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2、企業(yè)所得稅減半征收的是( )。 A. 花卉企業(yè) B. 谷物企業(yè) C. 中藥材企業(yè) D. 蔬菜企業(yè) 老師你好,這題答案是A,為什么BCD不是呢
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2020-08-27
老師,這個(gè)企業(yè)所得稅減半征收填在哪里,這個(gè)月利潤(rùn)23800
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2019-04-17
你好!企業(yè)享受所得稅政策方面的兩免三減半,政策,同時(shí)享受兩免三減半的基礎(chǔ)上再享受企業(yè)所得稅地方分享部分的五年減半征收政策
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2020-04-30
老師好,技術(shù)轉(zhuǎn)讓里面說(shuō)超過(guò)500的減半征收企業(yè)所得稅,這里的減半是所得額減半還是算出了的稅額減半
1/2015
2019-11-05
現(xiàn)在利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn),是全額按25%征收企業(yè)所得稅嗎
1/2279
2019-02-27
您好,政府給企業(yè)的租金補(bǔ)貼征收企業(yè)所得稅嗎
1/2822
2019-05-23
老師你好,個(gè)人所得稅匯算清繳的,沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),是不是不用個(gè)人所得稅匯算清繳了呀
1/606
2020-05-22
個(gè)人所得稅在網(wǎng)上繳納,銀行收手續(xù)費(fèi)嗎?
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2018-11-13
#提問(wèn)#我單位是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),以前是定額60000元。稅率1%,每月繳納600元的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得;2019年10月1日改為查賬征收了,在第四季度根據(jù)帳預(yù)繳了2500元的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得。請(qǐng)問(wèn)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得怎么匯算清繳。單位老板另外在別的單位領(lǐng)工資了?這部分怎么處理?謝謝!
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2020-03-11
工程管理咨詢(xún)企業(yè)所得稅計(jì)算公式
1/737
2018-12-21
老師,想咨詢(xún)下查賬征收,建筑行業(yè)的。我們做項(xiàng)目的掛靠人家公司,都有提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,每次工程款前都開(kāi)票了,哪些屬于費(fèi)用和成本類(lèi)的,收入要扣除后才知道要交多少企業(yè)所得稅呀
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2021-12-02
企業(yè)所得稅匯算清繳使用直接法,收入總額包含營(yíng)業(yè)外收入和其他收益嗎?
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2023-05-22
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目來(lái)做嗎
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2017-02-13
籌備期沒(méi)有啟動(dòng),沒(méi)有員工沒(méi)有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問(wèn)題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
1/375
2020-01-15
請(qǐng)老師幫我審一下,我的思路對(duì)不對(duì)(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對(duì)即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
1/691
2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
1/733
2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒(méi)錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來(lái)后我寫(xiě)了,50塊報(bào)銷(xiāo)單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
1/826
2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請(qǐng)問(wèn),應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫(xiě)成了500,想問(wèn)這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請(qǐng)問(wèn)這3元該怎么處理。謝謝
1/912
2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門(mén)一個(gè)銷(xiāo)售部門(mén)的表 借銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07