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銷售商品后扣除預(yù)收賬款,剩余費用暫未付款,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。但是借方為什么不能是應(yīng)收賬款
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2023-03-01
老師我去報銷差旅費,我自己先墊款的,是不是寫 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款__XXX 實際報銷時 借:其他應(yīng)付款__XXX 貸:銀行存款
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2019-11-22
建筑行業(yè)的項目部向公司借款,用于支付材料款,公司收到借款單后直接將款項支付給了材料商,應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
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2019-09-12
為什么借方是制造費用
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2021-06-23
老師,稅控盤借管理費用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費減免稅,貸管理費用還是營業(yè)外收入。
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2021-11-26
老師票據(jù)貼現(xiàn)一般借銀行存款,借財務(wù)費用,貸應(yīng)收票據(jù),哪種情況會出現(xiàn)貸財務(wù)費用
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2020-03-09
老師,可以借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 報銷時用于辦公費 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 可以嗎
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2019-07-26
公戶收到利息,借:銀行存款貸:財務(wù)費用利息費用(紅字)保存顯示借貸方不平衡,怎么做?
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2019-05-25
請問現(xiàn)在還有待攤費用科目嗎?例如預(yù)付一年的房租,是借預(yù)付賬款,貸銀存,然后分攤時借管理費用,貸預(yù)付賬款嗎?
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2016-02-18
老師 取得使用年限有限的無形資產(chǎn) 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 還是 借:長期待攤費用 貸:銀行存款 這兩者怎么區(qū)分
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2022-01-16
請問外匯:應(yīng)付賬款余額3000在貸方。借:財務(wù)費用-匯兌損益 -3000 借:應(yīng)付賬款 3000 對嗎? 財務(wù)費用匯兌損益可以在貸方嗎?
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2016-08-25
關(guān)于銀行存款利息:銀行存款利息應(yīng)該計入【財務(wù)費用】的借方,即:費用類都應(yīng)該計入借方,不能計入貸方,對嗎?老師
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2016-11-24
充加油卡時分錄是不是借;預(yù)付帳款 貸:現(xiàn)金/銀行存款 ,平時小票沒做帳,這個油卡用完了是不是借管理費用貸預(yù)付
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2017-05-30
老師,請問之前跟股東借過款,分錄是這樣入職的:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-股東; 現(xiàn)在法人有一些報銷,分錄借:管理費用,貸應(yīng)該怎么寫
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2024-01-03
有個事業(yè)單位,用借款支出一筆錢 因為自己來源是借款,不是收入 所以支出的時候,就掛往來 沒有做支出,這樣對嗎 資金來源是借款
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2022-05-30
T3中的預(yù)收賬款紅字怎么操作? 借 銷售費用 貸預(yù)收賬款
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2018-03-07
收到銀行存款利息。怎么做賬!借,銀行存款,貸,財務(wù)費用嗎
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2019-01-07
10月份只計提工資 借:管理費用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 11月份發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 11月份繳納社保 借:管理費用—醫(yī)保金 其他應(yīng)收款----醫(yī)保金 貸:銀行存款 11月份計提工資 借:管理費用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 12月份發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款—醫(yī)保金 分錄對嗎
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2018-10-26
一般借款的資本化率=利息除以占用一般借款本金加權(quán)平均數(shù),為何這道題不是這樣算的?
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2019-08-28
老師,其他企業(yè)跟我們公司借款但是不付利息給我們,我們的資金用途最好寫什么?借款嗎?
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2024-03-08