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請(qǐng)問(wèn)上年未提企業(yè)所得稅,今年匯算清繳繳納企業(yè)所得稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝!
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2021-06-01
老師我的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅1000元,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做呢
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2019-05-22
一般納稅人,今年所得稅匯算清繳申報(bào)后,需要繳納10萬(wàn)企業(yè)所得稅,做賬分錄是什么?
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2020-06-11
老師,公司給員工交個(gè)人所得稅不要員工出個(gè)人所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?二級(jí)科目是?
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2023-02-17
我們是小規(guī)模納稅人,到季末已經(jīng)計(jì)提所得稅了,但是沒(méi)有交所得稅費(fèi)用,怎么做分錄?
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2022-04-13
稅費(fèi)計(jì)入成本這一說(shuō)法是不是不嚴(yán)謹(jǐn)?例如增值稅、消費(fèi)稅收回繼續(xù)加工。
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2019-03-31
你好,增值稅專用發(fā)票沒(méi)有收款人和復(fù)核人,可以后期通過(guò)打印加上去嗎
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2019-07-04
老師請(qǐng)問(wèn) 已經(jīng)退稅,但是貨有問(wèn)題,退運(yùn)了,要補(bǔ)稅,怎么操作能否告知一下
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2019-08-08
請(qǐng)問(wèn)老師 餐飲行業(yè),干雜、凍肉是否免稅,如果未免稅,一般納稅人稅率多少
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2020-06-21
,請(qǐng)問(wèn)老師,小型微利企業(yè)”優(yōu)惠 ? ? ? 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)是怎么理解,比如我公司是小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額是80萬(wàn),所得稅應(yīng)該怎樣算?120萬(wàn)時(shí)又是怎樣算?
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2020-05-07
2、加大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度 1)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負(fù)降至5%。 2)年應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)至300萬(wàn)的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負(fù)降至10%。 這一政策的意思是,應(yīng)納稅所得額是300萬(wàn)的,100萬(wàn)以內(nèi)的一個(gè)檔,超過(guò)100萬(wàn)不超過(guò)300萬(wàn)的一個(gè)檔,是這樣理解的嗎?
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2019-03-05
、某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬(wàn)元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在A國(guó)機(jī)構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬(wàn)元,A國(guó)所得稅稅率為30%:在B國(guó)機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬(wàn)元,B國(guó)所得稅稅率為40%。計(jì)算 該企業(yè)當(dāng)年在中國(guó)應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-08
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)納稅所得額還是按25%計(jì)算呢? 2、本期應(yīng)納所得稅額最后算出來(lái)又是正確的喔(減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率算的一樣)
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2021-10-19
2018年補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會(huì)計(jì)分錄:2018年1月份計(jì)提補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ??貸:銀行存款問(wèn)題是:當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù),差額正好是補(bǔ)繳的所得稅,這樣正常嗎?會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
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2019-01-24
老師小微企業(yè)一季度做一次帳主要針對(duì)報(bào)稅 工資大概要多少合適呀
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2016-11-14
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,但是有企業(yè)所得稅,我申報(bào)時(shí)緩繳了,現(xiàn)在是2022年的第一季度了,我怎么做分錄,計(jì)提這部分的企業(yè)所得稅了,這第一季度不用繳稅,我如在4月扣除上個(gè)季度的企業(yè)所得稅,怎么做這個(gè)分錄了?
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2022-04-15
銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅所繳納的稅款分錄怎么做,是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸銀行存款-個(gè)人所得稅
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2018-11-12
我公司為小規(guī)模企業(yè),所得稅是核定征收,在季報(bào)交完企業(yè)所得稅(直接按收入*8%*0.1繳納所得稅,)及個(gè)人所得稅(收入*0.5%)),是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉(zhuǎn)給老板?具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
1/865
2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧?因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對(duì)么?
1/722
2018-07-09
請(qǐng)問(wèn)老師 這道題中涉及 個(gè)人捐贈(zèng) ,不理解為什么可以扣除25000元和1萬(wàn)元 ,25000是綜合所得里面的稿酬所得 應(yīng)該按61000*0.3=18300,最多可以扣這么多,1萬(wàn)是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元,最多可以扣這么多才對(duì)吧?
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2023-10-27