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搬家公司為本公司員工提供搬家服務(wù),不用視同銷售?既然員工為單位提供的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍,那么單位為員工提供的服務(wù)自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
我公司現(xiàn)在是一般納稅人,查賬征收,但由于沒有那么的費(fèi)用,沒有票,想從查賬征收改為核定征收,這個(gè)怎么辦理呢,專管員一般會(huì)同意么?
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2018-03-06
A公司是房地產(chǎn)公司(集團(tuán)公司),并有存貨200多套酒店式公寓(老項(xiàng)目,現(xiàn)征收率5%),A公司出資比100%給B(子公司)酒店管理公司,現(xiàn)以什么形式投資可以合理避稅,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),比如增值稅,所得稅,土地增值稅,兩個(gè)公司是各自的法人,產(chǎn)權(quán)是否需要變更是否視同銷售,作為投資性房地產(chǎn)也不合算,怎樣處理能合理,求解!
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2016-07-18
老師 您好 比如軟件應(yīng)交增值稅1000 軟件即征即退后的增值稅=1000-(軟件即增即退不含稅收入*0.03)假如=400 那軟件應(yīng)交增值稅1000 繳費(fèi)后 然后后續(xù)可以在稅務(wù)辦理退增值稅400嗎 和總的應(yīng)交增值稅有關(guān)嗎
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2023-01-16
老師,異地預(yù)繳的增值稅,外管證上面沒有寫是按一般計(jì)征還是簡(jiǎn)易計(jì)證,我怎么計(jì)算出來(lái)呢?合同價(jià)款122228.7,增值稅3560.06
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2021-02-17
工業(yè)商業(yè)企業(yè)發(fā)生混合銷售行為,就其取得收入全額按增值稅適用稅率計(jì)算繳納增值稅
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2015-11-10
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是(?。?A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動(dòng)汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購(gòu)的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是( )。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動(dòng)汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購(gòu)的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
老師你好,有個(gè)問題,假設(shè)A公司借助B公司資質(zhì),承包100W建筑施工項(xiàng)目,未約定管理費(fèi),B公司為該項(xiàng)目開具9%的票100W,而A的實(shí)際供貨商給B開局的進(jìn)像成本1%點(diǎn)的票90W。其中增值稅差額A會(huì)補(bǔ)給B,那么對(duì)于B而言這個(gè)沒有管理費(fèi)的業(yè)務(wù),只收了增值稅差額和附加稅的前提下會(huì)有哪些稅費(fèi)方面的損失呢?
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2024-06-10
我們是掛靠單位,被掛靠單位直接在收到的工程款中扣除4%的管理費(fèi),另外還扣了增值稅,這個(gè)增值稅是怎么算出來(lái)的呢?
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2020-12-18
《中華人zd民共和國(guó)稅收征收管理法》及其實(shí)施細(xì)則、《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及其實(shí)施條例,現(xiàn)就臨時(shí)取得生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得的自然人納稅人核定征收個(gè)人所得稅問題回公告如下: 對(duì)未辦理稅務(wù)登記證件,臨時(shí)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的自然人納稅人,在向稅務(wù)機(jī)答關(guān)申請(qǐng)開具發(fā)票時(shí),對(duì)其取得的個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得,由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一按開具發(fā)票金額(不含增值稅)的1.5%核定征收個(gè)人所得稅。 請(qǐng)問,個(gè)人取得臨時(shí)經(jīng)營(yíng)所得,比如某個(gè)包工頭,去稅局代開發(fā)票,發(fā)票是怎么開具的?開票項(xiàng)目是什么?
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2020-04-21
想了解下企業(yè)的中征碼如何在啟信寶上查詢
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2019-05-18
請(qǐng)問我家收到車展商的返利,這個(gè)要多少稅率的增值稅呢 網(wǎng)上沒有查到相關(guān)信息
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2018-10-31
收到稅控盤,普通發(fā)票。直接填附表4就可以了嗎?但是寫分錄的時(shí)候是不是要寫兩筆,借管理費(fèi)用,貸銀行存款。借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅帶管理費(fèi)用。一起寫是嗎?
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2021-08-04
老師,買了稅控480,可以全額抵稅,本月收到發(fā)票銀行已經(jīng)付款了,做如管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 但是本月不抵稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?是轉(zhuǎn)入未交增值稅還是直接管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)
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2019-09-20
請(qǐng)師,請(qǐng)我我公司是丙方掛靠方,付給乙方被掛靠方的管理費(fèi)怎么做分錄,還有就是丙方承擔(dān)乙方開給甲方工程公司的票的增值稅及附加稅要從丙公司勞務(wù)收入里扣除,怎么做分錄?
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2023-12-22
收到政府的企業(yè)扶持基金是做什么收入處理? 是否需要交增值稅及企業(yè)所得稅等?
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2019-02-22
我們現(xiàn)在有門票收入4萬(wàn)多,增值稅有1200,目前景區(qū)沒有開票給我們,現(xiàn)在是暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 還是按小規(guī)模季度收入小于9萬(wàn)申請(qǐng)減免 直接在增值稅申報(bào)表中的免征項(xiàng)目中將這1200的增值稅免征,如果免征后將這1200的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,下月景區(qū)對(duì)賬開出發(fā)票怎么處理,這主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是掛起還是怎樣
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2017-09-30
老師您好,我司是購(gòu)貨方,19年7月份原分錄:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款。12月給對(duì)方開了紅字信息表,1月份才收到對(duì)方開的紅字發(fā)票,請(qǐng)問是不是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字) ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)付賬款(紅字)
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2020-02-20
【案例1】偉恒機(jī)械公司,今年收入總額120萬(wàn)元,偉恒機(jī)械公司收到市財(cái)政局撥付的技術(shù)創(chuàng)新80萬(wàn)元( 不征稅收入),公司用其中的20萬(wàn)元(不含稅)價(jià)格購(gòu)買了用于該技術(shù)創(chuàng)新用的固定資產(chǎn),增值稅稅率是3%普票(稅額6000),假設(shè)折舊3年。 本年應(yīng)納稅所得額=120-80=40萬(wàn)元 本年應(yīng)納稅額=40*25%=100000萬(wàn)元 賬務(wù)處理: 借:銀行存款?? 800000 貸:營(yíng)業(yè)外收入??? 800000?(注:800000元所得稅前調(diào)減) 借:固定資產(chǎn)??? 206000 貸:銀行存款???? 226000 借:管理費(fèi)用?? 5555.56+166.67(注:全年的管理費(fèi)用5555.56*12個(gè)月部分,所得稅前調(diào)增) 貸:累計(jì)折舊?? 5555.56+166.67 問題:1、我這個(gè)開普票的分錄做的對(duì)不? ????? 2、管理費(fèi)用中的166.67元折舊,是否需要所得稅前進(jìn)行調(diào)增? ????? 3、所得稅前調(diào)增的金額和處理方法對(duì)嗎? 老師求詳細(xì)完整的答案
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2019-11-20