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我們是小規(guī)模納稅人,到季末已經(jīng)計(jì)提所得稅了,但是沒有交所得稅費(fèi)用,怎么做分錄?
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2022-04-13
,請(qǐng)問老師,小型微利企業(yè)”優(yōu)惠 ? ? ? 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)是怎么理解,比如我公司是小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額是80萬,所得稅應(yīng)該怎樣算?120萬時(shí)又是怎樣算?
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2020-05-07
2、加大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度 1)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負(fù)降至5%。 2)年應(yīng)納稅所得額100萬至300萬的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負(fù)降至10%。 這一政策的意思是,應(yīng)納稅所得額是300萬的,100萬以內(nèi)的一個(gè)檔,超過100萬不超過300萬的一個(gè)檔,是這樣理解的嗎?
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2019-03-05
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)藥房分店是每個(gè)月做賬的,個(gè)人所得稅經(jīng)營所得是核的季度申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)2018年的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得年報(bào)是選A,B,C三個(gè)表中的哪個(gè)表申報(bào)呀?是按去年12月份的利潤(rùn)表填寫數(shù)據(jù)嗎?
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2019-03-23
、某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在A國機(jī)構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬元,A國所得稅稅率為30%:在B國機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬元,B國所得稅稅率為40%。計(jì)算 該企業(yè)當(dāng)年在中國應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-08
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)納稅所得額還是按25%計(jì)算呢? 2、本期應(yīng)納所得稅額最后算出來又是正確的喔(減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率算的一樣)
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2021-10-19
2018年補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會(huì)計(jì)分錄:2018年1月份計(jì)提補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ??貸:銀行存款問題是:當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù),差額正好是補(bǔ)繳的所得稅,這樣正常嗎?會(huì)有什么問題嗎?
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2019-01-24
銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅所繳納的稅款分錄怎么做,是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸銀行存款-個(gè)人所得稅
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2018-11-12
35、根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度,下列屬于綜合所得的有( )。 A. 工資薪金所得 B. 財(cái)產(chǎn)租賃所得 C. 勞務(wù)報(bào)酬所得 D. 財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 老師你好,為什么把工資薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得列為綜合所得呢
2/3620
2020-08-29
根據(jù)個(gè)人所得稅法的相關(guān)規(guī)定,下列各項(xiàng)中表述正確的有(?。?。 A、居民個(gè)人當(dāng)年收入類型為工資、薪金所得和勞務(wù)報(bào)酬所得,應(yīng)按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,適用七級(jí)超額累進(jìn)稅率 B、非居民個(gè)人當(dāng)年收入類型為稿酬所得和特許權(quán)使用費(fèi)所得,按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,適用七級(jí)超額累進(jìn)稅率 C、居民個(gè)人取得利息、股息所得 和偶然所得,適用20%的稅率分別計(jì)算個(gè)人所得稅 D、非居民個(gè)人取得利息、股息所得 和偶然所得,適用20%的稅率計(jì)算個(gè)人所得稅
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2020-02-14
小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,但是有企業(yè)所得稅,我申報(bào)時(shí)緩繳了,現(xiàn)在是2022年的第一季度了,我怎么做分錄,計(jì)提這部分的企業(yè)所得稅了,這第一季度不用繳稅,我如在4月扣除上個(gè)季度的企業(yè)所得稅,怎么做這個(gè)分錄了?
3/1023
2022-04-15
這樣的分錄是什么時(shí)候做?。渴敲總€(gè)月底都需要做還是每個(gè)季度做? 盈利時(shí):1.借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 所得稅費(fèi)用 2、借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 或 虧損時(shí): 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)
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2018-10-11
老師,為什么選a 我覺得它也正確啊,分錄分配環(huán)節(jié)分錄代扣代繳各人所得稅是包含的??!
1/430
2020-03-03
請(qǐng)問有限合伙企業(yè)在哪個(gè)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)稅?每個(gè)平臺(tái)都需要申報(bào)什么稅?
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2020-12-17
我公司為小規(guī)模企業(yè),所得稅是核定征收,在季報(bào)交完企業(yè)所得稅(直接按收入*8%*0.1繳納所得稅,)及個(gè)人所得稅(收入*0.5%)),是不是剩下的工程款可以直接作為分紅轉(zhuǎn)給老板?具體分錄、另外還需要繳納什么稅呢
1/865
2018-04-23
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補(bǔ)了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表還需要重新報(bào)吧?因?yàn)楸酒诙嗔艘粋€(gè)所得稅的分錄對(duì)么?
1/722
2018-07-09
請(qǐng)問老師 這道題中涉及 個(gè)人捐贈(zèng) ,不理解為什么可以扣除25000元和1萬元 ,25000是綜合所得里面的稿酬所得 應(yīng)該按61000*0.3=18300,最多可以扣這么多,1萬是分類所得 按分類所得30000*0.3=9000元,最多可以扣這么多才對(duì)吧?
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2023-10-27
請(qǐng)教個(gè)問題: 例如全年所得稅在利潤(rùn)100萬檔,所得稅按稅率5%繳納,年終所得稅匯算清繳時(shí),有調(diào)整部分,調(diào)增5萬,這樣的話利潤(rùn)超100萬檔,請(qǐng)問這個(gè)調(diào)增部分交所得稅是按照5%的稅率還是10%的稅率繳納呢?
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2020-11-26
老師,2019年虧損,2020年盈利,所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了,所得稅彌補(bǔ)虧損表顯示的當(dāng)年利潤(rùn)是調(diào)增前的,主表計(jì)算所得額時(shí)招待費(fèi)調(diào)增部分不能彌補(bǔ),變成當(dāng)年所得額,計(jì)算應(yīng)交所得稅,這是怎么回事?
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2021-04-18
老師問下小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,老師問下企業(yè)年應(yīng)納稅所得額,這個(gè)是需要看企業(yè)所得稅季度報(bào)表里面的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
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2019-05-22