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如果企業(yè)是微小企業(yè),老板想少交企業(yè)的增值稅,進(jìn)項(xiàng)票據(jù)又不夠有什么好的方法避免企業(yè)增值稅?
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2016-11-07
增值稅加計(jì)抵減政策是什么,適用于信息軟件行業(yè)嗎
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2022-02-25
單位是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)行法規(guī)中,是每月開(kāi)票收入不高于10萬(wàn)元,季度不高于30萬(wàn)免征增值稅嗎?如果我單位2019年第一季度1月2月都無(wú)收入,3月收入26萬(wàn)元,該如何報(bào)稅?
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2019-03-15
老師你好,想咨詢農(nóng)業(yè)企業(yè)免交企業(yè)所得稅嗎?還是只是免征增值稅?
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2020-04-04
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。這一條是不是全部只適用于小規(guī)模納稅人,4月以后發(fā)生的紅沖比照以前規(guī)定?
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2022-03-25
老師,小規(guī)模季度收入不超30萬(wàn)免征增值稅和附加稅,那企業(yè)利潤(rùn)季度10萬(wàn)的話,企業(yè)所得稅交多少呢?
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2020-07-08
光華公司本期實(shí)際上交增值稅200000元,消費(fèi)稅100000元,土地增值稅50000元,適用的城市維護(hù)建設(shè)稅的稅率為7%,教育稅附加的征收率為3%,求城市維護(hù)建設(shè)稅,教育稅附加的計(jì)算繳納的財(cái)務(wù)管理
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2022-12-31
個(gè)體戶核定征收增值稅超過(guò)時(shí)是按全額征收嗎,按季度交的個(gè)稅又是怎么算的
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2019-04-28
個(gè)體工商戶,核定征收的,未達(dá)到起征點(diǎn),季末用把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)日營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2021-12-22
小規(guī)模納稅人沒(méi)超45萬(wàn),填申報(bào)表時(shí)第18欄顯示“增值稅小規(guī)模納稅人享受小微企業(yè)免征增值稅政策的,這個(gè)3個(gè)點(diǎn)是自動(dòng)帶出的嘛?可是我開(kāi)票是1個(gè)點(diǎn)呀?不一致了
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2022-01-18
建設(shè)行政事業(yè)性收費(fèi)收入城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi) 賬務(wù)怎么處理?。?/span>
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2022-09-02
自然人稅收管理系統(tǒng)提示請(qǐng)求參數(shù)非法
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2020-01-13
行政事業(yè)單位的新增輔助要素的默認(rèn)值是什么意思
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2017-01-01
小微企業(yè)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票不含稅金額8118.81,根據(jù)減按1%的政策,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的核定銷(xiāo)售額,本期應(yīng)納稅額,本期應(yīng)納稅額減征額,應(yīng)納稅額,該如何填寫(xiě)?
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2022-01-15
企業(yè)沒(méi)法正確核算成本,企業(yè)所得稅一直是核定征收,19年從第三季度被稅務(wù)局轉(zhuǎn)為了查賬征收,所得稅怎么核算呢?
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2019-10-11
我們是一般納稅人,可以年結(jié)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎,年結(jié)記賬的話是不是下面這樣 當(dāng)月開(kāi)票記 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 確認(rèn)進(jìn)項(xiàng) 借 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 次月繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸 銀行 年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)
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2019-06-26
2.某行政接到代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書(shū),收到本月財(cái)政授權(quán)支付額度450 000元。
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2020-04-30
小規(guī)模,免交增值稅的話,月底是不是得轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-免征增值稅
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2019-03-26
老師:我上個(gè)月收到財(cái)政拔款的十多萬(wàn)元報(bào)季報(bào)的時(shí)候我填了不征稅收入,我這個(gè)月報(bào)季報(bào)的時(shí)候在不征稅收入這一行填上,上個(gè)月財(cái)政拔款的錢(qián)用負(fù)數(shù)表示可以嗎
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2015-11-13
納稅人采用以舊換新方式銷(xiāo)售的金銀首飾,應(yīng)按實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅?增值稅不是差額征稅嗎?
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2022-10-21