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企業(yè)所得稅的計提和繳納分錄怎么做
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2023-02-25
個人所得稅該如何抵消做會計分錄呢?
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2023-03-08
匯算清繳調(diào)增繳納所得稅分錄怎么寫
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2018-06-04
?固定資產(chǎn)遞延所得稅會計分錄怎么做
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2023-02-26
老師,可轉(zhuǎn)債的遞延所得稅如何做分錄
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2022-08-21
、某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在A國機(jī)構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬元,A國所得稅稅率為30%:在B國機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬元,B國所得稅稅率為40%。計算 該企業(yè)當(dāng)年在中國應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-08
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報企業(yè)所得稅時應(yīng)納稅所得額還是按25%計算呢? 2、本期應(yīng)納所得稅額最后算出來又是正確的喔(減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率算的一樣)
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2021-10-19
2018年補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會計分錄:2018年1月份計提補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:利潤分配-未分配利潤 ?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ??貸:銀行存款問題是:當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表中凈利潤本年累計數(shù),差額正好是補(bǔ)繳的所得稅,這樣正常嗎?會有什么問題嗎?
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2019-01-24
小規(guī)模納稅人,上個季度沒有計提企業(yè)所得稅,但是有企業(yè)所得稅,我申報時緩繳了,現(xiàn)在是2022年的第一季度了,我怎么做分錄,計提這部分的企業(yè)所得稅了,這第一季度不用繳稅,我如在4月扣除上個季度的企業(yè)所得稅,怎么做這個分錄了?
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2022-04-15
銷項稅減去進(jìn)項稅所繳納的稅款分錄怎么做,是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅,貸銀行存款-個人所得稅
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2018-11-12
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅可以做如下分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:所得稅費(fèi)用 紅數(shù) 貸:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用 紅數(shù)
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2023-04-18
去年2017年5月我公司匯算清繳16年所得稅,做成“借:所得稅一當(dāng)期所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅”,這兩天領(lǐng)導(dǎo)說要通過以前年度損益科目,不能直接用”所得稅”,要我調(diào)出,這已是2018年,怎么來做調(diào)整分錄呀
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2018-12-21
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后,國稅實行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司,請問分錄怎么做?,
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2019-07-05
我公司為小規(guī)模企業(yè),所得稅是核定征收,在季報交完企業(yè)所得稅(直接按收入*8%*0.1繳納所得稅,)及個人所得稅(收入*0.5%)),是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉(zhuǎn)給老板?具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
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2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報了財務(wù)報表再報的企業(yè)所得稅,財務(wù)報表還需要重新報吧?因為本期多了一個所得稅的分錄對么?
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2018-07-09
請問老師 這道題中涉及 個人捐贈 ,不理解為什么可以扣除25000元和1萬元 ,25000是綜合所得里面的稿酬所得 應(yīng)該按61000*0.3=18300,最多可以扣這么多,1萬是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元,最多可以扣這么多才對吧?
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2023-10-27
請教個問題: 例如全年所得稅在利潤100萬檔,所得稅按稅率5%繳納,年終所得稅匯算清繳時,有調(diào)整部分,調(diào)增5萬,這樣的話利潤超100萬檔,請問這個調(diào)增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢?
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2020-11-26
老師,2019年虧損,2020年盈利,所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,所得稅彌補(bǔ)虧損表顯示的當(dāng)年利潤是調(diào)增前的,主表計算所得額時招待費(fèi)調(diào)增部分不能彌補(bǔ),變成當(dāng)年所得額,計算應(yīng)交所得稅,這是怎么回事?
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2021-04-18
老師問下小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,老師問下企業(yè)年應(yīng)納稅所得額,這個是需要看企業(yè)所得稅季度報表里面的哪個數(shù)據(jù)?
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2019-05-22
老師,為什么選a 我覺得它也正確啊,分錄分配環(huán)節(jié)分錄代扣代繳各人所得稅是包含的啊!
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2020-03-03