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年度企業(yè)所得稅后,資產(chǎn)負債表期末的未分配利潤與利潤表相差繳納所得稅的金額
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2019-06-16
請問上年未提企業(yè)所得稅,今年匯算清繳繳納企業(yè)所得稅時的會計分錄怎么做?謝謝!
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2021-06-01
老師我的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后需要補交企業(yè)所得稅1000元,請問分錄怎么做呢
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2019-05-22
一般納稅人,今年所得稅匯算清繳申報后,需要繳納10萬企業(yè)所得稅,做賬分錄是什么?
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2020-06-11
老師,公司給員工交個人所得稅不要員工出個人所得稅,會計分錄怎么做?二級科目是?
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2023-02-17
我們是小規(guī)模納稅人,到季末已經(jīng)計提所得稅了,但是沒有交所得稅費用,怎么做分錄?
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2022-04-13
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準則,收到2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅可以做如下分錄嗎? 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 借:所得稅費用 紅數(shù) 貸:本年利潤 貸:所得稅費用 紅數(shù)
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2023-04-18
去年2017年5月我公司匯算清繳16年所得稅,做成“借:所得稅一當期所得稅,貸:應交稅費一所得稅”,這兩天領(lǐng)導說要通過以前年度損益科目,不能直接用”所得稅”,要我調(diào)出,這已是2018年,怎么來做調(diào)整分錄呀
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2018-12-21
老師,為什么選a 我覺得它也正確啊,分錄分配環(huán)節(jié)分錄代扣代繳各人所得稅是包含的啊!
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2020-03-03
請教速度扣除數(shù)之前不是分居民個人工資、薪金所得和勞務報酬所得,現(xiàn)在是不是都是一樣的了還是也區(qū)分啊
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2019-06-17
劉老師您好,工司讓我們農(nóng)民工開勞務費去年是百分之3,今年是百分之1,又讓開個人所得稅,所得稅又是多少?
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2020-07-27
總分機構(gòu)未跨區(qū)域的所得稅匯算時,總機構(gòu)和分支機構(gòu)的收入成本費用簡單相加填入所得稅申報表的主表嗎?
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2019-04-10
普通合伙企業(yè)分配利潤的時候,什么情況下應該繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,什么情況下應交股息分紅個人所得稅?
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2019-02-23
16年真題,所得稅三免三減半的那個題目,在算遞延所得稅資產(chǎn)時為什么只對400都部分按百分之十二點五計算
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2020-05-29
小規(guī)模納稅人,上個季度沒有計提企業(yè)所得稅,但是有企業(yè)所得稅,我申報時緩繳了,現(xiàn)在是2022年的第一季度了,我怎么做分錄,計提這部分的企業(yè)所得稅了,這第一季度不用繳稅,我如在4月扣除上個季度的企業(yè)所得稅,怎么做這個分錄了?
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2022-04-15
,請問老師,小型微利企業(yè)”優(yōu)惠 ? ? ? 對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,這個是怎么理解,比如我公司是小型微利企業(yè)應納稅所得額是80萬,所得稅應該怎樣算?120萬時又是怎樣算?
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2020-05-07
2、加大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度 1)年應納稅所得額不超過100萬的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負降至5%。 2)年應納稅所得額100萬至300萬的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負降至10%。 這一政策的意思是,應納稅所得額是300萬的,100萬以內(nèi)的一個檔,超過100萬不超過300萬的一個檔,是這樣理解的嗎?
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2019-03-05
、某企業(yè)某年度境內(nèi)應納稅所得額為2 100萬元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設有分支機構(gòu),在A國機構(gòu)的 應納稅所得額為500萬元,A國所得稅稅率為30%:在B國機構(gòu)的應納稅所得額為600萬元,B國所得稅稅率為40%。計算 該企業(yè)當年在中國應納企業(yè)所得稅。
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2023-07-08
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報企業(yè)所得稅時應納稅所得額還是按25%計算呢? 2、本期應納所得稅額最后算出來又是正確的喔(減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率算的一樣)
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2021-10-19
2018年補繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會計分錄:2018年1月份計提補繳2017年企業(yè)所得稅借:利潤分配-未分配利潤 ?????貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補繳2017年企業(yè)所得稅借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ??貸:銀行存款問題是:當月資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表中凈利潤本年累計數(shù),差額正好是補繳的所得稅,這樣正常嗎?會有什么問題嗎?
1/4298
2019-01-24