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公司2018年4季度共計(jì)開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票8萬(wàn)元,本季度增值稅免征,城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅申報(bào)表怎么填?
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2019-01-09
老師好,我想問(wèn)一下,企業(yè)所得稅預(yù)交,稅額是根據(jù)調(diào)整后的利潤(rùn)乘以稅率得出的,那是不是就要把利潤(rùn)表做出來(lái),再用利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)乘以稅率,對(duì)不對(duì),還有要是沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,在交了稅款時(shí),直接做借:所得稅費(fèi)用,貸銀行存款,不用補(bǔ)計(jì)提可不可以,為什么,有什么影響,謝謝老師
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2019-04-29
老師好!請(qǐng)問(wèn)據(jù)說(shuō)2022年全年一次性獎(jiǎng)金要并入綜合所得計(jì)算納稅,那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎(jiǎng)金了,反正與工資薪金交的稅率都一樣?不知我理解的對(duì)不對(duì)?
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2021-06-03
會(huì)計(jì)中,消費(fèi)稅和消費(fèi)稅稅額有什么不同嗎
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2015-11-04
發(fā)票已確認(rèn)勾選后還能取消嗎?怎樣取消呢?
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2019-04-09
單位工程買的消防箱,及消防帶怎樣做分錄
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2021-03-23
采購(gòu)回來(lái)的苗木用于綠化工程或賣。購(gòu)進(jìn)時(shí):借消耗性生物資產(chǎn)--苗木 后期產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用計(jì)入消耗性生物資產(chǎn)--人工費(fèi) 材料費(fèi) 機(jī)械費(fèi)等。 老師這些都是資產(chǎn)增加,后續(xù)賣出苗木,貸消耗性資產(chǎn)-苗木。那人工費(fèi)材料費(fèi)類的科目怎么處理?
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2018-12-24
成品油生產(chǎn)企業(yè)不經(jīng)加工和貼標(biāo)直接銷售的成品油,不用交消費(fèi)稅嗎?如果不用,那消費(fèi)稅申報(bào)表怎填?直接填0嗎?還有就是:如果需要交,供貨方提供的增值稅發(fā)票是否可以作為扣除依據(jù),扣除外購(gòu)時(shí)已納的消費(fèi)稅
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2019-03-20
本月耗用材料3,06萬(wàn)00 ¥其中甲產(chǎn)品耗用¥300,000車間機(jī)物料消耗50000元行政管理部門耗用10000元
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2023-11-22
我現(xiàn)在剛接手這家公司,這家工資是次月發(fā)放,例如7月工資,8月才發(fā)放,以前會(huì)計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用,這個(gè)需要調(diào)整嗎? 另外,管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門不同步。
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2020-11-16
委托加工的原材料收回后直接用于非應(yīng)稅消費(fèi)品的會(huì)計(jì)處理
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2021-11-03
老師,接受外來(lái)原材料加工制造的代制品為什么是存貨;還有非應(yīng)稅消費(fèi)品和應(yīng)稅消費(fèi)品的區(qū)別是什么
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2019-04-28
老師我想問(wèn)一下,我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn),但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎?違反稅法嗎?
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2018-12-19
老師,您好!公司員工在19 年3月離職,現(xiàn)在稅所來(lái)電話通知公司聯(lián)系離職員工做年度匯繳清算,現(xiàn)聯(lián)系不上怎么辦
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2020-06-13
開(kāi)電子發(fā)票,實(shí)際發(fā)生了餐飲消費(fèi),賣家同時(shí)給消費(fèi)者開(kāi)具了兩張相同金額的發(fā)票,一張正數(shù),另一張是相同金額的負(fù)數(shù)發(fā)票 有兩個(gè)疑問(wèn): (1)這樣影響消費(fèi)者作為報(bào)銷使用嘛,只使用正數(shù)發(fā)票? (2)餐飲店是否有偷稅漏稅的嫌疑?
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2020-11-10
老師 我想問(wèn)一下 私車公用 我看有人說(shuō)可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個(gè)期間發(fā)生的加油費(fèi) 租賃房等相關(guān)費(fèi)用 都可以稅前扣除 這個(gè)賬務(wù)處理是怎么樣的呢? 如果我把它這部分報(bào)銷單純做管理費(fèi)用 這兩種有什么不同呢?
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2023-04-07
老師你好,麻煩你幫我解答一下105題乘試用稅率10%-數(shù)算扣除數(shù)2520,2520從哪里來(lái)的???在書上我沒(méi)有找到這個(gè)表
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2019-04-23
畫圈的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅不是應(yīng)該用前兩部的以前年度損益之和30乘以所得稅稅率25%嗎?為什么是22.5啊?
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2017-08-26
我們的工資費(fèi)用是3700832.27元,銷售總額為483468665.75元,所以利潤(rùn)率是3700832.27/483468665.75*100%=0.77嗎? *100% 不是就是=乘以1嗎 還是等于原來(lái)的數(shù)。。
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2019-07-10
算項(xiàng)目企業(yè)所得稅,收入300萬(wàn),無(wú)成本的話,這個(gè)企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么繳納,稅率是25%,能不能用收入直接乘稅率?
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2020-05-27