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公司準(zhǔn)備在2022年3月份開展一次針對中小型客戶的商品促銷活動(dòng)。在促銷活動(dòng)的酷釀階段,營銷部經(jīng)過市場調(diào)查,以銷售10000元的無線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個(gè)促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無線鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷售。 方案二:贈送商品,即銷售10000元的無線鼠標(biāo)同時(shí)再贈送價(jià) 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購價(jià)格1800元》,無線鼠標(biāo)和贈送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無線鼠標(biāo),在收回發(fā)款的同時(shí)臺子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對促銷活動(dòng)的涉稅問題不甚了解,于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對三個(gè)萬聚的納稅和凈利潤進(jìn)行測算,達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無線鼠標(biāo),材料成本 《含稅,a1叉5公5無,工成本2225元。制造費(fèi)用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費(fèi)用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
老師這個(gè)怎么取消呢,不能關(guān)閉也不能取消
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2019-11-14
這里四增消 怎么和增值稅 消費(fèi)稅 有關(guān)系了
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2020-04-12
消防建安公司,銷售消防器材時(shí),什么做分錄
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2017-01-05
稅盤發(fā)票抵扣時(shí),如何做分錄,那我抵扣時(shí)需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅) 貸:航天信息公司呀,這么做是否正確
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2018-07-11
建筑公司A發(fā)包一項(xiàng)工程給個(gè)人,請問個(gè)人(包工頭),請問個(gè)人(包工頭)又沒有營業(yè)執(zhí)照,可以向稅務(wù)局申請發(fā)票嗎
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2018-04-21
會計(jì)實(shí)操中有一道題賣廢品收到現(xiàn)金,開的是普通發(fā)票,為什么貸是:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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2018-12-31
公司2018年4季度共計(jì)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票8萬元,本季度增值稅免征,城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅申報(bào)表怎么填?
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2019-01-09
老師,那題目最后要求計(jì)算繳納該進(jìn)口貨物的關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅。是不是就算該貨物是應(yīng)該繳納消費(fèi)稅的,是不是就得用應(yīng)納增值稅組成計(jì)稅價(jià)格(加上了消費(fèi)額計(jì)算)計(jì)算增值稅,而不是用應(yīng)納消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算。還有進(jìn)口的小汽車是這樣算的么?望老師解答,謝謝。
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2019-11-11
騰訊公司的有關(guān)數(shù)據(jù)如下表,直接材料標(biāo)準(zhǔn)成本用量是110件乘以40,單價(jià)一元金額是4400,直接人工標(biāo)準(zhǔn)成本用量是110件乘以一, 這里的110小時(shí)單價(jià)九元,金額990,直接材料實(shí)際成本用量是4000,單價(jià)1.2元,金額4800,直接人工實(shí)際成本用量90,單價(jià)十元,金額900,一進(jìn)行直接材料差異分析,二進(jìn)行直接,人工差異分析
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2022-06-20
那個(gè)信用卡存款有什么用途啊 為什么單位要搞個(gè)信用卡存款呢 那個(gè)又不能透支消費(fèi)
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2022-02-19
2、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月,該企業(yè)銷售黃酒20噸,每噸適用的消費(fèi)稅240元。計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
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2023-12-24
老師把所有費(fèi)用歸集到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,月末由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn),再由消耗性生物資產(chǎn)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣行嗎?
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2022-05-31
老師好!請問據(jù)說2022年全年一次性獎(jiǎng)金要并入綜合所得計(jì)算納稅,那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎(jiǎng)金了,反正與工資薪金交的稅率都一樣?不知我理解的對不對?
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2021-06-03
老師好,我想問一下,企業(yè)所得稅預(yù)交,稅額是根據(jù)調(diào)整后的利潤乘以稅率得出的,那是不是就要把利潤表做出來,再用利潤表上的凈利潤乘以稅率,對不對,還有要是沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,在交了稅款時(shí),直接做借:所得稅費(fèi)用,貸銀行存款,不用補(bǔ)計(jì)提可不可以,為什么,有什么影響,謝謝老師
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2019-04-29
老師,一般納稅人通常才用一般計(jì)稅方法來計(jì)算增值稅吧,其中的銷項(xiàng)稅額是不含稅的銷售額乘以稅率吧
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2016-04-25
取得的增值稅專票上稅率是17%,價(jià)稅合計(jì)是322357元,那可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是不是用價(jià)稅合計(jì)數(shù)除以1.11,乘以11%呢?
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2018-09-12
老師上期增值稅有留抵的話。 這期如果要交附加稅是不是要用當(dāng)前要繳納的增值稅減去上期留抵的乘比例
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2017-11-08
請問一下老師,農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣增值稅時(shí),應(yīng)該用支付金額直接乘以稅率計(jì)算,為什么這里還要價(jià)稅分離呢?
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2023-06-19
老師這個(gè)權(quán)益乘數(shù),分子分母都要做加權(quán)?,是不是只有利潤表不用做加權(quán) 其于資產(chǎn)負(fù)債表都要做加權(quán),是嗎
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2021-12-25