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老師你好,有個問題,假設A公司借助B公司資質(zhì),承包100W建筑施工項目,未約定管理費,B公司為該項目開具9%的票100W,而A的實際供貨商給B開局的進像成本1%點的票90W。其中增值稅差額A會補給B,那么對于B而言這個沒有管理費的業(yè)務,只收了增值稅差額和附加稅的前提下會有哪些稅費方面的損失呢?
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2024-06-10
我們是掛靠單位,被掛靠單位直接在收到的工程款中扣除4%的管理費,另外還扣了增值稅,這個增值稅是怎么算出來的呢?
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2020-12-18
帳一直沒有計提稅費 支付附加稅費和增值稅費可以 借 管理費用-稅費 貸很行存款嗎?
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2018-11-09
現(xiàn)在是增值稅一般納稅人,因為進項稅非常少,想改成增值稅簡易征收可以嗎
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2018-08-20
老師您好,想請問一下比如我公司是子公司,交給總部的管理費,增值稅進項稅可以抵扣嗎
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2022-04-13
投資管理企業(yè),將名下一套固定資產(chǎn)1400萬賣掉,原值400萬,稅率5%小規(guī)模,按差額征稅開售出發(fā)票,稅金是按(1400-400)/1.05*5%=47.6萬,分錄借銀存1400萬,貸其他業(yè)務收入1333.33貸應交稅金營改增增值稅抵減47.62萬是這樣做嗎?如果按1400萬納稅應該是66.67萬,但是1333.33+47.62=1380.95萬,差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬要做做分錄嗎?怎么做分錄?據(jù)說營改增差額征稅是做成本不做營業(yè)外收入,
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2019-01-30
12月30日,以銀行存款支付本月水電費3500元,增值稅進行稅額455元。其中行政管理部門分配1000元,一個車間分配2500元
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2022-05-10
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險收入。請問老師我會計處理是要做紅沖上個月做的借:管理費用貸:銀行存款?還是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
小規(guī)模人力資源分公司,實行差額征稅,上繳保費及管理費后??偣窘o開發(fā)票,做借主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款。因為收入沒有超過10萬,應交稅費的貸方月末應轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目,這時,轉(zhuǎn)入的應交稅費是否抵減借方金額?
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2019-04-08
小規(guī)模納稅人的免征增值稅需要將免征的稅額做營業(yè)外收入的分錄嗎
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2023-03-01
老師好!例如:小規(guī)模納稅企業(yè)本月銷售收入是300元萬,增值稅是3萬元,購入免征稅的稅控盤280元,請問老師,當企業(yè)預提增值稅3萬元的附征稅時是按減掉280元(29720元)計提呢還是按3萬元計提呢
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2020-07-31
A公司是房地產(chǎn)公司(集團公司),并有存貨200多套酒店式公寓(老項目,現(xiàn)征收率5%),A公司出資比100%給B(子公司)酒店管理公司,現(xiàn)以什么形式投資可以合理避稅,規(guī)避稅務風險,比如增值稅,所得稅,土地增值稅,兩個公司是各自的法人,產(chǎn)權是否需要變更是否視同銷售,作為投資性房地產(chǎn)也不合算,怎樣處理能合理,求解!
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2016-07-18
工會等備金因政策原因,退回給小微企業(yè),是直接沖減管理費用還是做營業(yè)外收入?
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2021-02-02
老師您好,我司是購貨方,19年7月份原分錄:借:管理費用-辦公費,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款。12月給對方開了紅字信息表,1月份才收到對方開的紅字發(fā)票,請問是不是借:管理費用-辦公費(紅字) ,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應付賬款(紅字)
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2020-02-20
小規(guī)模納稅人季度收入低于45萬,其中的專票增值稅繳納,增值稅附征稅免不
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2021-07-08
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價計提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進項稅己入賬,在待抵扣進項稅科目中未抵扣,應如何算稅
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2019-04-13
獲得經(jīng)濟和信息化局的企業(yè)落地獎,需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅么
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2019-04-02
收到政府的企業(yè)扶持基金是做什么收入處理? 是否需要交增值稅及企業(yè)所得稅等?
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2019-02-22
實行核定征收的企業(yè)所得稅不需要匯算清繳吧
1/785
2018-04-25
老師,您好,我想問一下,我們是增值稅即征即退,4月份時候備案得是征收品目是軟件服務通過了,但是現(xiàn)在申請退稅退不了,說征收品目不行讓重新備案,但是征收品目應該怎樣核呢?核成什么合適呢?
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2021-08-24