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匯算清繳退回時的分錄會做了。但是去年因上半年贏利預(yù)繳多了,下半年沖回預(yù)提的,造成去年底賬面企業(yè)所得稅余額為負(fù)?如何做平?
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2019-08-03
本企業(yè)去年是虧損的,今年第一季度也是虧損的,第二個季度盈利,做的分錄是,借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費 ,所得稅,報稅時彌補以前的虧損,上面的分錄咋樣處理呢?
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2018-08-26
個人獨資企業(yè)分支機構(gòu)藥房分店是每個月做賬的,個人所得稅經(jīng)營所得是核的季度申報,現(xiàn)在申報2018年的個人所得稅經(jīng)營所得年報是選A,B,C三個表中的哪個表申報呀?是按去年12月份的利潤表填寫數(shù)據(jù)嗎?
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2019-03-23
之前5月份所得稅匯算清繳時,補交了所得稅,然后會計做的分錄:1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,分錄是這樣做的么,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平
1/868
2018-08-08
老師,為什么選a 我覺得它也正確啊,分錄分配環(huán)節(jié)分錄代扣代繳各人所得稅是包含的啊!
1/430
2020-03-03
請教速度扣除數(shù)之前不是分居民個人工資、薪金所得和勞務(wù)報酬所得,現(xiàn)在是不是都是一樣的了還是也區(qū)分啊
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2019-06-17
劉老師您好,工司讓我們農(nóng)民工開勞務(wù)費去年是百分之3,今年是百分之1,又讓開個人所得稅,所得稅又是多少?
1/422
2020-07-27
總分機構(gòu)未跨區(qū)域的所得稅匯算時,總機構(gòu)和分支機構(gòu)的收入成本費用簡單相加填入所得稅申報表的主表嗎?
1/750
2019-04-10
普通合伙企業(yè)分配利潤的時候,什么情況下應(yīng)該繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,什么情況下應(yīng)交股息分紅個人所得稅?
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2019-02-23
16年真題,所得稅三免三減半的那個題目,在算遞延所得稅資產(chǎn)時為什么只對400都部分按百分之十二點五計算
1/24478
2020-05-29
,請問老師,小型微利企業(yè)”優(yōu)惠 ? ? ? 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,這個是怎么理解,比如我公司是小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額是80萬,所得稅應(yīng)該怎樣算?120萬時又是怎樣算?
1/717
2020-05-07
2、加大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度 1)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負(fù)降至5%。 2)年應(yīng)納稅所得額100萬至300萬的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負(fù)降至10%。 這一政策的意思是,應(yīng)納稅所得額是300萬的,100萬以內(nèi)的一個檔,超過100萬不超過300萬的一個檔,是這樣理解的嗎?
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2019-03-05
計算題 1、某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設(shè)有分支機構(gòu),在A國機構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬元,A國所得稅稅率為30%:在B國機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬元,B國所得稅稅率為40%。計算 該企業(yè)當(dāng)年在中國應(yīng)納企業(yè)所得稅。
1/518
2023-07-05
、某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設(shè)有分支機構(gòu),在A國機構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬元,A國所得稅稅率為30%:在B國機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬元,B國所得稅稅率為40%。計算 該企業(yè)當(dāng)年在中國應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-08
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報企業(yè)所得稅時應(yīng)納稅所得額還是按25%計算呢? 2、本期應(yīng)納所得稅額最后算出來又是正確的喔(減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率算的一樣)
2/4014
2021-10-19
這樣的分錄是什么時候做?。渴敲總€月底都需要做還是每個季度做? 盈利時:1.借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 所得稅費用 2、借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 或 虧損時: 借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤
1/883
2018-10-11
一般納稅發(fā)票進項認(rèn)證可以不按日期嗎?留底六千多稅沒什么影響吧?
1/513
2019-05-08
2018年補繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會計分錄:2018年1月份計提補繳2017年企業(yè)所得稅借:利潤分配-未分配利潤 ?????貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補繳2017年企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ??貸:銀行存款問題是:當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表中凈利潤本年累計數(shù),差額正好是補繳的所得稅,這樣正常嗎?會有什么問題嗎?
1/4298
2019-01-24
銷項稅減去進項稅所繳納的稅款分錄怎么做,是不是借應(yīng)交稅費-個人所得稅,貸銀行存款-個人所得稅
1/709
2018-11-12
根據(jù)個人所得稅法的相關(guān)規(guī)定,下列各項中表述正確的有(?。?A、居民個人當(dāng)年收入類型為工資、薪金所得和勞務(wù)報酬所得,應(yīng)按納稅年度合并計算個人所得稅,適用七級超額累進稅率 B、非居民個人當(dāng)年收入類型為稿酬所得和特許權(quán)使用費所得,按納稅年度合并計算個人所得稅,適用七級超額累進稅率 C、居民個人取得利息、股息所得 和偶然所得,適用20%的稅率分別計算個人所得稅 D、非居民個人取得利息、股息所得 和偶然所得,適用20%的稅率計算個人所得稅
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2020-02-14
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