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【例題·多選題】下列關(guān)于增值稅發(fā)票使用規(guī)定的說法中,錯(cuò)誤的有(?。?。 A.增值稅一般納稅人銷售貨物可以使用增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票 B.增值稅小規(guī)模納稅人銷售貨物,月銷售額不超過10萬元的,可以使用新系統(tǒng)開具增值稅普通發(fā)票 C.增值稅普通發(fā)票(卷票)由納稅人自愿選擇使用,重點(diǎn)在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)納稅人中推廣 D.納稅人可依法書面向稅務(wù)機(jī)關(guān)要求使用印有本單位名稱的增值稅普通發(fā)票(折疊票或卷票),想請(qǐng)問下這道題的答案B為什么錯(cuò)了?
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2020-04-14
是小規(guī)模服業(yè),季報(bào)增值 稅,這個(gè)季度沒有自開票,代稅局代開的咨詢費(fèi)發(fā)票不含 稅銷售額22815.54,這個(gè)怎么填啊,怎么跟課不講的不一樣中
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2017-04-11
小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開了增值稅專用發(fā)票之后稅款已經(jīng)繳納,但是后來代開的發(fā)票作廢了,稅款已經(jīng)扣了,應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
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2017-05-05
我公司是房產(chǎn)中介公司小規(guī)模公司,收到二手房傭金時(shí),給支付傭金的人開票,只需開增值稅票嗎?是否要代收代繳買、賣方的其他稅?
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2021-05-04
請(qǐng)問圖 片中的經(jīng)營范圍,開票時(shí)選擇稅類:現(xiàn)代服務(wù) 服務(wù) 其他現(xiàn)代 名稱寫 : 銷售咨詢服務(wù) 開6%的增值稅專用發(fā)票,可以嗎?有沒有超范圍
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2019-05-22
甲公司與乙公司均為增值稅一股納稅人。2022年6月1日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售 W 商品2000件,W 商品當(dāng)日發(fā)出,每件成本為70元。 合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi)。除非這些商品在乙公司存放期間內(nèi)由于乙公司的責(zé)任發(fā)生段損或丟失,否則在 W 商品對(duì)外銷售之前,乙公司沒有義務(wù)向甲公司支付貨款。乙公司不承擔(dān)包銷責(zé)任,沒有售出的 W 南品須退回給甲公司,同時(shí),甲公司也有權(quán)要求收回 W 南品或?qū)⑵滗N售 給其他的客戶。 2022年6月乙公司實(shí)際對(duì)外銷售1000件,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為 100000元,增值稅稅額為13000元。2022年6月30日,甲公司收到乙公司開具的代銷消單和代銷手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票(增值稅稅率為6%),以及扣除代銷手續(xù)恐后的貨款: 公司開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票。 甲公司是委托方,乙公司是受托方,從乙公司的角度做分錄
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2023-12-27
代開票稅款繳納書里有增值稅,印花稅,個(gè)人所得稅和城建稅,納稅應(yīng)該怎么做分錄
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2020-11-27
小規(guī)模納稅人實(shí)現(xiàn)收入9萬多,代開專票時(shí)已繳納增值稅2700多,需要計(jì)提附加稅嗎?
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2019-07-13
個(gè)人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票需要繳納什么稅?個(gè)稅?增值稅?還有什么稅?怎么交?
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2020-08-01
稅務(wù)局代開的個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票上都有什么稅目列在上面?增值稅?及附加稅?和個(gè)稅?
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2023-05-08
在填小規(guī)模增值稅申報(bào)表,代開專票一欄填不進(jìn)去,說未達(dá)起征點(diǎn),這個(gè)要怎么填啊
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2019-01-14
老師。小規(guī)模的480稅盤費(fèi)能抵扣增值稅額嗎?這月代開百分之三的銷售發(fā)票,稅額1000
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2019-06-21
老師, 小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開發(fā)票的話, 預(yù)交增值稅以外, 附加稅也一起交走了嗎?
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2020-11-01
有執(zhí)照的固定業(yè)主自產(chǎn)自銷的農(nóng)副產(chǎn)品可以去稅局申請(qǐng)代開增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-09-19
進(jìn)口貨物,由國外公司辦理海運(yùn),支付境外公司運(yùn)費(fèi)需要代扣代繳所得稅,增值稅嗎
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2018-08-16
老師,三個(gè)問題,第一,比如第一季度開專票加普票共計(jì)40萬(先正常計(jì)算稅款,比如3%),增值稅是40/1.03*0.03=1.16萬,然而在一月份代開專票金額10萬,繳納了稅款0.29萬,計(jì)算季度增值稅時(shí)就是1.16-0.29? 第二,去稅務(wù)局代開發(fā)票時(shí)單位取得的分錄如何寫?與企業(yè)自己開票后計(jì)算的增值稅抵消的分錄如何寫? 第三,我們是按月申報(bào)的小規(guī)模,小規(guī)模按月申報(bào)的跟按季度的是一個(gè)政策對(duì)吧,只不過,月收入不能超過十萬,超了十萬就全都交增值稅對(duì)吧?
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2020-03-21
老師們,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,第一欄應(yīng)增增值稅銷售額是代開的和稅控器具開的之和,對(duì)嗎?謝謝
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2019-10-14
小微企業(yè),給別的公司開發(fā)票,開的是增值稅專用發(fā)票。在稅務(wù)局代開的。 在不在小微企業(yè)9萬以內(nèi)免稅的范圍
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2019-01-11
老師,請(qǐng)問在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅金金額是938.73,稅金是從公司賬戶直接扣款??墒侵豢哿?38.75. 那2分我們要怎么處理呢?在什么賬戶把它消掉呢? 感謝老師的耐心解答!
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2019-02-28
請(qǐng)問小規(guī)模在稅局代開發(fā)票稅金,在增值稅申報(bào)表上,應(yīng)交稅金顯示負(fù)數(shù),可以申請(qǐng)稅局退還嗎
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2020-01-08