采購回來的苗木用于綠化工程或賣。購進時:借消耗性生物資產(chǎn)--苗木 后期產(chǎn)生的相關費用計入消耗性生物資產(chǎn)--人工費 材料費 機械費等。
老師這些都是資產(chǎn)增加,后續(xù)賣出苗木,貸消耗性資產(chǎn)-苗木。那人工費材料費類的科目怎么處理?
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2018-12-24
成品油生產(chǎn)企業(yè)不經(jīng)加工和貼標直接銷售的成品油,不用交消費稅嗎?如果不用,那消費稅申報表怎填?直接填0嗎?還有就是:如果需要交,供貨方提供的增值稅發(fā)票是否可以作為扣除依據(jù),扣除外購時已納的消費稅
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2019-03-20
本月耗用材料3,06萬00 ¥其中甲產(chǎn)品耗用¥300,000車間機物料消耗50000元行政管理部門耗用10000元
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2023-11-22
老師。消費稅是價內(nèi)稅,應該先算出消費稅,然后再在消費稅的基礎上算增值稅的吧?
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2019-04-29
算消費稅,組成計稅價格 ,成本×(1+成本利潤率)÷(1-消費稅稅率),還要不要×消費稅稅率呢
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2021-03-19
甲公司為增值稅一股納稅人,適用的增值稅稅率為13%,存貨采用計劃成本核算。 2022年1月份發(fā)生如下事項:資料一:期初結(jié)存M原材料計劃成本為25萬元,材料成本差# 異借方余額為3萬元,M原材料對應的存貨跌價準備貸方余額為3萬元。
資料三:10日,生產(chǎn)產(chǎn)品領用該M原材料一批, 領用材料計劃成本為30萬元。管理部門領用M原材料一批領用材料計劃成本為5萬元。
資料四:15日,收回之前委托乙公司加工的半成品一批, 委托加工時發(fā)出半成品的實際成本為15萬元: 加工過程中支付加工費2萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元;裝卸費0.8萬元, 取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬元; 受托方代收代繳消費稅4.5萬元甲公司收回該委托加工, 物資后準備繼續(xù)加工生產(chǎn)應稅消費品,該批半成品的計劃成本為20萬元。
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2024-01-16
老師,您好!在消費稅環(huán)節(jié),應交的消費稅稅額,什么情況下需要除以(1-消費稅稅率)再*稅率,什么情況下不需要除以(1-消費稅率)。
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2021-05-10
老師,您好!在消費稅環(huán)節(jié),應交的消費稅稅額,什么情況下需要除以(1-消費稅稅率)再*稅率,什么情況下不需要除以(1-消費稅率)。
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2021-05-10
某工廠設有一個基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品和B產(chǎn)品,根據(jù)該廠20xx年3月份耗用材料匯總表記錄的資料,本月生產(chǎn)A產(chǎn)品直接消耗30000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品直接消耗20000元,兩種產(chǎn)品生產(chǎn)共同消耗90000元,基本生產(chǎn)車間一般消耗10000元,行政管理部門領用5000元。兩種產(chǎn)品本月投產(chǎn)量分別為3 000 件、2 000件,材料單位消耗定額分別為2千克/件、1.5千克/件。
要求:編制材料費用分配表,并填制相關憑證。
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2023-10-10
甲企業(yè)從國外進口一批需要交納消費稅的
商品,己知該商品關稅完稅價格為 540 000 元,按
規(guī)定應交納關稅 108 000 元,假定進口的應稅消費
品品的消費稅稅率為10%、增值稅稅率為13%。貨物
報關后,自海關取得的 “海關進口消費稅專用繳款
書”注明的消費稅為 72 000元、
“海關進口增值
稅專用繳款書” 注明的增值稅為 93600元。進口
商品己驗收入庫,全部貨款和稅款已用銀行存款支
付。甲企業(yè)應編制會計分錄:
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2022-03-16
老師你好,麻煩你幫我解答一下105題乘試用稅率10%-數(shù)算扣除數(shù)2520,2520從哪里來的???在書上我沒有找到這個表
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2019-04-23
畫圈的應交稅費—應交所得稅不是應該用前兩部的以前年度損益之和30乘以所得稅稅率25%嗎?為什么是22.5啊?
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2017-08-26
我們的工資費用是3700832.27元,銷售總額為483468665.75元,所以利潤率是3700832.27/483468665.75*100%=0.77嗎? *100% 不是就是=乘以1嗎 還是等于原來的數(shù)。。
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2019-07-10
算項目企業(yè)所得稅,收入300萬,無成本的話,這個企業(yè)所得稅應該怎么繳納,稅率是25%,能不能用收入直接乘稅率?
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2020-05-27
不需要安裝的設備運輸費計入固定資產(chǎn)時 為什么要用運費除1+11%計入固定資產(chǎn) 而不是運費乘1—11%計入
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2019-09-16
老師,我們公司員工出差,乘坐高鐵,直接刷省份證進站沒取票,為了報銷打印了如下的單據(jù),可以用這個報銷嗎?
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2021-03-12
老師 我想問一下 私車公用 我看有人說可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個期間發(fā)生的加油費 租賃房等相關費用 都可以稅前扣除 這個賬務處理是怎么樣的呢?
如果我把它這部分報銷單純做管理費用
這兩種有什么不同呢?
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2023-04-07
銷售白酒的增值稅稅率是多少,白酒還用交消費稅嗎?謝謝
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2022-01-12
在建工程領用自產(chǎn)應稅消費品它的價和稅是如何確定呢?
1/7012
2020-08-03
消費稅中的品牌使用費是屬于價外稅嗎?也要做價稅分離?
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2023-05-14