yè)務(wù)往來,他們都用個人私戶給我們公司對公賬戶打款,導(dǎo)致銀行說要監(jiān)管我們公司賬戶,所以這個怎么操作才可以合法呢?
1/1127
2019-09-05
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
1/3925
2022-11-17
請問,公司自建廠房項目未竣工繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計入在建工程還是長期待攤后計入管理費(fèi)用或成本
1/282
2024-08-23
單位結(jié)算賬戶開戶100元 計入什么費(fèi)用?財務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?企業(yè)網(wǎng)上銀行UK工本費(fèi)和企業(yè)網(wǎng)上銀行CA證書費(fèi)是計入管理費(fèi)吧?
1/2188
2020-05-06
給員發(fā)獎金先要計提管理費(fèi)用\工資貸,應(yīng)付職工薪酬\工資,行嗎,還是應(yīng)付職工薪酬\獎金
1/626
2019-04-10
老師好,建筑公司,辦證代理咨詢服務(wù)費(fèi)直接入管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)可以么,不用放到工程成本里面
1/979
2021-09-29
題:有一固定資產(chǎn)改擴(kuò)建前賬面原值為200萬,累計折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴(kuò)建,借:在建工程130 借:累計折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴(kuò)建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計折舊70 問:什么時候適用于方法一核算,什么時候適用方法二核算
4/1968
2022-08-02
P2P行業(yè)的成本核算,建議用什么方法?
3/1182
2017-03-08
車間管理人員的工資是計入管理費(fèi)用嗎?
1/1477
2020-02-19
請問剛申請的個體工商戶是否需要辦理稅務(wù)登記,是否需要建立賬簿?
1/155
2022-05-26
工商辦理好了。稅務(wù)一直沒備案累。8月份到現(xiàn)在了.什么時候開始建賬。
1/570
2018-12-27
個體工商戶的對公戶是個人銀行卡嗎
1/3830
2022-03-14
個體工商戶開戶行是公司名還是個人名呢?
1/3957
2020-06-20
比如像現(xiàn)在這樣子,因為疫情的關(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi),這個是不是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)?2、比如有退個人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
3/819
2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯了,當(dāng)時的分錄是借:管理費(fèi)用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400 借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
1/364
2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
1/443
2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
1/461
2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計提房租費(fèi)用借:管理費(fèi)用 3萬 貸:其它應(yīng)收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
1/569
2016-08-27
往年交車油費(fèi),沒來發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會計科目怎么做
1/511
2017-11-13
添加到桌面